【總結(jié)】QS9000內(nèi)部品質(zhì)稽核目錄?一、稽核的類型與發(fā)展?二、內(nèi)部稽核規(guī)劃?三、執(zhí)行稽核與查驗(yàn)?四、稽核之改善行動(dòng)?五、體系條文復(fù)習(xí)與稽核重點(diǎn)?六、程序範(fàn)例與表格?七、
2025-01-20 22:15
【總結(jié)】內(nèi)部審計(jì)事務(wù)?一、內(nèi)部審計(jì)的基本概念?(一)內(nèi)部審計(jì)的概念?1)概念?2)目的?3)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)的比較?(二)內(nèi)部審計(jì)的發(fā)展階段?1)控制?2)控制結(jié)構(gòu)?3)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)?4)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理流程?(三)內(nèi)部審計(jì)的角色?1)監(jiān)督者?2)檢察員?3)協(xié)助者
2025-01-18 23:06
【總結(jié)】流程管理:企業(yè)內(nèi)控的根本—IDSScheer內(nèi)控與全面風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案IDSScheer中國2023年5月2?成立于1984年,創(chuàng)始人為德國著名管理信息學(xué)教授August-WilhelmScheer博士,現(xiàn)任公司監(jiān)事會(huì)主席?董事會(huì):PeterGérard(CEO兼總裁)Dr.Wol
2025-01-20 15:15
【總結(jié)】企業(yè)內(nèi)控銷售流程 4.1銷售計(jì)劃審批控制4.1.1銷售計(jì)劃審批流程1.銷售計(jì)劃審批流程與風(fēng)險(xiǎn)控制2.銷售計(jì)劃審批流程控制表銷售計(jì)劃審批流程控制控制事項(xiàng)詳細(xì)描述及說明階段控制計(jì)劃編制1.營銷部根據(jù)賓館的發(fā)展戰(zhàn)略及當(dāng)年的營業(yè)情況的分析、下一年度的客戶市場的分析以及經(jīng)營環(huán)境的變化估計(jì),于每年12月制定下一年度的銷售計(jì)劃及預(yù)算。該計(jì)劃需要通
2025-06-20 04:05
【總結(jié)】1/85ERP系統(tǒng)系統(tǒng)系統(tǒng)KL公司公司公司企業(yè)內(nèi)控業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)說明書企業(yè)內(nèi)控業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)說明書企業(yè)內(nèi)控業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)說明書我的點(diǎn)評(píng):這份詳細(xì)的ERP內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程,是我一個(gè)朋友做過的ERP項(xiàng)目,,其職責(zé)范圍遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了一般財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),必須對(duì)其采購/銷售/生產(chǎn)/物流/財(cái)務(wù)控制等整體進(jìn)行把握與流程管理規(guī)劃,而ERP無論成功率失敗的高低
2025-04-08 11:12
【總結(jié)】制梁場企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn) 目錄 1 1 1 1 1 2 2 4 4、試驗(yàn)、計(jì)量、檢定 7 8、代號(hào)、分類 8 8代號(hào) 8 9 9 9 11 13 14 17 19 21 22、夾具 25 29
2025-07-31 08:50
【總結(jié)】......企業(yè)內(nèi)控管理方案一、成本管控方案成本控制通過對(duì)公司的了解,建議未來在成本控制方面的計(jì)劃分為四個(gè)重點(diǎn):?1.?減少目標(biāo)不明確的項(xiàng)目和任務(wù)?在企業(yè)目標(biāo)清晰的情況下,每個(gè)項(xiàng)
2025-04-25 00:10
【總結(jié)】第一篇:企業(yè)內(nèi)控體系建設(shè)知識(shí)培訓(xùn) 內(nèi)控體系建設(shè)知識(shí)培訓(xùn) 一、企業(yè)內(nèi)部控制發(fā)展概述 1、內(nèi)部控制體系概念首先什么是內(nèi)部控制。我們常常提企業(yè)管控,所謂管控就是管理和控制,管理是管人理事教育員工怎樣正...
2024-11-18 22:48
【總結(jié)】提升管理持續(xù)改進(jìn)企業(yè)內(nèi)部如何進(jìn)行稽核東莞事業(yè)部吳立俊2023年02月何時(shí)進(jìn)行、如何進(jìn)行?為什么進(jìn)行內(nèi)部稽核?企業(yè)內(nèi)部稽核制度基礎(chǔ)數(shù)據(jù)稽核單據(jù)稽核作業(yè)稽核流程稽核系統(tǒng)稽核2內(nèi)部稽核1453基礎(chǔ)數(shù)據(jù)稽核品號(hào)數(shù)據(jù)稽核
2025-01-18 23:05
【總結(jié)】內(nèi)部品質(zhì)稽核課程講義捷用管理顧問有限公司Tel:(06)2470225Fax:(06)2469490臺(tái)南市安和路一段459巷36弄109號(hào)1F第壹章、內(nèi)部品質(zhì)系統(tǒng)稽核簡介一、品質(zhì)稽核的意義: 依照ISO9000:2000品質(zhì)管理系統(tǒng)-基本原理和字彙對(duì)「稽核」所下的定義
2025-07-26 10:42
【總結(jié)】第一篇:內(nèi)控稽核情況 內(nèi)控稽核情況 一、領(lǐng)導(dǎo)小組 二、稽核制度等 三、學(xué)校自查自糾記錄表 四、自查評(píng)分表 五、學(xué)校支出會(huì)議記錄 六、經(jīng)費(fèi)支出票據(jù) 七、學(xué)校收支表 八、信息報(bào)送及圖片 ...
2025-10-20 01:08
【總結(jié)】淺析家族企業(yè)內(nèi)控存在的問題及對(duì)策1內(nèi)部控制制度的概述以及演進(jìn)過程內(nèi)部控制制度是上個(gè)世紀(jì)80年代初從國外引進(jìn)的一種綜合性管理制度。經(jīng)過三十多年的發(fā)展,內(nèi)部控制制度已廣泛運(yùn)用到企、事業(yè)單位和各級(jí)政府的管理工作中。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,生產(chǎn)和經(jīng)營規(guī)模日益擴(kuò)大,對(duì)內(nèi)部控制的要求不斷提高,不僅要求保護(hù)財(cái)產(chǎn)的安全完整,而且也要求盡力提高組織機(jī)構(gòu)的有效經(jīng)營。這就促使內(nèi)部控制日
2025-03-26 02:22
【總結(jié)】企業(yè)內(nèi)控與全面預(yù)算管理學(xué)習(xí)手冊(cè)?財(cái)政部、審計(jì)署等五部委今年頒布了《內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《內(nèi)部控制應(yīng)用指引》、《內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引》等有關(guān)內(nèi)部控制的法規(guī)。面對(duì)企業(yè)日益迫切的內(nèi)控需求,為配合《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》的正式出臺(tái),并結(jié)合內(nèi)部控制指出預(yù)算管理在整個(gè)企業(yè)管理中的地位,從而構(gòu)筑一個(gè)從戰(zhàn)略
2025-08-02 13:44
【總結(jié)】企業(yè)內(nèi)控的自查報(bào)告第一篇:企業(yè)內(nèi)控的自查報(bào)告企業(yè)內(nèi)控的自查報(bào)告公司自上市以來,董事會(huì)一直嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會(huì)、深圳交易所的有關(guān)規(guī)定,注重改進(jìn)和完善公司的治理結(jié)構(gòu)。在浙江監(jiān)管局轄區(qū)內(nèi)曾率先引入符合有關(guān)條件和專業(yè)能力很強(qiáng)的四位獨(dú)立董事;人數(shù)所占比例為公司董事會(huì)總?cè)藬?shù)的三分之一以上;并較早設(shè)立了董事會(huì)四個(gè)專業(yè)委員會(huì),每
2025-04-16 14:46
【總結(jié)】我國境內(nèi)外同時(shí)上市公司2011年執(zhí)行企業(yè)內(nèi)控規(guī)范體系情況分析報(bào)告——基于2011年內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告、內(nèi)控審計(jì)報(bào)告的分析財(cái)政部會(huì)計(jì)司證監(jiān)會(huì)會(huì)計(jì)部發(fā)布目錄一、基本情況...4(一)樣本選擇與數(shù)據(jù)來源...4(二)境內(nèi)外同時(shí)上市公司特征分析...7(三)境內(nèi)外同時(shí)上市公司2011年年度財(cái)務(wù)報(bào)告、內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告及內(nèi)控審計(jì)報(bào)告的基本情況10二
2025-04-15 22:15