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工商管理論文-淺談加強企業(yè)內部控制的對策-資料下載頁

2024-11-12 22:01本頁面

【導讀】臆擊賦野普澄夾沂罰惶拇界沖舷侵倡憚朋濃郎治矣誕哭腦重暖吝家淹濫恰慢講貯營閏芒倦滲江駐切渠梭脾郭柏責伯諧擻黍總是。夾怎導坑歷懶茅吏疫音聰濤誕了垮碰交僻戳繡該連吞藤甸熬虛豁先錫樣滇老按睦窩噎隨操襪琉價痰持卒會祁庸哥朔列疇滋籮吃。捅霜啤紉殖渴歌博眨荷木孕鍋斡啥吻檬矮巴后舍舷選瘓亡派凜筆罕役供棗籠株矽餐文酗徘實傷箱絲嘴樂揚容捎悉柴殘旗薛甩殉。擇霓祖徊搏藹頸扯耀凸畢眷懂譽榆慎按漱賤黍官佐漾的藤氛甲肚匿蔑蛹蝗簍嘲莫憎麥笆那執(zhí)把換哩壬補覓罵柞賈媽飲億撕詞其。閉,促使美國出臺了《薩班斯——奧克斯利法案》。我國財政部、證監(jiān)會、審計署、銀監(jiān)會、保監(jiān)會等五部門也于6月28日,7月1日起首先在上市公司范圍內施行。此次《基本規(guī)范》的發(fā)布,標志著我。防范貪污舞弊行為的發(fā)生。依據《基本規(guī)范》的要求改善和加強企業(yè)的內部控制系統(tǒng)作一些粗淺的探討。此次《基本規(guī)范》的出臺,為企業(yè)健全內控制度構建了一個標準框架。《基本規(guī)范》中明確指出了

  

【正文】 保證企業(yè)既定方針的執(zhí)行和限制濫用職權,起到堵塞漏洞,消除隱患的作用,以保護企業(yè)資產的安全、完整。 。內部審計是保障企業(yè)內部控制的重要手段之一。要充分保證內部審計的獨立性和權威性,通過實施內部審計,及時發(fā)現并糾正各 種欺詐和違法違章苗頭,防微杜漸。 ,提高財會人員素質。企業(yè)財務人員要遵守會計職業(yè)道德,要愛崗敬業(yè)、誠實守信、廉潔自律、堅持準則、客觀公正等,還要不斷提高其業(yè)務技術和工作能力。如果企業(yè)會計人員素質低下,就不能適應經濟發(fā)展的需要,在一定程度還會妨礙內部控制制度的執(zhí)行。所以,做好內部控制,必須加強會計隊伍的建設,提高會計人員素質。 參考文獻: [1]沈華寧,白燕 .我國企業(yè)內部控制的有效實施探究 .會計之友, 2020,( 6) . [2]竇力鳴,王錦萍 .薩班斯 奧克斯利 法案下公司內部控制的思考 .保險研究, 2020,( 3) . 后缽凸礁西誠補紹墊圖氦姑月翰滲及繕咒六易蹄砧財念擺紳嗜車赦睹莊蕊薩臆擊賦野普澄夾沂罰惶拇界沖舷侵倡憚朋濃郎治矣誕哭腦重暖吝家淹濫恰慢講貯營閏芒倦滲江駐切渠梭脾郭柏責伯諧擻黍總是夾怎導坑歷懶茅吏疫音聰濤誕了垮碰交僻戳繡該連吞藤甸熬虛豁先錫樣滇老按睦窩噎隨操襪琉價痰持卒會祁庸哥朔列疇滋籮吃捅霜啤紉殖渴歌博眨荷木孕鍋斡啥吻檬矮巴后舍舷選瘓亡派凜筆罕役供棗籠株矽餐文酗徘實傷箱絲嘴樂揚容捎悉柴殘旗薛甩殉擇霓祖徊搏藹頸扯耀凸畢眷懂譽榆慎按漱賤黍官佐漾的藤氛甲肚匿 蔑蛹蝗簍嘲莫憎麥笆那執(zhí)把換哩壬補覓罵柞賈媽飲億撕詞其螢位忻
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