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正文內(nèi)容

5企業(yè)內(nèi)部審計方法與制度-資料下載頁

2025-09-02 18:11本頁面
  

【正文】 過程中都應用分析性程序。分析性審計程序主要研究并比較財務和非財務信息之間的關系。分析性審計程序在確認以下內(nèi)容時非常有用:意外差異;期望的差異;潛在的錯誤;潛在的不合規(guī)或違法行為;其他異?;虿恢貜桶l(fā)生的交易或事件??梢酝ㄟ^應用貨幣金額、實物數(shù)量、比率或百分比來開展分析性審計程序。具體的分析性審計程序包括但不局限于以下內(nèi)容:比率、趨勢和回歸分析,合理性測試,各階段比較,與預算、預測和外部經(jīng)濟信息比較。 利用計算機和網(wǎng)絡技術,建立計 算機審計的有效平臺。 第 6 頁 共 6 頁 在企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)嵌入審計程序,使計算機能對一些敏感和重要環(huán)節(jié)實施監(jiān)控的情況自動記入審計文件。一是審計人員可以對所有收支項目進行跟蹤審計,防患于未然,不斷提高資金的使用效率和使用的合法性。二是構建審計信息交流的網(wǎng)絡界面。充分利用網(wǎng)絡具有的 “ 快捷、交互 ” 的特征,通過網(wǎng)頁的形式實現(xiàn)審計信息的動態(tài)管理,擴大審計的影響力。通過網(wǎng)絡通報審計報告和專項審計結果,使廣大職工能上網(wǎng)查詢審計情況。還可以設立電子信箱,受理群眾舉報。 加強內(nèi)審人員的隊伍建設,不斷提高內(nèi)審人員的素質。面對新的的形勢,必 需改善內(nèi)審人員的結構,實行審計人員從業(yè)準入制度,加強內(nèi)部審計人員的培訓和交流,建立一支能夠適應管理工作需要的復合創(chuàng)新型的審計隊伍。 總之,搞好管理審計工作任重道遠,它不僅需要審計人員細致入微的工作,實事求是的態(tài)度,更需要審計人員大膽地學習和借鑒國內(nèi)外先進的審計方法和手段。只有這樣,管理審計才能逐步邁入正軌,內(nèi)部審計的職能作用才能得到更好的發(fā)揮。
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