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正文內(nèi)容

內(nèi)部控制制度與會計控制管理-資料下載頁

2025-02-27 16:37本頁面
  

【正文】 制度、計量驗(yàn)收制度、財產(chǎn)保護(hù)制度、預(yù)算控制制度、財務(wù)收支審批制度、成本核算制度和財務(wù)會計分析制度。 內(nèi)部管理控制制度 是指那些對會計業(yè)務(wù)、會計記錄和會計報表的可靠性沒有直接影響的內(nèi)部控制。 內(nèi)部管理控制由組織的計劃和主要與經(jīng)營效率和堅持經(jīng)營政策相關(guān)、通常只和財務(wù)記錄間接相關(guān)的所有方法和程序組成,一般包括統(tǒng)計分析、工時和操作的研究、業(yè)績報告、雇員的培訓(xùn)計劃和質(zhì)量控制等控制手段。 (1)控制環(huán)境 控制環(huán)境是指對建立、加強(qiáng)或削弱特定政策和程序效率 發(fā)生影響的各種因素。 (2)會計系統(tǒng) 會計系統(tǒng)規(guī)定各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的鑒定、分析、歸類、登記 和編報的方法,明確各項(xiàng)資產(chǎn)和負(fù)債的經(jīng)營管理責(zé)任。 (3)控制程序 控制程序指管埋當(dāng)局所制訂的用以保證達(dá)到一定目的的方針和程序。它包括下列內(nèi)容 :經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和經(jīng)濟(jì)活動的批準(zhǔn)權(quán) 。明確各個人員的職責(zé)分工,防止有關(guān)人員對正常業(yè)務(wù)圖謀不軌的隱藏錯弊。
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