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正文內(nèi)容

質(zhì)量手冊(iso9001-20xx)-資料下載頁

2024-10-18 10:39本頁面

【導(dǎo)讀】江蘇xx科技發(fā)展有限公司。2020年12月30日發(fā)布2020年12月30日實施。為規(guī)范公司行為,保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求,提高公司信譽和產(chǎn)品競。爭能力,使質(zhì)量管理與國際慣例接軌,本公司建立了系統(tǒng)化、文件化的質(zhì)量。該體系符合GB/T19001-2020idtISO9001:2020標準的要求,根據(jù)公司發(fā)展和管理提升的需要,結(jié)合2020版標。準發(fā)布A版《質(zhì)量手冊》。客提供質(zhì)量保證的證實文件,并作為第三方質(zhì)量管理體系認證的依據(jù),要求。全體員工必須嚴格貫徹執(zhí)行。量管理體系的管理,特任命同志為本組織的管理者代表。d)確保在整個組織推動以顧客為關(guān)注焦點;e)確保在策劃和實施質(zhì)量管理體系變更時保持其完整性。目標,并經(jīng)過了常務(wù)副總經(jīng)理批準。負責任的態(tài)度,以顧客滿意的方式予以解決。重合同、守信譽,認真履行每份合同,及時處理履約中的任何變更,使。合同履約率達到100%。不僅追求裝備的先進性,同時對在用設(shè)備進行良好維護,保證現(xiàn)場使用。本次合格產(chǎn)品數(shù)量。收回調(diào)查表的所有調(diào)查項目。周期所簽合同總數(shù)。不合格與糾正措施

  

【正文】 ,確保外部方提供的產(chǎn)品、服務(wù)或過程要求明確具體。與外部供方溝通包括以下要求: a) 所提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù); b) 對下列內(nèi)容的批準: 1)產(chǎn)品和服務(wù); 2)方法、過程和設(shè)備; 3)產(chǎn)品和服務(wù)的放行; c) 能 力,包括所要求的人員資質(zhì); d)外部供方與組織的接口; e)對外部供方績效的控制和監(jiān)視; f)公司或顧客擬在外部供方現(xiàn)場實施的驗證或確認活動。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 本公司為確保產(chǎn)品和服務(wù)合格,對生產(chǎn)和服務(wù)過程進行控制。適用時,受控條件應(yīng)包括: a)獲得形成文件的信息,以規(guī)定以下內(nèi)容:產(chǎn)品、提供的服務(wù)或進行的活動的特征;產(chǎn)品質(zhì)量或擬獲得的結(jié)果。 b)獲得并使用適宜的監(jiān)視和測量資源; c)在適當階段實施檢查和測量活動,以驗證是否符合過程或輸出的控制要求以及產(chǎn) 品和服務(wù)的驗證標準; d)為過程的運行提供適宜的基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境; e)配備具備能力的人員,包括崗位所要求的資格; f)識別特殊過程,對特殊過程的能力進行確認和定期再確認; g)采取措施防止人為錯誤; h)實施放行、交付和交付后活動。 標識和可追溯性 a) 公司應(yīng)采用適當?shù)姆椒ㄗR別產(chǎn)品,避免混淆。 b) 應(yīng)在生產(chǎn)和服務(wù)提供的整個過程中按照監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品檢驗狀態(tài)。避免非預(yù)期使用。 c) 若要求可追溯,組織應(yīng)對產(chǎn)品施加唯一性標識,如批號、編號、日期,并予以登記,保留實現(xiàn)可追溯性所 需的記錄。 質(zhì) 量 手 冊 版 本 A 修改碼 0 內(nèi) 容 頁 碼 6/6 顧客或外部供方的財產(chǎn) a) 公司在控制或使用顧客或外部供方的財產(chǎn)期間,應(yīng)對其進行妥善管理。公司使用的或構(gòu)成產(chǎn)品和服務(wù)一部分的顧客和外部供方財產(chǎn),如材料、零部件、工具和設(shè)備,顧客的場所,知識產(chǎn)權(quán)和個人信息。應(yīng)予以識別、驗證、保護和維護。 若顧客或外部供方的財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用情況,應(yīng)向顧客或外部供方報告,并保留相關(guān)記錄。 公司應(yīng)在生產(chǎn)和服務(wù)提供期 間對產(chǎn)品進行必要防護,包括標識、處置、污染控制、包裝、儲存、傳送或運輸以及保護。以確保符合要求。 交付后的活動 公司應(yīng)滿足與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的交付后活動的要求。交付后活動的范圍和程度應(yīng)涉及: a)法律法規(guī)要求; b)與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的潛在不期望的后果; c)其產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、用途和預(yù)期壽命; d)顧客要求; e)顧客反饋。 更改控制 a) 公司對生產(chǎn)和服務(wù)提供的更改進行必要的評審和控制,以確保穩(wěn)定地符合要求。 b) 更改應(yīng)保留形成文件的信息,包括更改評審結(jié)果、更改 的人員以及根據(jù)評審所采取的必要措施。 產(chǎn)品和服務(wù)的放行 a) 本公司在適當階段實施策劃的安排,以驗證產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求。 b) 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準,適用時得到顧客的批準,否則在策劃的安排已圓滿完成之前,不應(yīng)向顧客放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 c) 公司應(yīng)保留有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)放行的文件信息,包括:檢驗合格證據(jù);檢驗人員的可追溯信息。 不合格輸出的控制 公司確保對不合格產(chǎn)品和服務(wù)進行識別和控制,以防止非預(yù)期的使用或交付。 根據(jù)不合格的性質(zhì)及其對產(chǎn)品和服務(wù)的影響采取適當措施。這也適用于在 產(chǎn)品交付之后發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,以及在服務(wù)提供期間或之后發(fā)現(xiàn)的不合格服務(wù)。 狀態(tài)未經(jīng)標識或可疑的產(chǎn)品,應(yīng)歸類為不合格品, 處置不合格品方式有: a)糾正; b)對提供產(chǎn)品和服務(wù)進行隔離、限制、退貨或暫停; c)告知顧客; d)獲得讓步接收的授權(quán)。 對不合格品進行糾正之后應(yīng)驗證其是否符合要求。 質(zhì) 量 手 冊 版 本 A 修改碼 0 內(nèi) 容 頁 碼 1/2 9 績效評價 監(jiān)視、測量 、分析和評價 總則 公司應(yīng)確定: a)需要監(jiān)視和測量的對象; b)確保有效結(jié)果所需要的監(jiān)視、測量、分析和評價方法; c)實施監(jiān)視和測量的時機; d)分析和評價監(jiān)視和測量結(jié)果的時機。 應(yīng)評價質(zhì)量管理體系的績效和有效性。組織應(yīng)保留適當?shù)男纬晌募男畔ⅲ鳛榻Y(jié)果的證據(jù)。 顧客滿意 本公司應(yīng)監(jiān)視顧客對其需求和期望獲得滿足的程度的感受。組織應(yīng)確定這些信息的獲取、監(jiān)視和評審方法。 監(jiān)視顧客感受的方式可包括顧客調(diào)查、顧客對交付產(chǎn)品或服務(wù)的反饋、顧客會晤、市場占有率分析、贊揚、擔 保索賠和經(jīng)銷商報告。 分析與評價 。應(yīng)利用分析結(jié)果評價以下各項結(jié)果: a)產(chǎn)品和服務(wù)的符合性; b)顧客滿意程度; c)質(zhì)量管理體系的績效和有效性; d)策劃是否得到有效實施; e)針對風險和機遇所采取措施的有效性; f)外部供方的績效; g)質(zhì)量管理體系改進的需求。 內(nèi)部審核 ,以提供有關(guān)質(zhì)量管理體系的下列信息: a)是否符合組織自身的質(zhì)量管理體系要求; 9001 標準 的要求。 b)是否得到有效的實施和保持。 公司應(yīng): 質(zhì) 量 手 冊 版 本 A 修改碼 0 內(nèi) 容 頁 碼 2/2 a)依據(jù)有關(guān)過程的重要性、對產(chǎn)生影響的變化和以往的審核結(jié)果,策劃、制定、實施和保持審核方案,審核方案包括頻次、方法、職責、策劃要求和報告; b)規(guī)定每次審核的審核準則和范圍; c)應(yīng)確保審核過程客觀公正; d)確保相關(guān)管理部門獲得審核報告; e)及時采取適當?shù)募m正和糾正措施; f)保留作為實施審核方案以及審核結(jié)果的證據(jù) 的形成文件的信息。 管理評審 總經(jīng)理應(yīng)按照策劃的時間間隔對組織的質(zhì)量管理體系進行評審,以確保其持續(xù)的保持適宜性、充分性和有效性,并與組織的戰(zhàn)略方向一致。 策劃和實施管理評審時應(yīng)考慮下列內(nèi)容: a)以往管理評審所采取措施的實施情況; b)與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化; c)有關(guān)質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息,包括下列趨勢性信息: 1)顧客滿意和相關(guān)方的反饋; 2)質(zhì)量目標的實現(xiàn)程度; 3)過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性; 4)不合格 以及糾正措施; 5)監(jiān)視和測量結(jié)果; 6)審核結(jié)果; 7)外部供方的績效。 d)資源的充分性; e)應(yīng)對風險和機遇所采取措施的有效性(見 ); f)改進的機會; 管理評審輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括與下列事項相關(guān)的決定和措施: a)改進的機會; b)質(zhì)量管理體系所需的變更; c)資源需求。 管理評審結(jié)果證據(jù)應(yīng)予保留。 質(zhì) 量 手 冊 版 本 A 修改碼 0 內(nèi) 容 頁 碼 1/1 10 持續(xù)改進 公司 應(yīng)確定并選擇改進機會,采取必要措施,滿足顧客要求和增強顧客滿意。包括: a)改進產(chǎn)品和服務(wù)以滿足要求并關(guān)注未來的需求和期望; b)糾正、預(yù)防或減少不利影響; c)改進質(zhì)量管理體系的績效和有效性。 不合格和糾正措施 若出現(xiàn)不合格,包括投訴所引起的不合格,公司應(yīng): a)對不合格做出應(yīng)對,采取措施予以控制和糾正;處置產(chǎn)生的后果。 b)通過下列活動,評價是否需要采取措施,以消除產(chǎn)生不合格的原因,避免其再次發(fā)生或者在其他場合發(fā)生: 1)評審和分析不合格; 2)確定不合格的原因; 3)確定是 否存在或可能發(fā)生類似的不合格。 c)實施糾正措施; d)評審所采取的糾正措施的有效性; e)需要時,更新策劃期間確定的風險和機遇; f)需要時,變更質(zhì)量管理體系。 糾正措施應(yīng)與所產(chǎn)生的不合格的影響相適應(yīng)。 公司應(yīng)保留形成文件的信息,作為下列事項的證據(jù): a)不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的措施; b)糾正措施的結(jié)果。 持續(xù)改進 公司應(yīng)持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。 考慮管理評審的分析、評價結(jié)果,以及管理評審的輸出,確定是否存在持續(xù)改進的需求或機會。
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