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正文內(nèi)容

1公司費用報銷制度(編輯修改稿)

2024-11-03 22:14 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 外出參加會議,會議費用中包括食宿時不再享受食、住費用補助,只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時,住宿費用、伙食補助、市內(nèi)交通費按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補助。(3)、對于自駕車輛出差人員,交通補助費予以取消,給予報銷汽油費、過路費。(4)、一般人員臨時出差享有伙食補助費,但對于已享有住外補貼的人員不再重復(fù)計算出差補貼,如外檢人員。4)、汽車費用及運輸費(1)、車輛管理、維修和保養(yǎng),由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)安排。辦公室應(yīng)根據(jù)車輛狀況編制車輛的保養(yǎng)維修計劃及具體的用款計劃,報經(jīng)審批后執(zhí)行。日常車輛維護(hù)費用,經(jīng)公司核定標(biāo)準(zhǔn)后在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)掌握使用。各種車輛保險費由公司統(tǒng)一到指定的保險公司投保。(2)、汽車的年檢費、保險費、養(yǎng)路費、維修費費用據(jù)實報銷,報銷費用時需附費用清單;合肥市區(qū)外加油費或特殊原因產(chǎn)生的加油費發(fā)票必須日期填寫完整,注明加油原因;所有罰款一律不予以報銷,總經(jīng)理特批者除外。(3)、員工培訓(xùn)費 員工在不影響工作并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的前提下接受相關(guān)培訓(xùn)發(fā)生的費用,在完成舉辦單位規(guī)定的課程并取得相應(yīng)證書,由辦公室統(tǒng)一支付報名費,統(tǒng)一報銷。(4)、買支票、匯票憑證、支付匯費及其他財務(wù)費用,由財務(wù)部審核報銷。(5)、市內(nèi)交通費(1)、員工因特急事務(wù)外出或其它特殊原因需打車的要事前經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意,方可報銷。(2)、因工作需要晚加班的人員,在沒有公交車及班車的情況下,方可打車,報銷同上。(3)、特殊人員因工作需要辦理公交月票的須預(yù)先申請。5)、以上未包括的其他費用,經(jīng)財務(wù)審核,報公司負(fù)責(zé)人審批后予以開支。五、報銷流程1)、報銷流程報銷人在制定完成‘報銷單’后,先交于部門總經(jīng)理進(jìn)行審批,確認(rèn)費用發(fā)生的合理性、真實性,并在‘負(fù)責(zé)人審批意見’欄簽批,之后交于財務(wù)部會計,由其對票據(jù)的有效性、費用的合理性作出判斷,交由出納付款。3)、報銷要求:(1)、費用報銷盡量及時,當(dāng)月費用必須當(dāng)月報銷、清算,跨年跨月無特殊事由不予以報銷。(2)、費用報銷的范圍僅限于公司規(guī)定幾大類,屬于個人生活性質(zhì)的支出一律不予報銷。六、附則1)、本制度解釋權(quán)、修改權(quán)歸公司辦公室,本公司所有員工必須按此制度執(zhí)行。2)、本制度自頒布之日起生效第三篇:公司費用報銷制度公司費用報銷制度一、適用范圍本制度主要適用于各部門人員個人差旅費用報銷(主要包括個人差旅費、培訓(xùn)費、交際應(yīng)酬費、電訊費等費用的報銷)以及其他零星費用報銷(主要包括行政管理費用購買辦公用品及其他用品等)。二、報銷時間規(guī)定對于其他部門個人差旅費用每月集中報銷一次。銷售部人員的費用報銷需在每個業(yè)務(wù)完成后需要集中報銷一次,方便業(yè)務(wù)提成計算。每月20日前,各部門收集整理本月的報銷且相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)已簽字的單據(jù)提交財務(wù)部門。每月24日前,財務(wù)部門處理各部門整理的報銷單據(jù)。每月25日前,財務(wù)部門根據(jù)報銷單據(jù)金額,集中進(jìn)行本月報銷款的支付。三、票據(jù)要求費用報銷時,必須提供業(yè)務(wù)發(fā)生時的原始票據(jù)(主要指發(fā)票或收據(jù)),原始票據(jù)必須是因購物或接受服務(wù)而從供應(yīng)商或提供服務(wù)單位手中取得的真實、合法票據(jù)或收據(jù),嚴(yán)禁使用替代票據(jù)或收據(jù);對于申請的購買辦公用品及其他用品須有夏總簽字的申購單。所有報銷應(yīng)以發(fā)票或收據(jù)為憑據(jù),白單不允許作為報銷的憑證;若因情況特殊無法開具合法憑證,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字以后也可以予以報銷。發(fā)票抬頭必須正確、完整填開,應(yīng)要求對方開具發(fā)票抬頭為本公司全稱。不允許發(fā)票抬頭為公司簡稱,原始票據(jù)不得涂改、刮擦、挖補,填開時必須使用相同筆跡,如出現(xiàn)上述情況則視同票據(jù)無效,需重新開具;凡填有大小寫金額的原始票據(jù),大小寫金額必須相符;原始票據(jù)的票面金額與實際發(fā)生金額、報銷時填報的金額原則上必須相符;四、報銷單據(jù)——費用報銷單/類粘貼單差旅費單據(jù)格式(見附差旅費報銷單樣板)差旅費報銷單的填寫與使用1)列明所屬部門、費用發(fā)生期間、員工姓名、部門、所附單據(jù)張數(shù)等基本信息;2)摘要欄內(nèi)簡要說明費用發(fā)生事由及其他需要說明的事項;另銷售人員須注明........是洽談哪項業(yè)務(wù)而發(fā)生的,到時好計算業(yè)務(wù)提成。......................3)各項費用需按日期依序填寫,差旅費用應(yīng)在對應(yīng)欄目內(nèi)填寫交通費、餐費補貼、住宿費、機(jī)票費用、通訊費等發(fā)生金額,并在“往返路線”中注明準(zhǔn)確線路,且每段線路都應(yīng)標(biāo)注費用金額。除發(fā)生的差旅費外,其他如交際應(yīng)酬費、培訓(xùn)費等應(yīng)在“其他費用”欄中填寫相應(yīng)金額。4)如有個人借支需沖銷,應(yīng)在“借支情況”欄“已借款金額”、“應(yīng)歸還金額”、“實際支付金額”處填寫相應(yīng)金額;5)審批欄應(yīng)獲得相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的審批;3
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