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正文內(nèi)容

中國內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量評(píng)估手冊(cè)培訓(xùn)資料-資料下載頁

2025-06-28 23:23本頁面
  

【正文】 般, 1=差)1.對(duì)公司治理的影響程度 4 3 2 12.協(xié)助管理層評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)/解決內(nèi)部控制問題 4 3 2 13.內(nèi)部審計(jì)獨(dú)立履行其職責(zé),不受干擾 4 3 2 14.在執(zhí)行審計(jì)時(shí)能不受限制地接觸相關(guān)的記錄、實(shí)物和人員 4 3 2 15.內(nèi)部審計(jì)通過高質(zhì)量的工作達(dá)到管理層預(yù)期 4 3 2 16.客觀性/職業(yè)道德 4 3 2 17.專業(yè)性和對(duì)行業(yè)/組織/流程/IT方面的知識(shí) 4 3 2 18.溝通能力 4 3 2 19.內(nèi)部審計(jì)與您單位的關(guān)系及和諧程度 4 3 2 110.選擇重要領(lǐng)域或?qū)n}進(jìn)行審計(jì) 4 3 2 111.審計(jì)前告知審計(jì)目的和范圍 4 3 2 112.采納他人建議 4 3 2 113.通報(bào)/溝通審計(jì)發(fā)現(xiàn) 4 3 2 114.審計(jì)結(jié)論的準(zhǔn)確性 4 3 2 115.審計(jì)報(bào)告的及時(shí)性/清晰性 4 3 2 116.審計(jì)效率 4 3 2 117.審計(jì)對(duì)業(yè)務(wù)流程和控制的提高是否有幫助 4 3 2 118.審計(jì)部門對(duì)審計(jì)意見和建議整改落實(shí)的后續(xù)跟蹤 4 3 2 119.內(nèi)部審計(jì)自身管理情況 4 3 2 120.為單位培養(yǎng)/輸送高質(zhì)量人才 4 3 2 1簽名(可選): B2: 內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)調(diào)查問卷(開放式)— 運(yùn)營管理層成員一、內(nèi)部審計(jì)旨在減少風(fēng)險(xiǎn),改進(jìn)運(yùn)營,通過專業(yè)服務(wù)幫助各單位改進(jìn)缺陷,提供建議,為整個(gè)組織作出自己的貢獻(xiàn),您覺得內(nèi)部審計(jì)在這方面是否發(fā)揮了應(yīng)有的作用?目前的內(nèi)部審計(jì)工作對(duì)您單位的管理和業(yè)務(wù)是否有幫助?無論是肯定還是否定評(píng)價(jià),都請(qǐng)?jiān)敿?xì)評(píng)述,可以例舉。二、目前審計(jì)領(lǐng)域和項(xiàng)目安排能否滿足您單位的需求?如果不能,請(qǐng)?jiān)斒瞿鷮?duì)未來的需求和期望。三、您對(duì)目前內(nèi)部審計(jì)人員的執(zhí)業(yè)能力有何評(píng)價(jià)?可從職業(yè)道德、專業(yè)能力和綜合素質(zhì)等各方面評(píng)價(jià),在實(shí)際業(yè)務(wù)處理中,您覺得內(nèi)部審計(jì)人員及其技能在哪些方面還要提高?B3:內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)調(diào)查問卷(開放式)— 內(nèi)部審計(jì)人員一、您認(rèn)為審計(jì)部門是否被賦予了足夠的權(quán)力,以保證有效開展內(nèi)部審計(jì)??jī)?nèi)部審計(jì)的工作范圍、資源安排是否滿足了組織高層及各個(gè)部門的需要?二、您負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域或?qū)徲?jì)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)是如何發(fā)現(xiàn)并控制的?您對(duì)內(nèi)部審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和計(jì)劃提供過信息和建議嗎?如果有,詳述一下,如果沒有,可以提供具體想法。三、您認(rèn)為自己是否有恰當(dāng)?shù)闹R(shí)和專業(yè)技能(包括計(jì)算機(jī)運(yùn)用能力),哪方面的技能還要提高?對(duì)于本行業(yè)審計(jì),您認(rèn)為最關(guān)鍵的技能是什么?可以通過哪些方式充分獲得這些技能?四、您所做的工作是否能夠得到被審計(jì)單位的認(rèn)可和信賴?您與被審計(jì)單位的關(guān)系有沒有影響過您的客觀判斷?為保持獨(dú)立性和客觀性,對(duì)于關(guān)系緊密或者沖突矛盾的情形,您是如何處理的? 附錄三: 內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量評(píng)估訪談提綱C1訪談提綱 — 治理層成員被訪談?wù)撸? 日期: 職位: 時(shí)間: 訪談?wù)撸? 地點(diǎn): 216。 在采訪之前需熟悉被訪談?wù)叩谋尘?。重要的背景信息記錄如下?216。 告知被訪談?wù)弑驹L談內(nèi)容對(duì)訪談小組之外的人員保密。216。 簡(jiǎn)要說明質(zhì)量評(píng)估的目的以及訪談對(duì)達(dá)成這些目的的重要性。1.組織如何保證把質(zhì)量意識(shí)、道德規(guī)范和價(jià)值觀貫穿于組織經(jīng)營活動(dòng)中?2.內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)應(yīng)該發(fā)揮什么作用?請(qǐng)從總體上評(píng)價(jià)內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)。3.您認(rèn)為內(nèi)部審計(jì)有助于重大風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、改善組織的控制和治理架構(gòu)嗎?4.您是否要求內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人報(bào)告質(zhì)量評(píng)估的結(jié)果? 5.您從內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)獲得哪些報(bào)告?這些報(bào)告中的信息是否符合您的需要?您認(rèn)為這些報(bào)告能在哪些方面應(yīng)出改進(jìn)?6.內(nèi)部審計(jì)對(duì)上述報(bào)告中提出的問題解決情況、建議采納情況進(jìn)行跟蹤嗎?7.內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人和內(nèi)部審計(jì)人員的能力如何?(專業(yè)性、溝通能力、對(duì)經(jīng)營業(yè)務(wù)及相關(guān)的業(yè)務(wù)流程的了解程度)8.內(nèi)部審計(jì)能夠?yàn)榻M織增加價(jià)值嗎?如果能,是如何增加價(jià)值的? C2訪談提綱 — 高級(jí)管理層成員被訪談?wù)撸? 日期: 職位: 時(shí)間: 訪談?wù)撸? 地點(diǎn): 216。 在訪談之前需熟悉被訪談?wù)叩谋尘啊V匾谋尘靶畔⒂涗浫缦拢?216。 告知被訪談?wù)弑驹L談內(nèi)容對(duì)訪談小組之外的人員保密。216。 簡(jiǎn)要說明質(zhì)量評(píng)估的目的以及訪談對(duì)達(dá)成這些目的的重要性。1.組織中是否有書面的內(nèi)部控制制度?您認(rèn)為這些是否足夠?2.您如何知道組織的最新風(fēng)險(xiǎn)狀況?最重要的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)是什么?內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和應(yīng)對(duì)中的作用是什么? 內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和計(jì)劃是否有足夠的資源投入?3.目前內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的設(shè)置能否使其充分發(fā)揮職能并保持足夠的獨(dú)立性?4.內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)與組織內(nèi)其它監(jiān)督部門及外部審計(jì)如何協(xié)調(diào)工作?5.內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人和內(nèi)部審計(jì)人員的勝任能力怎么樣?(專業(yè)性、溝通能力、對(duì)公司經(jīng)營業(yè)務(wù)及相關(guān)的業(yè)務(wù)流程的了解程度、IT 方面的知識(shí))6.您從內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)獲得哪些報(bào)告?這些報(bào)告中的信息是否符合您的需要?您對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題及內(nèi)部審計(jì)報(bào)告的內(nèi)容有何看法?審計(jì)報(bào)告是否披露了需要關(guān)注的重要問題?審計(jì)的時(shí)效性如何?您認(rèn)為這些報(bào)告應(yīng)在哪些方面做出改進(jìn)?7.高級(jí)管理層與內(nèi)部審計(jì)意見不一致的時(shí)候是如何解決的?8.內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)審計(jì)報(bào)告中提出的問題和建議解決情況進(jìn)行后續(xù)跟蹤了嗎?9.內(nèi)部審計(jì)在公司治理中的作用如何?如在公司治理結(jié)構(gòu),內(nèi)部控制系統(tǒng)的完善,信息技術(shù)安全,公司文化建設(shè)及舞弊預(yù)防等方面的作用?10.內(nèi)部審計(jì)在哪些方面還需要進(jìn)一步提高? C3 訪談提綱——運(yùn)營管理層成員訪談?wù)撸? 日期: 職位: 時(shí)間: 訪談?wù)撸? 地點(diǎn): 在訪談之前需熟悉被訪談?wù)叩谋尘?。重要的背景信息記錄如下?216。 告知被訪談?wù)弑驹L談內(nèi)容對(duì)訪談小組之外的人員保密。216。 簡(jiǎn)要說明質(zhì)量評(píng)估的目的以及訪談對(duì)達(dá)成這些目的的重要性。1.請(qǐng)描述您所負(fù)責(zé)的領(lǐng)域中風(fēng)險(xiǎn)是如何識(shí)別、衡量和管理的。在您所負(fù)責(zé)的領(lǐng)域里最重要的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)是什么?您決定采取哪些方式(接受、減輕、分擔(dān)、轉(zhuǎn)移)應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)?您所在領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)管理如何適當(dāng)?shù)呐c組織風(fēng)險(xiǎn)相結(jié)合的?2.您認(rèn)為內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)應(yīng)該發(fā)揮什么作用?您對(duì)內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)的總體評(píng)價(jià)是什么?3.內(nèi)部審計(jì)有助于重大風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、有助于改善您所負(fù)責(zé)領(lǐng)域的控制體系嗎?請(qǐng)舉例說明。4.內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)范圍是否與運(yùn)營部門溝通?5.內(nèi)部審計(jì)是否保持獨(dú)立性?是否滿足管理需要?6.您認(rèn)為內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人和內(nèi)部審計(jì)人員的能力怎么樣?(專業(yè)性、溝通能力、對(duì)公司經(jīng)營業(yè)務(wù)及相關(guān)的業(yè)務(wù)流程的了解)7.您能收到與己有關(guān)的內(nèi)部審計(jì)報(bào)告嗎?8.內(nèi)部審計(jì)報(bào)告的結(jié)論公允嗎?審計(jì)發(fā)現(xiàn)是否與您溝通過?您認(rèn)為內(nèi)部審計(jì)提出的建議有價(jià)值嗎?9.您會(huì)考慮送有潛質(zhì)的高級(jí)員工去內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)工作嗎?10.內(nèi)部審計(jì)與組織里其他監(jiān)督部門及外部審計(jì)協(xié)調(diào)性如何?有沒有重復(fù)的審計(jì)和監(jiān)督? C4 訪談提綱——內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人被訪談?wù)撸? 日期: 職位: 時(shí)間: 訪談?wù)撸? 地點(diǎn): 在訪談之前需熟悉被訪談?wù)叩谋尘?。重要的背景信息記錄如下?216。 告知被訪談?wù)弑驹L談內(nèi)容對(duì)訪談小組之外的人員保密。216。 簡(jiǎn)要說明質(zhì)量評(píng)估的目的以及訪談對(duì)達(dá)成這些目的的重要性。1.對(duì)組織來說,目前最重要的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)是什么?2.內(nèi)部審計(jì)如何協(xié)助管理層對(duì)重要的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和管理?3.治理層參與內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)每年的計(jì)劃/預(yù)算活動(dòng)嗎?以何種方式參與?4.您在組織中的地位和作用是通過參與戰(zhàn)略規(guī)劃會(huì)議,其它行政管理會(huì)議,以及及時(shí)溝通的方式體現(xiàn)出來的嗎?5.內(nèi)部審計(jì)章程是否規(guī)定了內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)的任務(wù)、定期與治理層和高級(jí)管理層溝通等事項(xiàng),并取得他們的正式認(rèn)可?6.請(qǐng)說出內(nèi)部審計(jì)如何與其它內(nèi)部監(jiān)督部門協(xié)調(diào)以確保審計(jì)覆蓋面充分且不重復(fù)??jī)?nèi)部審計(jì)對(duì)其它監(jiān)督部門提出的建議負(fù)責(zé)跟蹤或協(xié)助跟蹤嗎?7.內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)師或政府有關(guān)部門的協(xié)調(diào)是否足以減少重復(fù)的工作?8.在內(nèi)部審計(jì)的年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和審計(jì)計(jì)劃過程中,是否征求了各利益相關(guān)方,包括治理層、高級(jí)管理層和外部審計(jì)師的意見?是否考慮了組織的風(fēng)險(xiǎn)框架、戰(zhàn)略經(jīng)營規(guī)劃?9.對(duì)內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)運(yùn)用信息技術(shù)是否給予足夠的重視??jī)?nèi)部審計(jì)活動(dòng)是否需要廣泛、多成果的運(yùn)用信息技術(shù)?10.為充分實(shí)現(xiàn)審計(jì)計(jì)劃,所需資金、人員技能、技術(shù)和其他相關(guān)資源是否能得到保障?11.每個(gè)項(xiàng)目是否有具體的審計(jì)計(jì)劃,包括審計(jì)范圍、時(shí)間和相關(guān)資源分配等?12.組織架構(gòu)是否有助于內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)任務(wù)和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)?13.內(nèi)部審計(jì)是否積極參與到運(yùn)營人員的職業(yè)發(fā)展、輪換制或相似的項(xiàng)目,是否將內(nèi)部審計(jì)作為組織的一種管理資源?請(qǐng)給予解釋說明。14.內(nèi)部審計(jì)人員是否擁有審計(jì)所需要的相關(guān)知識(shí)?15.是否開展用來評(píng)估所有重大風(fēng)險(xiǎn)和控制的業(yè)務(wù)流程審計(jì),以幫助組織增加價(jià)值?16.審計(jì)業(yè)務(wù)的所有重大發(fā)現(xiàn)事項(xiàng)都被恰當(dāng)披露了嗎?17.是否由內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)決定采取及時(shí)的后續(xù)審計(jì),以確定管理層的糾正行為是否達(dá)到預(yù)期結(jié)果?18.外部審計(jì)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的依賴程度是否令人滿意?19.描述內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)的質(zhì)量保證和改進(jìn)程序。是否有外部評(píng)估?多長時(shí)間一次?20.內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)計(jì)劃在客戶關(guān)系、減少審計(jì)周期、改進(jìn)審計(jì)方法和技術(shù),學(xué)習(xí)最佳實(shí)務(wù)等面采取哪些質(zhì)量保證和改進(jìn)措施? C5 訪談提綱 — 內(nèi)部審計(jì)人員被訪談?wù)撸? 日期: 職位: 時(shí)間: 訪談?wù)撸? 地點(diǎn): 在訪談之前需熟悉被訪談?wù)叩谋尘?。重要的背景信息記錄如下?216。 告知被訪談?wù)弑驹L談內(nèi)容對(duì)訪談小組之外的人員保密。216。 簡(jiǎn)要說明質(zhì)量評(píng)估的目的以及訪談對(duì)達(dá)成這些目的的重要性。1.是否存在影響內(nèi)部審計(jì)獨(dú)立性的障礙?您是否遇到過影響您報(bào)告事實(shí)的不當(dāng)干預(yù)?2.內(nèi)部審計(jì)章程是否賦予內(nèi)部審計(jì)足夠的權(quán)限,以保證有效開展內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)?3.內(nèi)部審計(jì)工作范圍是否滿足組織需要??jī)?nèi)部審計(jì)活動(dòng)是否充分利用了審計(jì)資源?4.您認(rèn)為內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)的重要性次序是與組織的目標(biāo)相一致的嗎?5.內(nèi)部審計(jì)是否幫助組織識(shí)別重要的風(fēng)險(xiǎn)和改善組織的控制與治理系統(tǒng)?6.您認(rèn)為內(nèi)部審計(jì)為組織增加價(jià)值嗎?如果是,請(qǐng)舉例說明是如何增加價(jià)值?7.除了計(jì)劃的審計(jì)外,內(nèi)部審計(jì)是否幫助管理層解決業(yè)務(wù)問題或改善業(yè)務(wù)流程?如果沒有,請(qǐng)解釋為什么沒有?8.內(nèi)部審計(jì)有沒有得到管理層對(duì)其活動(dòng)有效性的意見反饋?9.內(nèi)部審計(jì)有沒有對(duì)審計(jì)報(bào)告提到的審計(jì)問題整改情況進(jìn)行跟蹤?10.您認(rèn)為內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人及內(nèi)部審計(jì)人員有能力嗎?專業(yè)嗎?溝通技巧如何?與人交往的能力如何?11.您的上級(jí)是如何對(duì)您的工作進(jìn)行管理的?對(duì)您的管理和指導(dǎo)充足嗎?12.您認(rèn)為是否需要改善針對(duì)建議采取的后續(xù)跟蹤程序?13.您有哪些關(guān)于內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)改進(jìn)審計(jì)流程的建議? C6 訪談提綱 — 外部審計(jì)人員被訪談?wù)撸? 日期: 職位:
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