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正文內(nèi)容

公司費(fèi)用報(bào)銷制度最終5篇(編輯修改稿)

2024-10-25 08:18 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 據(jù)。每月25日前,財(cái)務(wù)部門根據(jù)報(bào)銷單據(jù)金額,集中進(jìn)行本月報(bào)銷款的支付。三、票據(jù)要求費(fèi)用報(bào)銷時(shí),必須提供業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)的原始票據(jù)(主要指發(fā)票或收據(jù)),原始票據(jù)必須是因購物或接受服務(wù)而從供應(yīng)商或提供服務(wù)單位手中取得的真實(shí)、合法票據(jù)或收據(jù),嚴(yán)禁使用替代票據(jù)或收據(jù);對于申請的購買辦公用品及其他用品須有夏總簽字的申購單。所有報(bào)銷應(yīng)以發(fā)票或收據(jù)為憑據(jù),白單不允許作為報(bào)銷的憑證;若因情況特殊無法開具合法憑證,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字以后也可以予以報(bào)銷。發(fā)票抬頭必須正確、完整填開,應(yīng)要求對方開具發(fā)票抬頭為本公司全稱。不允許發(fā)票抬頭為公司簡稱,原始票據(jù)不得涂改、刮擦、挖補(bǔ),填開時(shí)必須使用相同筆跡,如出現(xiàn)上述情況則視同票據(jù)無效,需重新開具;凡填有大小寫金額的原始票據(jù),大小寫金額必須相符;原始票據(jù)的票面金額與實(shí)際發(fā)生金額、報(bào)銷時(shí)填報(bào)的金額原則上必須相符;四、報(bào)銷單據(jù)——費(fèi)用報(bào)銷單/類粘貼單差旅費(fèi)單據(jù)格式(見附差旅費(fèi)報(bào)銷單樣板)差旅費(fèi)報(bào)銷單的填寫與使用1)列明所屬部門、費(fèi)用發(fā)生期間、員工姓名、部門、所附單據(jù)張數(shù)等基本信息;2)摘要欄內(nèi)簡要說明費(fèi)用發(fā)生事由及其他需要說明的事項(xiàng);另銷售人員須注明........是洽談哪項(xiàng)業(yè)務(wù)而發(fā)生的,到時(shí)好計(jì)算業(yè)務(wù)提成。......................3)各項(xiàng)費(fèi)用需按日期依序填寫,差旅費(fèi)用應(yīng)在對應(yīng)欄目內(nèi)填寫交通費(fèi)、餐費(fèi)補(bǔ)貼、住宿費(fèi)、機(jī)票費(fèi)用、通訊費(fèi)等發(fā)生金額,并在“往返路線”中注明準(zhǔn)確線路,且每段線路都應(yīng)標(biāo)注費(fèi)用金額。除發(fā)生的差旅費(fèi)外,其他如交際應(yīng)酬費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等應(yīng)在“其他費(fèi)用”欄中填寫相應(yīng)金額。4)如有個(gè)人借支需沖銷,應(yīng)在“借支情況”欄“已借款金額”、“應(yīng)歸還金額”、“實(shí)際支付金額”處填寫相應(yīng)金額;5)審批欄應(yīng)獲得相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的審批;粘貼單的填寫與使用1)粘貼單應(yīng)完整填寫部門、整理人、金額等信息,以及所附的單據(jù)張數(shù);2)所有費(fèi)用單據(jù)應(yīng)以粘貼單大小為準(zhǔn),用膠水橫向貼在粘貼單上。粘貼票據(jù)時(shí)不要將所有單據(jù)全部粘貼在左上角,而應(yīng)該將所有票據(jù)均勻粘貼在裝訂線內(nèi)。嚴(yán)禁使用訂書機(jī)將所有單據(jù)訂在一起;五、報(bào)銷流程每月20號(hào)之前,報(bào)銷人整理本月報(bào)銷單據(jù),填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》,先由財(cái)務(wù)室審核,再交由馮總審批。每月24日,報(bào)銷人將已審批簽字的《費(fèi)用報(bào)銷單》提交財(cái)務(wù)部門出納;財(cái)務(wù)部門出納審核報(bào)銷單據(jù)的準(zhǔn)確性以及是否符合公司制度規(guī)定,如不符合,應(yīng)退回報(bào)銷人,審核通過方可準(zhǔn)予辦理費(fèi)用報(bào)銷;財(cái)務(wù)部門出納確認(rèn)原始單據(jù)經(jīng)授權(quán)人簽批后,于每月25日,集中辦理付款給報(bào)銷人,并在費(fèi)用報(bào)銷單上加蓋現(xiàn)金付訖章。再把憑證交由會(huì)計(jì)做賬。財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)收到出納付款的單據(jù)后,編制會(huì)計(jì)憑證,并歸檔。六、報(bào)銷注意事項(xiàng)員工辦事誤餐費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)、各類培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)、交通住宿標(biāo)準(zhǔn)以及各部門管理人員所有審批權(quán)限,應(yīng)以行政部門制訂頒布的規(guī)定為準(zhǔn);報(bào)銷時(shí),所有票據(jù)應(yīng)在背面注明用途并簽字;各級(jí)管理人員報(bào)銷費(fèi)用應(yīng)由上一級(jí)負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn);原則上,當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用必須在本月月未前報(bào)銷,如特殊原因需延期,應(yīng)經(jīng)報(bào)銷人所在部門負(fù)責(zé)人簽名同意確認(rèn)后,財(cái)務(wù)部才能予以辦理報(bào)銷事項(xiàng)。差旅費(fèi)報(bào)銷時(shí)票據(jù)日期和粘貼順序必須與出差行程保持一致;所有公司職員若需報(bào)銷餐費(fèi)的,索取小票及發(fā)票、收據(jù)必須真實(shí),配合報(bào)銷時(shí)須與出差行程保持一致(粘貼時(shí)需緊附于當(dāng)天車票后面)。第四篇:公司費(fèi)用報(bào)銷制度公司費(fèi)用報(bào)銷制度一、適用范圍本制度主要適用于各部門人員個(gè)人差旅費(fèi)用報(bào)銷(主要包括個(gè)人差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、交際應(yīng)酬費(fèi)、電訊費(fèi)等費(fèi)用的報(bào)銷)以及其他零星費(fèi)用報(bào)銷(主要包括行政管理費(fèi)用等)。二、報(bào)銷時(shí)間規(guī)定
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