【摘要】集團(tuán)公司年報(bào)審計(jì)及會(huì)計(jì)與審計(jì)問(wèn)題案例分析王瑞春E-Mail:1目錄一一、集團(tuán)公司審計(jì)的特點(diǎn)二、財(cái)政部、國(guó)資委對(duì)集團(tuán)公司審計(jì)的有關(guān)規(guī)三、集團(tuán)公司審計(jì)主審所的職責(zé)及面臨的挑戰(zhàn)四、主審所組織集團(tuán)公司審計(jì)的步驟和方法五、集團(tuán)公司審計(jì)及
2025-02-08 12:35
【摘要】年報(bào)審計(jì)調(diào)整事項(xiàng)實(shí)務(wù)解析 文嵇大海 注冊(cè)會(huì)計(jì)師受托對(duì)企業(yè)年報(bào)實(shí)施審計(jì)程序時(shí),遇到按審計(jì)準(zhǔn)則要求應(yīng)予調(diào)整(且被審計(jì)單位同意調(diào)整,下同)的事項(xiàng),應(yīng)實(shí)施審計(jì)調(diào)整程序進(jìn)行調(diào)整。由于年報(bào)審計(jì)時(shí)一般被審計(jì)單位新年度(指報(bào)告年度次年,下同)賬目已經(jīng)建立且可能已報(bào)送過(guò)一次甚至幾次新年度的月份財(cái)務(wù)報(bào)表,所以審計(jì)調(diào)整時(shí)已不能在報(bào)告年度的賬上進(jìn)行調(diào)整,必須在新年度的賬上進(jìn)行調(diào)整,但又必須同時(shí)對(duì)報(bào)告
2024-09-14 16:05
【摘要】大唐集團(tuán)制〔2005〕58號(hào)關(guān)于印發(fā)《中國(guó)大唐集團(tuán)公司企業(yè)例行審計(jì)辦法(試行)》的通知集團(tuán)公司各分支機(jī)構(gòu)、子公司,各直屬企業(yè):為做好集團(tuán)公司企業(yè)例行審計(jì)工作,根據(jù)《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》(中華人民共和國(guó)審計(jì)署〔2003〕第4號(hào)令)、《中央企業(yè)內(nèi)部審計(jì)管理暫行辦法》(國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)〔2004〕第8號(hào)令)及集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定,制
2025-05-27 08:33
【摘要】第一篇:集團(tuán)公司審計(jì)報(bào)告 針對(duì)2012年至——2013年4月份度內(nèi)控審計(jì)反饋 審計(jì)時(shí)間:2013年4月14日-2013年4月16日 審計(jì)重點(diǎn):賬務(wù)處理的規(guī)范性、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的真實(shí)性審計(jì)結(jié)果:通過(guò)這幾...
2024-10-21 04:17
【摘要】第一篇:年報(bào)審計(jì)所需資料清單-客戶(hù)版 2013年度審計(jì)所需資料清單 請(qǐng)?jiān)谖曳降竭_(dá)貴公司現(xiàn)場(chǎng)工作前準(zhǔn)備下述資料,此資料清單是我們需要的一般清單,在現(xiàn)場(chǎng)審驗(yàn)時(shí)尚需根據(jù)具體發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,公司也應(yīng)準(zhǔn)備進(jìn)一步...
2024-11-09 18:38
【摘要】第一篇:上市公司年報(bào)審計(jì)監(jiān)管工作規(guī)程[征求意見(jiàn)稿]上市公司年報(bào)審計(jì)監(jiān)管工作規(guī)程[征求意見(jiàn)稿] 各證券資格會(huì)計(jì)師事務(wù)所: 為貫徹落實(shí)創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)“制度建設(shè)年”活動(dòng)要求和事務(wù)所執(zhí)業(yè)質(zhì)量檢查制度改革精神,進(jìn)...
2024-10-13 14:56
【摘要】××集團(tuán)公司能源審計(jì)報(bào)告(案例)二○○六年十一月116/118摘要按照國(guó)家發(fā)展改革委等部門(mén)《關(guān)于印發(fā)千家企業(yè)節(jié)能行動(dòng)實(shí)施方案的通知》(發(fā)改環(huán)資[2006]571號(hào))的文件要求,為全面了解××集團(tuán)公司的能源管理水平及用能狀況
2025-07-17 01:06
【摘要】第一篇:集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)方案 青島奮能物流有限公司內(nèi)部審計(jì)方案 一、分支機(jī)構(gòu)應(yīng)提供的資料: 1、組織結(jié)構(gòu) 2、主要業(yè)務(wù)內(nèi)容及流程 3、員工的職位及職責(zé)描述 4、財(cái)務(wù)文檔:憑證、發(fā)票、科目余...
2024-11-16 23:29
【摘要】第一篇:××集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)制度 中國(guó)會(huì)計(jì)人首選網(wǎng)站——天財(cái)會(huì)計(jì)網(wǎng)(://) ××集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)制度 第一章總則 第一條為了加強(qiáng)和完善集團(tuán)公司內(nèi)部控制制度,充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督作用,使審計(jì)工...
2024-10-15 14:31
【摘要】蒙西高新技術(shù)集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)條例第一條為了加強(qiáng)集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督,保證內(nèi)部審計(jì)人員充分行使權(quán)利,使審計(jì)工作制度化、規(guī)范化,發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在加強(qiáng)企業(yè)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用,依據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》和有關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際,制定本條例。精品資料網(wǎng)第二條集團(tuán)公司設(shè)立審計(jì)部負(fù)責(zé)集團(tuán)公司本部及集團(tuán)公司控股和相對(duì)控股子公司的內(nèi)部審計(jì)工作。審計(jì)部受集團(tuán)公司
2025-05-31 03:23
【摘要】年報(bào)審計(jì)(含驗(yàn)資)工作底稿質(zhì)量要求為進(jìn)一步控制審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),提高審計(jì)人員工作效率,保證年報(bào)審計(jì)工作底稿質(zhì)量更上一個(gè)臺(tái)階,所里再次組織所有審計(jì)人員對(duì)年報(bào)審計(jì)工作底稿質(zhì)量要求進(jìn)行討論學(xué)習(xí)。省財(cái)政廳對(duì)我所2013年審計(jì)工作質(zhì)量檢查剛剛結(jié)束,我們認(rèn)真總結(jié)了檢查中存在的問(wèn)題,希望2014年年報(bào)審計(jì)工作底稿質(zhì)量能在此基礎(chǔ)上有很大程度的提高,更主要是能經(jīng)得住各級(jí)主管部門(mén)檢查時(shí)對(duì)我們工作質(zhì)量的考驗(yàn)。
2024-09-11 21:10
【摘要】第一篇:審計(jì)理論與審計(jì)案例分析大綱 環(huán)球網(wǎng)校移動(dòng)課堂手機(jī)IPAD隨身看審計(jì)理論與審計(jì)案例分析 本科目主要考查作為高級(jí)審計(jì)師在審計(jì)理論與實(shí)務(wù)方面進(jìn)行研究總結(jié)、分析判斷、綜合運(yùn)用、組織指導(dǎo)和實(shí)務(wù)操作的...
2024-10-13 23:25
【摘要】蒙西高新技術(shù)集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)條例第二條集團(tuán)公司設(shè)立審計(jì)部負(fù)責(zé)集團(tuán)公司本部及集團(tuán)公司控股和相對(duì)控股子公司的內(nèi)部審計(jì)工作。審計(jì)部受集團(tuán)公司總裁領(lǐng)導(dǎo),日常工作由集團(tuán)公司常務(wù)副總裁分管。審計(jì)部獨(dú)立行使職權(quán),不受其他部門(mén)和個(gè)人的干涉。第三條審計(jì)部依法對(duì)集團(tuán)公司本部及集團(tuán)公司控股和相對(duì)控股子公司的財(cái)務(wù)收支及經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)。第四條審計(jì)部接受上級(jí)政府審計(jì)機(jī)構(gòu)中
2025-06-06 04:14
【摘要】第一篇:某集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)制度 海量免費(fèi)資料盡在此 橫店集團(tuán)控股有限公司 內(nèi)部審計(jì)制度 目錄 第一章總則..............................................
2024-10-10 17:13
【摘要】第一篇:集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)報(bào)告 針對(duì)2012年至——2013年4月份度內(nèi)控審計(jì)反饋 審計(jì)時(shí)間:2013年4月14日-2013年4月16日審計(jì)重點(diǎn):賬務(wù)處理的規(guī)范性、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的真實(shí)性 審計(jì)結(jié)果:通過(guò)...
2024-10-14 05:01