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正文內(nèi)容

20xx年永利威服裝iso9001質(zhì)量手冊(含程序文件)(85頁)-資料下載頁

2024-10-26 10:33本頁面

【導(dǎo)讀】中山市永利威時裝有限公司。2020年元月05日發(fā)布2020年元月10日實施。手冊章節(jié)號內(nèi)容標(biāo)準章節(jié)號內(nèi)容頁碼。第二章2.0質(zhì)量手冊頒布令。4.1質(zhì)量管理體系要求。以顧客為關(guān)注焦點。5.1質(zhì)量方針質(zhì)量方針。5.2質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)。5.4職能分配表。5.5職責(zé)和權(quán)限。5.6管理評審管理評審。認7.5.2委外加工過程控制程序生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制。7.5.3標(biāo)識和可追溯性控制程序標(biāo)識和可追溯性。7.5.4顧客財產(chǎn)顧客財產(chǎn)。7.5.5產(chǎn)品防護產(chǎn)品防護。監(jiān)視和測量裝置控制程序監(jiān)視和測量裝置控制。8.2.1顧客滿意度測量程序顧客滿意。8.5.2糾正/預(yù)防措施控制程序糾正措施。實際情況編制而成,是本公司質(zhì)量管理體系有效運行的綱領(lǐng)性文件,是向外界。件規(guī)定進行工作,確保本公司所建立的質(zhì)量管理體系得以有效實施。持有者調(diào)離工作崗位時,應(yīng)將手冊直接移交給接替其職位的人員并辦理移交手續(xù)。

  

【正文】 制程序》有關(guān)規(guī)定。 記錄的歸檔與保存 設(shè)計開發(fā)工作結(jié)束后,由設(shè)計部對有關(guān)的記錄進行整理歸檔,編制“ 產(chǎn)品資料一覽表”依據(jù)《記錄控制程序》進行保存保護。 《記錄控制程序》 《文件控制程 序》 《采購控制程序》 /表格 YLW— QR— 036 服裝效果圖申請表 YLW— QR— 037 設(shè)計開發(fā)一覽表 YLW— QR— 041 設(shè)計開發(fā)驗證記錄 YLW— QR— 042 設(shè)計開發(fā)確認記錄 YLW— QR— 043 修改記錄 YLW— QR— 045 新產(chǎn)品資料一覽表 7. 4 采購控制程序 對采購過程進行有效控制,確保采購的產(chǎn)品或符合規(guī)定的要求 適用于本公司對產(chǎn)品及外協(xié)件加工方的采購過程包括對相應(yīng)供應(yīng)商的選擇評價過程 總經(jīng)理負責(zé)對合格供應(yīng)商的批準 采購部 負責(zé)對供應(yīng)商包括 外協(xié)件加工方 的選擇、調(diào)查、評價及合格供應(yīng)商名錄編制 技術(shù)部負責(zé)外協(xié)件的驗證 廠部品管負責(zé)對采購原輔材料的驗證工作 相關(guān)部門配合上述各部門開展此項工作 供應(yīng)商的分類 A 類供應(yīng)商 — 供應(yīng)面料、里料以及外協(xié)件供應(yīng)商 B 類供應(yīng)商 — 輔料供應(yīng)商指線、扣等輔助材料以及裝飾品的供應(yīng)商 C 類供應(yīng)商 — 包裝材料的供應(yīng)商如膠袋、紙箱等 供應(yīng)商的選擇與評價 A 類供應(yīng)商 /B 類供應(yīng)商 由采購部 負責(zé)對供應(yīng)商進行調(diào)查選擇包括對其資料的收集工作,填寫“供應(yīng)商調(diào)查表”。 — 提供面料以及里料的供應(yīng)商應(yīng)至少提供以下資料的復(fù)印件: a. 供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照 b. 產(chǎn)品報價單 c. 質(zhì)量管理體系認證證書(必要時或顧客有需求時) — 外協(xié)加工廠應(yīng)至少提供證明資料 b. 公司主要加工的服裝類型 對于 A/B 兩類供應(yīng)商資料收集齊全后由采購部負責(zé)人組織有關(guān)部門 /人員如技術(shù)部、廠部等進行評價,評價結(jié)果形成“供應(yīng)商評價記錄”,根據(jù)評價結(jié)果,由采購部編制 “合格供應(yīng)商名錄”,總經(jīng)理或其授權(quán)人批準后作為公司的合格供應(yīng)商 ,以備采購時選用 . 對于已經(jīng)長期合作的此類供應(yīng)商,沒有上述資料的,由采購部負責(zé)收集并從相關(guān)部門收集其以往合作業(yè)績進行評價,執(zhí)行 規(guī)定,對于以往合作產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定或不合格次數(shù)累計超過 3 次的供應(yīng)商不再考慮,除非有特殊情況如目前國內(nèi)僅此一家,但必須經(jīng)總經(jīng)理批準;對于有上述資料的則只評價其以往合作業(yè)績,執(zhí)行 規(guī)定。 對于 C 類供應(yīng)商只對其進行產(chǎn)品質(zhì)量和價格方面評價,不做資質(zhì)評價,C 類供應(yīng)商應(yīng)至少提供其產(chǎn)品報價單以供選擇評價用。 所有評價合格的供應(yīng)商都列入“合格供應(yīng)商名 錄”,經(jīng)采購部負責(zé)人審核,總經(jīng)理或其授權(quán)人批準后備用于有采購需求時用。 采購信息 對于產(chǎn)品的采購,由運行部倉庫根據(jù)倉庫庫存情況,填寫“申購單”,交采購部,由采購部采購負責(zé)人從“合格供應(yīng)商名錄”中選擇相應(yīng)的供應(yīng)商轉(zhuǎn)為“訂貨單”實施采購,必要時與其洽談采購合同等事宜。 每次采購訂單 /合同由采購部負責(zé)人批準后傳與供應(yīng)商。 訂貨單應(yīng)明確以下內(nèi)容: /長度寬度等技術(shù)要求 (當(dāng)產(chǎn)品的驗收需要到供應(yīng)商處進行時,其他情況不必注明) 采購交貨情況由運行部倉庫管理人員負責(zé)跟催,填寫“請購物資跟蹤表”。 對于需要委外加工時,由運行部填寫“工藝單”經(jīng)運行部負責(zé)人確認后交采購部從“合格供應(yīng)商名錄”中選擇相應(yīng)的供應(yīng)商委外加工,對委外加工過程的管理具體見《委外加工過程控制程序》。 采購產(chǎn)品的驗證 供應(yīng)商送貨到公司后,由運行部倉庫負責(zé)依據(jù)供應(yīng)商的送貨單、我方的“訂貨單”與實物對照進行初步驗收,主要驗收內(nèi)容: /型號 實物、我方訂貨單與供應(yīng)商的送貨單相符后,由倉庫管理員負責(zé)暫時收貨,同時在供應(yīng)商送貨單上注明“來料暫收,驗收作實”,同時報請廠部品管依據(jù)《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》以及相應(yīng)的產(chǎn)品檢驗標(biāo)準進行抽樣檢驗實驗。 對于供應(yīng)商分批交付情況,驗證時根據(jù)供應(yīng)商的送貨單與實物進行核對,相符后報請廠部品管報請廠部品管依據(jù)《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》以及相應(yīng)的產(chǎn)品檢驗標(biāo)準進行抽樣檢驗實驗。 對于外協(xié)件送貨到公司后,由運行部倉庫根據(jù)“工藝單”與貨物進行核對,執(zhí)行 之規(guī)定,符合后通知技術(shù)部依據(jù)《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》以及相應(yīng)的產(chǎn)品檢驗標(biāo)準進行驗收。 . 對于根據(jù)供應(yīng)商進行檢驗試驗結(jié)果判斷是否合格的情況,由采購部在下“訂貨單”時注明,送貨到公司后,除了驗收 規(guī)定的內(nèi)容之外,還應(yīng)檢驗是否有檢驗報告。 對于驗收過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品如產(chǎn)品屬于非采購的或檢驗試驗結(jié)果發(fā)現(xiàn)的不合格品,由倉庫通知采購部依據(jù)《不合格品控制程序》規(guī)定實施。 對于送貨單數(shù)量與實物不相符情況,運行部倉庫通知采購部或技術(shù)部與各自管轄范圍內(nèi)的供應(yīng)商進行處理; 對于多次出現(xiàn)這種現(xiàn)象,執(zhí)行《糾正 /預(yù)防措施控制程序》規(guī)定。 供應(yīng)商的業(yè)績跟蹤與分析 采購部對供應(yīng)商的每次合作業(yè)績主要是供貨質(zhì)量、交期遵守情況等方面應(yīng)進行跟蹤統(tǒng)計,填寫“供應(yīng)商業(yè)績跟蹤統(tǒng)計記錄”為下年度再評價的提供依據(jù)。 供應(yīng)商再評價 每隔一年由采購部負責(zé)對當(dāng)年所有的合格供應(yīng)商組織相關(guān)部門重新評價一次,主要評價其本年度供貨質(zhì)量的穩(wěn)定性以及交付期限的遵守情況。 再評價過程中,發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商有嚴重不符合規(guī)定要求的現(xiàn)象如供貨質(zhì)量累計五次不合格或交付期限累計五次不合格,則取消其資 格,由采購部負責(zé)通知,同時更新“合格供應(yīng)商名錄”,執(zhí)行 之規(guī)定。 供應(yīng)商的再開發(fā) 采購部可以根據(jù)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展需要,不斷開發(fā)新的供應(yīng)商,對新開發(fā)的供應(yīng)商依據(jù)上述規(guī)定進行管理。 5 相關(guān)文件 不合格品控制程序 委外加工過程控制程序 糾正 /預(yù)防措施控制程序 6 相關(guān)記錄 YLW/QR046 供應(yīng)商調(diào)查表 YLW/QR047 供應(yīng)商評價記錄 YLW/QR048 合格供應(yīng)商名錄 YLW/QR050 供應(yīng)商業(yè)績跟蹤統(tǒng)計記錄 請購物資跟蹤表 7. 生產(chǎn)過程控制程序 1. 目的 使生產(chǎn)過程得以有效控制,確保生產(chǎn)的產(chǎn)品 — 服裝符合規(guī)定的要求 2. 適用范圍 適用于我公司產(chǎn)品服裝的生產(chǎn)過程管理 3. 職責(zé) 廠部生產(chǎn)車間 負責(zé)生產(chǎn)過程有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書的編制; 負責(zé)生產(chǎn)過程中生產(chǎn)設(shè)備的維護與保養(yǎng); 負責(zé)生產(chǎn)過程中的監(jiān)視和測量; 廠部品管 負責(zé)生產(chǎn)過程工藝執(zhí)行情況的檢查; 負責(zé)成衣入倉前的監(jiān)視和測量。 技術(shù)部負責(zé)生產(chǎn)工藝技術(shù)文件的制定。 廠部倉庫負責(zé)為生產(chǎn)備料。 技術(shù)部根據(jù)運行部填寫的“售前服務(wù)任務(wù)單” 安排相應(yīng)的技術(shù)人員到顧客處進行量身,填寫“套碼表”為生產(chǎn)提供輸入信息。 量身完畢,經(jīng)顧客確認后,由技術(shù)部進行整理轉(zhuǎn)交運行部整理打印“量身單”經(jīng)運行部負責(zé)人授權(quán)人與“套碼表”核對后,連同“工藝單”一同下發(fā)到廠部。 生產(chǎn)準備 廠部跟單員根據(jù)運行部下發(fā)的“工藝單”填寫“排產(chǎn)單”下發(fā)到生產(chǎn)車間作為其生產(chǎn)的依據(jù)。 廠部生產(chǎn)車間依據(jù)“排產(chǎn)單”填寫“領(lǐng)料單”安排相應(yīng)人員到廠部倉庫依據(jù)《倉庫管理制度》進行生產(chǎn)物料領(lǐng)用。 生產(chǎn)實施與監(jiān)控 廠部生產(chǎn)車間依據(jù)“工藝單”并將相應(yīng)的工藝 單下發(fā)到生產(chǎn)班組, 作為生產(chǎn)的依據(jù)。 對于特殊工序如粘合工序等工序的操作員工必須經(jīng)過相應(yīng)的培訓(xùn)考核合格的人員嚴格依據(jù)《設(shè)備使用說明書》以及相應(yīng)的《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》的規(guī)定進行操作,同時填寫“粘合工序操作記錄”。 廠部生產(chǎn)車間每天開始生產(chǎn)前,由相應(yīng)的設(shè)備操作人員對設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)進行檢查,以確保設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)滿足生產(chǎn)需求;對于檢查發(fā)現(xiàn)設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)不能滿足需要時,依據(jù)《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》有關(guān)規(guī)定處理 ,對于特殊工序的設(shè)備需要調(diào)整工藝參數(shù)時,必須由相應(yīng)的指定的人員依據(jù)《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》規(guī)定進行調(diào) 整,其他人員嚴禁調(diào)整。 檢查合格后,依據(jù)《生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程》的有關(guān)規(guī)定操作程序進行設(shè)備操作。 對于生產(chǎn)過程設(shè)備出現(xiàn)故障,由生產(chǎn)車間填寫“設(shè)備維修申請單”依據(jù)《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》規(guī)定進行修復(fù),對于沒有修復(fù)的設(shè)備掛放“待修”標(biāo)志防止誤用。 廠部品管根據(jù)《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》規(guī)定對半成品進行監(jiān)視和測量,填寫“工序巡檢抽查記錄”,檢驗合格后,通知廠部生產(chǎn)車間進行工序之間轉(zhuǎn)序。 廠部品管每天至少對生產(chǎn)過程的工藝執(zhí)行情況尤其特殊工序進行不定期的檢查,填寫“工序巡檢抽查記錄”,對 于工藝檢查過程中發(fā)現(xiàn)的不符合情況,通知廠部生產(chǎn)車間立即糾正,對于多次發(fā)現(xiàn)的不符合情況或嚴重的不符合情況,填寫“糾正 /預(yù)防措施處理單”依據(jù)《糾正 /預(yù)防措施控制程序》交生產(chǎn)車間改進,廠部品管跟蹤驗證。 生產(chǎn)車間工序質(zhì)檢員必須對產(chǎn)品進行全檢,對于檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品的不合格之處進行醒目標(biāo)識,以便生產(chǎn)車間返工,與合格品分開存放,不合格品存放在指定的箱子(箱子上面貼有“不合格”標(biāo)志)里面,對于不合格品的處理具體見《不合格品控制程序》。 對于返工后的產(chǎn)品必須經(jīng)車間質(zhì)檢重新檢驗合格方可放行。 對于已檢驗合格的產(chǎn)品與未檢驗的產(chǎn)品應(yīng)該有區(qū)分的標(biāo)識比如對于未檢的產(chǎn)品掛放“待檢”標(biāo)志,已檢合格的不標(biāo)識。 對于生產(chǎn)過程中若結(jié)束生產(chǎn)的產(chǎn)品與下一個開始生產(chǎn)的產(chǎn)品顏色不同,對于現(xiàn)場多余的線、扣子等物品必須及時清理,防止誤用導(dǎo)致不合格品產(chǎn)生。 對于特殊工序由廠部品管沒半年進行確認一次,包括操作人員、所用設(shè)備、作業(yè)指導(dǎo)書、生產(chǎn)環(huán)境等條件從工序的輸出結(jié)果判斷是否能夠滿足生產(chǎn)合格服裝的要求,填寫“特殊工序確認記錄”。 對于需要委外加工的產(chǎn)品由運行部負責(zé)依據(jù)《委外加工過程控制程 序》規(guī)定實施跟蹤監(jiān)控。 生產(chǎn)完畢 每天生產(chǎn)完畢,由生產(chǎn)車間負責(zé)編制“生產(chǎn)日報表”,經(jīng)廠部負責(zé)人批準后;同時通知廠部品管進行檢驗,檢驗合格后進行包裝并依據(jù)《倉庫管理制度》辦理入倉手續(xù);對于未出檢驗結(jié)果之前,在相應(yīng)產(chǎn)品上掛放“待檢”標(biāo)識或擺放在指定的“待檢”區(qū)域。 每天生產(chǎn)結(jié)束,由相應(yīng)的生產(chǎn)班組負責(zé)對生產(chǎn)車間進行清掃,包括設(shè)備表面,確保生產(chǎn)環(huán)境符合相應(yīng)的要求。 對于生產(chǎn)剩余的物料每天生產(chǎn)結(jié)束如線、扣子等必須及時從工作臺面清理掉,以防損壞或誤用。 對于生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合 格品依據(jù)《不合格品控制程序》相應(yīng)規(guī)定處理。 對于產(chǎn)品交付執(zhí)行《倉庫管理制度》有關(guān)規(guī)定,交付后的服務(wù)見《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 5.相關(guān)文件 不合格品控制程序 倉庫管理制度 委外加工過程控制程序 糾正 /預(yù)防措施控制程序 生產(chǎn)設(shè)備使用說明書 基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書 與顧客有關(guān)的過程控制程序 6.相關(guān)記錄 尺寸表 生產(chǎn)日報表 工序操作記錄 領(lǐng)料單 糾正 /預(yù)防措施處理單 委外加工過程控制程序 對委外加工過程進行有效控制,確保委外加工產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。 適用于公司產(chǎn)品委外加工過程的控制與管理 采購部 運行部 相關(guān)職能部門配合上述部門實施本程序 4.工作流程 4. 1 委外加工供應(yīng)商的選擇 依據(jù)《采購控制程序》的有關(guān)規(guī)定實施 4. 2 委外加工過程監(jiān)控 當(dāng)公司產(chǎn)品需要委外加工時,由運行部填寫“工藝單”經(jīng)運行部負責(zé)人批準后由采購部從“合格供應(yīng)商名錄”中選擇合適的供應(yīng)商進行加工。 運行部負責(zé)對委外加工的進度進行跟蹤與監(jiān)控,必要時如與公司第一次合作的供應(yīng)商可以到供應(yīng)商現(xiàn)場進行監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)異常要求供應(yīng)商改進,對于連續(xù)三次發(fā)現(xiàn)異常的供應(yīng)商技術(shù)部跟單員填寫“糾正 /預(yù)防措施處理單”交供應(yīng)商進行改進,對于發(fā)出超過兩次(含)“糾正 /預(yù)防措施處理單”公司應(yīng)考慮取消其合格供應(yīng)商資格。 委外產(chǎn)品的驗證 對于委外加工的產(chǎn)品到公司后,依據(jù)《采購控制程序》有關(guān)規(guī)定進行驗證。 對于驗證發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品依據(jù)《不合格品控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 5.相關(guān)文件 采購控制程序 不合格品控制程序 6.相 關(guān)記錄 工藝單 合格供應(yīng)商名錄 糾正 /預(yù)防措施處理單 7. 5. 3 標(biāo)識和可追溯性控制程序 1.目的 防止產(chǎn)品在公司內(nèi)部處理期間出現(xiàn)混淆,導(dǎo)致誤用,影響產(chǎn)品質(zhì)量,特制定本規(guī)定。 2.適用范圍 適用于公司與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的標(biāo)識控制 3.職責(zé) 生產(chǎn)車間負責(zé)車間在制產(chǎn)品以及領(lǐng)用的原材料標(biāo)識 倉庫負責(zé)庫存產(chǎn)品包括半成品、成品、原材料的標(biāo)識 廠部品管與技術(shù)部負責(zé)對標(biāo)識情況進行監(jiān)督檢查 相關(guān)部門配合實施本程序 4.工作流程 原材料包括外協(xié)件的標(biāo)識 對于原材料到公司后,廠部 品管未檢驗完畢前,由倉庫管理員負責(zé)進行標(biāo)識“待檢”或存放在“待檢”區(qū)域,填寫“物料卡”標(biāo)注產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、進貨日期等內(nèi)容。 當(dāng)廠部品管檢驗完畢后,由倉庫管理員根據(jù)廠部品管的檢驗結(jié)果,對原材料掛放相應(yīng)的標(biāo)識更換為“合格”、“不合格”,同時登記入帳,確保帳物卡的一致性。 對于讓步接受的原材料,倉庫管理員根據(jù)讓步接受的最終處理意見,掛放相應(yīng)的標(biāo)識“挑選使用”
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