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正文內(nèi)容

麗水仙人源農(nóng)業(yè)公司質(zhì)量體系程序文件匯編-資料下載頁

2025-07-13 17:08本頁面

【導(dǎo)讀】適用于質(zhì)量管理文件的控制,其他文件也可參照適用。辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的控制。者代表批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。文件編制審核批準(zhǔn)時應(yīng)注意所闡述的要點(diǎn)沒有遺漏、文件的內(nèi)容應(yīng)適合公司實(shí)。際以及產(chǎn)品,以確保文件是充分的適宜的?!顿|(zhì)量手冊》由管理者代表或辦公室組織編寫、管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放;產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)執(zhí)行國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或地方標(biāo)準(zhǔn),如無國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或地方標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)執(zhí)行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)按條編制,審核后可報市級以上質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門審定備案,一般4~5年修訂或換版一次。為了便于識別文件,文件應(yīng)有標(biāo)明其類別、代號和版本的標(biāo)志。a)文件分類標(biāo)識由公司辦統(tǒng)一確定,如Q/代表質(zhì)量手冊;登記并加蓋受控狀態(tài)章,再行發(fā)放并有收文人簽收。a)發(fā)到文件應(yīng)執(zhí)行或相關(guān)配合部門的受控文件,應(yīng)加蓋“受控”章;d)停止使用,宣布過期或作廢。心)確認(rèn)、修改或提出換版。11文件應(yīng)保持清晰、完整、防止丟失、缺頁、污染。

  

【正文】 不合格報告及糾正措施驗(yàn)證表中。 質(zhì)量記 錄 1) Q/ 不合格品評審處置表 2) Q/ 不合格品統(tǒng)計(jì)記錄表 修改狀態(tài) 修 改 號 修 改 條 款 修 改 人 / 日 期 批 準(zhǔn) 人 / 日 期 / / / / / / / / 麗 水 仙人源 農(nóng)業(yè)發(fā)展 有限公司質(zhì)量管理體系程序文件 Q/XRY. W8. 5. 120xx 第 B 版第 0 次修改 持續(xù)改進(jìn)管理程序 第 1 頁 共 4 頁 編制 陳小蘭 審核 陳小蘭 批準(zhǔn) 王仙海 1 目的 為確 保本公司的產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性、消除不合格的原因,防止不合格的再次發(fā)生,不斷滿足顧客的要求,必須切實(shí)做到持續(xù)改進(jìn)。本程序?qū)Τ掷m(xù)改進(jìn)的各項(xiàng)活動實(shí)施規(guī)范化的管理。 2 范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的不合格(簡稱不符合項(xiàng))和質(zhì)量管理體系覆蓋的產(chǎn)品質(zhì)量的不合格(簡稱不合格品)所涉及持續(xù)改進(jìn)的各個方面,如糾正措施、預(yù)防措施、質(zhì)量改進(jìn)攻關(guān)等活動的管理。 3 職責(zé) 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)全公司范圍內(nèi)營造持續(xù)改進(jìn)的氛圍,對重大改進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)行決策。 公司 辦公室 是質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)活動的責(zé)任管理部 門。 生產(chǎn)技術(shù)科 對不合格品糾正措施的立項(xiàng)和驗(yàn)證。 不合格品責(zé)任部門負(fù)責(zé)提出糾正措施并實(shí)施。 4 措施和方法 總則 改進(jìn)應(yīng)著眼于改善產(chǎn)品特征和特性以及提高過程的有效性和效率,改進(jìn)的基礎(chǔ)在于過程,因此,可采取的措施有: ( 1)測量和分析現(xiàn)狀,找出薄弱環(huán)節(jié)和制約產(chǎn)品特性、過程效益發(fā)揮的關(guān)鍵。 ( 2)確立改進(jìn)目標(biāo),即改進(jìn)的預(yù)期效果。 ( 3)研究可能解決問題的方案。 ( 4)評價和選擇方案。 ( 5)實(shí)施所選定的方案。 ( 6)測量、驗(yàn)證和分析實(shí)施的結(jié)果。 ( 7)使成功的措施規(guī)范,即納入文件的永久更 改。 必要時對結(jié)果進(jìn)行評審,以確定進(jìn)一步改進(jìn)的機(jī)會。改進(jìn)應(yīng)是持續(xù)的活動,以確保產(chǎn)品、過程、體系的不斷改進(jìn)、完善和不斷提高公司在市場中的競爭力。 持續(xù)改進(jìn)的策劃 麗 水 仙人源 農(nóng)業(yè)發(fā)展 有限公司質(zhì)量管理體系程序文件 Q/XRY. W8. 5. 120xx 第 B 版第 0 次修改 持續(xù)改進(jìn)管理程序 第 2 頁 共 4 頁 編制 陳小蘭 審核 陳小蘭 批準(zhǔn) 王仙海 公司質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的策劃和管理由 辦公室 負(fù)責(zé)實(shí)施。 策劃的依據(jù) 公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)、管理評審、內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果、糾正和預(yù)防措施以及其他信息 反饋分析結(jié)果,是策劃持續(xù)改進(jìn)的基本依據(jù)。 策劃的內(nèi)容 改進(jìn)策劃除遵循質(zhì)量策劃的一般原則外,應(yīng)側(cè)重主攻目標(biāo)、活動過程及其職責(zé)?,F(xiàn)就體系、產(chǎn)品、過程改進(jìn)分別規(guī)定如下: ( 1)質(zhì)量管理體系的改進(jìn) 質(zhì)量管理體系改進(jìn)涉及的主要內(nèi)容有:質(zhì)量方針、目標(biāo)及其管理、組織結(jié)構(gòu)、資源配備及其管理、測量及評價活動以及質(zhì)量管理體系的其他要素活動。 ( 2)產(chǎn)品改進(jìn) 產(chǎn)品改進(jìn)策劃涉及的主要內(nèi)容有:產(chǎn)品加工 各階段對產(chǎn)品質(zhì)量特性改進(jìn)目標(biāo)、針對產(chǎn)品的主要失效模式所采取的技術(shù)措施,提高產(chǎn)品可靠性的措施,以及相應(yīng)的資源保障。 ( 3) 過程的改進(jìn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的改進(jìn),涉及質(zhì)量管理體系并納入質(zhì)量管理體系改進(jìn)一并考慮,在技術(shù)和業(yè)務(wù)方面主要涉及的內(nèi)容有: 加工過程 輸入控制的改進(jìn),過程的優(yōu)化(過程實(shí)現(xiàn)手段的改進(jìn), 操作工 素質(zhì)的提高,作業(yè)方法的完善,生產(chǎn) 環(huán)境的改善等),以及提高效率和降低成本,從而實(shí)現(xiàn)更多的增值。 糾正措施 項(xiàng)目的分級管理 ( 1)屬于顧客反饋的不合格問題以及涉及跨部門的問題,由 生產(chǎn)技術(shù)科 負(fù)責(zé)立項(xiàng)并管理。 ( 2)屬于本部門內(nèi)部過程的不合格問題由所在部門負(fù)責(zé)立項(xiàng)并管理。 應(yīng)按不合格問題的嚴(yán)重性、不合格可 能造成的后果、以及 企業(yè)的實(shí)際情況,如可承受的風(fēng)險水平、其產(chǎn)品加工 水平等,來確定糾正措施的優(yōu)先順序及措施的實(shí)施。 確定不合格原因 麗 水 仙人源 農(nóng)業(yè)發(fā)展 有限公司質(zhì)量管理體系程序文件 Q/XRY. W8. 5. 120xx 第 B 版第 0 次修改 持續(xù)改進(jìn)管理程序 第 3 頁 共 4 頁 編制 陳小蘭 審核 陳小蘭 批準(zhǔn) 王仙海 為了消除不合格原因,防止再次發(fā)生同樣的不合格,應(yīng)準(zhǔn)確確定產(chǎn)生不合格的根本原因。為此,應(yīng)區(qū)別不合格的不同情況采取不同的確定不合格原因的方式。 ( 1)對于不合格原因明顯的簡單問題,可依據(jù)經(jīng)驗(yàn)加以判斷。 ( 2) 對于有相當(dāng)?shù)膹?fù)雜性,憑經(jīng)驗(yàn)不足以判定的問題,可采取下列方式: a)通 過調(diào)查研究掌握第一手資料 。 b)召開有關(guān)人員專題分析會。 評價是否需要采取措施 在決定需要采取糾正措施前,應(yīng)考慮是否將不合格控制在公司目標(biāo)范圍內(nèi)。若超出公司當(dāng)年下達(dá)的目標(biāo),則這種不合格是不允許存在的,必須采取糾正措施,確保不合格降至控制目標(biāo)之內(nèi)。 若不合格在公司目標(biāo)范圍以內(nèi),則不必采取糾正措施,以避免過多地提高成本。 評審 應(yīng)對所采取的糾正措施進(jìn)行評審,其主要內(nèi)容為: ( 1)糾正措施的適宜性(包括對預(yù)期效果、成本增加 及可操作性等的評估)。 ( 2)糾正措施的有效性。 ( 3)進(jìn)一步改進(jìn)的機(jī)會。 預(yù)防措施 預(yù)防措施的立項(xiàng)管理由 生產(chǎn)技術(shù)科 負(fù)責(zé)。 識別不合格潛在原因 ( 1)信息源:顧客需求和期望、市場分析、管理評審輸出、過程測量、顧客信息、有關(guān)質(zhì)量管理體系記錄和自我評定結(jié)果。 ( 2)分析辦法:來源于信息源的可用于數(shù)據(jù)分析的統(tǒng)計(jì)方法,數(shù)據(jù)分析可用于確定哪些具有共同原因的問題,以便與單獨(dú)發(fā)生的問題進(jìn)行對比。 確定并實(shí)施預(yù)防措施 對可能采取的預(yù)防措施方案應(yīng)加以比較研究,擇優(yōu)確定。 麗水仙人源 農(nóng)業(yè)發(fā)展 有 限公司質(zhì)量管理體系程序文件 Q/XRY. W8. 5. 120xx 第 B 版第 0 次修改 持續(xù)改進(jìn)管理程序 第 4 頁 共 4 頁 編制 陳小蘭 審核 陳小蘭 批準(zhǔn) 王仙海 對已確定的預(yù)防措施應(yīng)加以落實(shí),明確有關(guān)部門和基層單位的責(zé)任和完成時限,確保按要求實(shí)施。為此,應(yīng)對預(yù)防的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)控。 記錄結(jié)果 對實(shí)施預(yù)防措施的結(jié)果,應(yīng)予以記錄。 評審 應(yīng)對所采取的預(yù)防措施進(jìn)行評審,其主要內(nèi)容為: ( 1)預(yù)防措施的適宜性。 ( 2)預(yù)防措施的有效性。 有關(guān)糾正和預(yù)防措施,詳見“糾正/預(yù)防措施控制程序”。 5 相關(guān)文件 Q/ 糾正 /預(yù)防措施控制程序 6 質(zhì)量記錄 1) Q/ 糾正 /預(yù)防措施記錄表 修改狀態(tài) 修改號 修改條款 修 改 人 /日 期 批 準(zhǔn) 人 /日 期 麗 水 仙人源 農(nóng)業(yè)發(fā)展 有限公司 質(zhì) 量 管 理 體 系 程 序 文 件 Q/XRY. W8. 520xx 第 B 版第 0 次修改 糾正 /預(yù)防措施實(shí)施程序 第 1 頁 共 3 頁 編制 陳小蘭 審核 陳小蘭 批準(zhǔn) 王仙海 1 目的 消除不合格和潛在的 不合格,防止不合格的發(fā)生。 2 適用范圍 質(zhì)量管理體系中的不合格或有可能發(fā)生的潛在不合格(簡稱不符合項(xiàng))和產(chǎn)品質(zhì)量的不合格或有可能發(fā)生的潛在不合格(簡稱不合格品)。 3 職責(zé) 公司辦公室(內(nèi)審員)負(fù)責(zé)糾正 /預(yù)防質(zhì)量管理體系中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)的控制,并對不符合項(xiàng)糾正 /預(yù)防措施的立項(xiàng)和實(shí)施后的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。 生產(chǎn)技術(shù)科 負(fù)責(zé)糾正 /預(yù)防產(chǎn)品質(zhì)量中出現(xiàn)的不合格品的控制,并對不合格品糾正 /預(yù)防措施的提出和實(shí)施后的有效地進(jìn)行驗(yàn)證。 不合格責(zé)任部門負(fù)責(zé)提出糾正 /預(yù)防措施并予實(shí)施。 4 不 符合項(xiàng)或潛在不符合項(xiàng)糾正 /預(yù)防措施的實(shí)施程序 不符合項(xiàng)或潛在不符合項(xiàng)糾正 /預(yù)防措施的信息來源: a)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核; b)外部(第二方或第三方)質(zhì)量管理體系審核; c)內(nèi)審和外審中發(fā)現(xiàn)的潛在不符合項(xiàng)趨勢,尤其是系統(tǒng)不符合項(xiàng)和區(qū)域不符合項(xiàng)的趨勢。 要求采取不符合項(xiàng)糾正措施的信息由公司辦或內(nèi)審組通過質(zhì)量管理體系不符合項(xiàng)報告方式傳遞給責(zé)任部門。第二方或第三方質(zhì)量體系審核時開出的不符合項(xiàng)報告在信息傳遞中應(yīng)寫明審核單位及其開出的不符合項(xiàng)報告。 責(zé)任部門應(yīng)調(diào)查不合格項(xiàng)發(fā)生的原因并提出 糾正措施,并予實(shí)施。 責(zé)任部門實(shí)施糾正措施后應(yīng)自行評審其有效性,如有效,可報請公司辦或內(nèi)審組驗(yàn)證其有效性。 對質(zhì)量管理體系審核所提出的不符合項(xiàng)報告的糾正措施,由辦公室或內(nèi)審組匯總報管理者代表,并作為管理評審的輸入材料之一。 要求采取預(yù)防措施的信息由公司辦或?qū)徍私M以糾正 /預(yù)防單的形式傳遞給相關(guān)部門。 相應(yīng)部門應(yīng)研究潛在不合格原因并采取相應(yīng)的預(yù)防措施,同時評價預(yù)防是否與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 由公司辦公室或內(nèi)審組對預(yù)防措施效果進(jìn)行驗(yàn)證。 必要時由辦 公室或內(nèi)審組對潛在不符合項(xiàng)預(yù)防措施形成驗(yàn)證報告,作為管理評審的輸入。 麗 水 仙人源 農(nóng)業(yè)發(fā)展 有限公司質(zhì)量管理 體 系 程 序 文 件 Q/XRY. W8. 5~3 20xx 第 B 版第 0 次修改 糾正 /預(yù)防措施實(shí)施程序 第 2 頁 共 3 頁 編制 陳小蘭 審核 陳小蘭 批準(zhǔn) 王仙海 5 不合格品或潛在不合格品糾正 /預(yù)防措施的實(shí)施程序 不合格品或潛在不合格品糾正 /預(yù)防措施的信息來源: a)銷售部或質(zhì)檢部應(yīng)將顧客反饋信息及時進(jìn)行統(tǒng)計(jì)或分析,把分析結(jié)果報 辦公室 ,擇目立項(xiàng)采取糾正措施; b)生產(chǎn)技術(shù)科 、銷售部及有關(guān)部門, 對重大不合格品(如整批不合格或重大顧客投訴)應(yīng)隨時立項(xiàng)采取糾正措施; c)各生產(chǎn)場所在日常工作中應(yīng)對產(chǎn)品 加工過程 、檢驗(yàn)、出欄過程的質(zhì)量記錄進(jìn)行分析、研究,以期及時發(fā)現(xiàn)潛在不合格及其原因; d)同行業(yè)中已發(fā)生的不合格原因; e)新聞媒介、科技媒介中披露的同類產(chǎn)品不合格情況。 不合格品糾正措施的提出 將不合格品的情況以不合格品糾正 /預(yù)防措施通知單形式通知責(zé)任部門。 各生產(chǎn)場所發(fā)現(xiàn)不合格的信息、應(yīng)對不合格進(jìn)行識別。 檢查不合格是否已按“ Q/ ”的要求進(jìn)行處置。 針對不合格的原因提出糾正措施。 糾正措施如涉及以下問題應(yīng)另行立案審批: a)增加 資源; b)改變現(xiàn)行加工 管理等; c)涉及衛(wèi)生、安全或有可能發(fā)生其它不良副作用的情況。 對實(shí)施的糾正措施應(yīng)記錄其過程和效果。 不合格糾正措施的有效評審 糾正措施實(shí)施后責(zé)任部門 /責(zé)任人應(yīng)先自行評審其有效性。如有效可報生產(chǎn)技術(shù)科要求驗(yàn)證。 經(jīng) 生產(chǎn)技術(shù)科 驗(yàn)證有效,則應(yīng)提出持續(xù)執(zhí)行該糾正措施的意見。 如評審 或驗(yàn)證認(rèn)為效果不明顯,應(yīng)重新按照本程序 。 不合格糾正措施報告 生產(chǎn)技術(shù)科 對每年的不合格糾正措施報告匯總,作為管理評審的輸入材料之一。 不合格糾正措施報告應(yīng)報管理者代表批準(zhǔn)。 針對不合格潛在因素, 辦公室 應(yīng)向有關(guān)部門開出糾正 /預(yù)防措施通知單。 麗 水 仙人源 農(nóng)業(yè)發(fā)展 有限公司質(zhì)量管理體系程序文件 Q/XRY. W8. 5~3 20xx 第 B 版第 0 次修改 糾正 /預(yù)防措施實(shí)施程序 第 3 頁 共 3 頁 編制 陳小蘭 審核 陳小蘭 批準(zhǔn) 王仙海 有關(guān)部門 應(yīng)調(diào)查潛在不合格的原因并提出采取預(yù)防措施。 預(yù)防措施中如涉及增加資源,改變現(xiàn)行文件或影響衛(wèi)生、安全等情況應(yīng)另行立案審批。 有關(guān)部門對實(shí)施的預(yù)防措施應(yīng)記錄其過程和效果。 由 生產(chǎn)技術(shù)科 對預(yù)防措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。 預(yù)防措施報告與本程序 。 6 記錄與記錄格式 糾正 /預(yù)防措施的記錄由生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)并責(zé)成有關(guān)部門各自記好各自的欄目。 記錄 格式 1)Q/ 糾正 /預(yù)防措施記錄單 修改狀態(tài) 修 改 號 修 改 條 款 修 改 人 / 日 期 批 準(zhǔn) 人 / 日 期 / / / / / / / /
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