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正文內(nèi)容

20xx年良久電氣設備公司3c質量手冊-資料下載頁

2025-07-13 17:25本頁面

【導讀】稱“實施規(guī)則”),結合本公司實際情況編制。本質量手冊符合“實施規(guī)則”的要求,是本公。本質量手冊也可作為對外提供第二方和第三方審核時使用。本手冊由質量負責人制訂,經(jīng)總經(jīng)理批準后以發(fā)布日期為生效日期。要對外發(fā)放,則總經(jīng)理同意后發(fā)放。性;必要時對手冊予以修改。b.本手冊的修改,必須經(jīng)原核準者審批后方為有效。若需其他人員審核,則應確保其得到??偨?jīng)理核準后銷毀,保留一份底稿并蓋上“作廢”章。d.凡作修改的手冊,必須由辦公室在文件修改記錄表中給予明確記載。e.對非受控手冊不予跟蹤修改。必須歸還品質部或辦理交接手續(xù)。本公司對違反者具有追究法律責任和起訴的權利;a.本公司質量體系文件采用ISO9000:20xx以及“實施規(guī)則”中的術語和定義。技術要求、檢驗規(guī)范等。有必要采取糾正措施的不合格情況。關鍵元器件和材料應包含安全元器件;除包裝和加貼標簽外,不再進一步加工;或例行檢驗合格的生產(chǎn)線末端抽樣;

  

【正文】 穿或閃絡 額定空載電壓 峰值電壓≤ 133V 弧焊電源測試臺 額定最小焊接電流 最小焊接電流≤額定最小焊接電流 額定最大焊接電流 最大焊接電流≥額定最大焊接電流 一般外觀檢驗 同上 目測 備注: 1)記錄表式《 CO2/MIG 弧焊機調試檢驗卡》。 表 1 測試端 輸入回路 焊接回路 控制回路 外露導電部件 輸入回路 - 3750V/5sec 1875V/5sec 1875V/5sec 焊接回路 3750V/5sec - 1000V/5sec 1000V/5sec 控制回路 1875V/5sec 1000V/5sec - 250V/5sec 注:過載斷路最大值可設置為 100mA 江蘇良久電氣設備有限公司 CCC 質 量 手 冊 文件編號 LJ/QP09A 版本號 A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 例行檢驗和確認檢驗控制程序 頁 碼 34/46 確認檢驗 —— 按 和“實施規(guī)則”要求確定,除例行檢驗規(guī)定的項目外 ,還應進行: . 檢驗的數(shù)量 例行檢驗是品質部檢驗員在生產(chǎn)的最終階段對總裝線上的電焊機進行,檢驗數(shù)量為全檢,檢驗合格后,即進行包裝。 確認檢驗是品質部在根據(jù) 標準和“實施規(guī)則”要求進行的檢驗,確認檢驗從成品庫或例行檢驗合格的產(chǎn)品中抽取,數(shù)量為 1 臺。 . 檢驗的方法和要求 例行檢驗 a. 按照本公司《成品檢驗規(guī)范》中例行檢驗要求進行檢驗。 檢 驗 項 目 檢驗內(nèi)容 /允收標準 檢驗方法 質量 判定 絕緣電阻 1. 輸入回路-焊接回路之間≥ 5 MΩ; 2. 輸入回路-機架或控制回路之間≥ MΩ; 3. 焊接回路-機架或控制回路 之間≥ MΩ; 500V 兆歐表 介電強度 持續(xù)時間為 60sec,電壓 /泄露電流相同 同例行檢驗 外殼防護等級 應按 IP21 的防護等級進行試驗 溫升限值 電源應以額定電流 /約定負載率 /10min 一個周期試驗,發(fā)熱持續(xù)時間應進行到電源任何部件溫升速率≤ 2K/h,試驗時間60min; 溫升限值為:繞組 105K;金屬外殼 20K;非金屬外殼 40K;金屬把手 10K;非金屬把手 30K 委外檢驗 接地保護裝置 1. 保護性電路的連接性:持續(xù)時間按 標準 條款執(zhí)行 2. 接地標識、 接地用線等:按 標準 條款執(zhí)行; 熱保護裝置 熱保護裝置動作正常 委外檢驗 耐濕熱 /焊接回路對機殼 700V/50Hz/5sec; 700V/50Hz/5sec; /機殼 1750V/50Hz/5sec 委外檢驗 備注: 1)記錄表式《 CO2/MIG 弧焊機確認檢驗卡》。 2)所有電焊機都必須進行例行檢驗。 江蘇良久電氣設備有限公司 CCC 質 量 手 冊 文件編號 LJ/QP09A 版本號 A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 例行檢驗和確認檢驗控制程序 頁 碼 35/46 b. 檢驗完成后方可以包裝。檢驗過程中應做好檢驗記錄。確保記錄完整完好。 c. 如發(fā)現(xiàn)有不合格 品則嚴格按照手冊中《不合格品控制程序》進行控制。 確認檢驗 a. 檢驗的方法和要求按《成品檢驗規(guī)范》中確認檢驗為準。由品質部每年進行一次,確認檢驗中本公司無法完成的項目送 CNCA 授權的檢測機構進行檢測。 b. 由技術質管部組織相關人員進行抽樣后的檢驗工作。 c. 檢驗結束后,由品質部對匯總確認檢驗結果。如發(fā)生不合格,則應重新抽樣檢測,并執(zhí)行糾正措施分析原因進行整改。 檢驗記錄。例行檢驗和確認檢驗都必須形成記錄,并由檢驗人員簽字認可。 5. 相關文件 記錄控制程序 成品檢 驗規(guī)范 6. 質量記錄 CO2/MIG 弧焊機調試檢驗卡( ) CO2/MIG 弧焊機確認檢驗卡( ) 江蘇良 久電氣設備有限公司 CCC 質 量 手 冊 文件編號 LJ/QP10A 版本號 A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 檢驗和試驗儀器設備控制程序 頁 碼 36/46 1. 目的 對 NBC 系列氣保焊機制造、檢驗過程中所用計量器具進行控制。 2. 范圍 適用于本公司所有計量器具的控制。 3. 職責 品質部計量管理員負責計量器具的控制。 車間負責合理使用計量器具 4. 程序: 計量器具由計量管理員按“計量管理制度”負責進行采購、入庫驗收、發(fā)放、使用、周期檢定等管理。 為確保用于證實本公司的產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量裝置能滿足要求的測量能力。對于比較標準在使用前應加以校準以證明其可接受性,并按規(guī)定周期加以檢定,并保存記錄。 品質部應將計量器具登錄于“計量器具登記臺帳”中,并編制“計量器具周期檢定計劃表”確定檢定周期。 品質部對計量器具的校準、檢定、標識、使用及保管的控制達到如下要求: a. 在監(jiān)視和測量裝置的技術資料按要求可以提供的場合,當顧客或其代表要求時,本公司可提供這些資料,以證實這些裝置的功能是適宜的。 b. 由品質部確定測量任務及所要求的準確度,選擇 適用的所需準確度和精密度的設備,使用時確保測量的不確定度已知,且與所需的測量能力一致。 c. 本公司監(jiān)視和測量裝置檢定或校準可送國家認可的計量檢測單位執(zhí)行。用于測試的設備均須定期檢定,以確保使用的測量設備符合規(guī)定要求,其檢定或校準標準應能追溯到國家標準。當不存在上述標準時,應記錄校準或檢定的依據(jù)。 d. 檢定完成后貼標識,以表明檢驗設備的使用狀態(tài)。 e. 品質部須按規(guī)定的檢定或校準周期進行送校,保存相關檢驗證書,做好有關記錄。 f. 品質部應定期對計量器具進行調整或必要時再調整,確保計量器具處于良好的工作狀態(tài)。 g. 發(fā)現(xiàn)檢測設備偏離校 準狀態(tài)時,應評定已檢測結果的有效性,并形成記錄。對該檢測設備江蘇良 久電氣設備有限公司 CCC 質 量 手 冊 文件編號 LJ/QP10A 版本號 A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 檢驗和試驗儀器設備控制程序 頁 碼 37/46 應立即停用,送國家授權的計量管理部門維修、重新檢定;對于尚未交付的產(chǎn)品應組織重新檢驗,對于已交付的產(chǎn)品,應及時與顧客聯(lián)系,妥善解決,適用時,實施產(chǎn)品召回。 h. 檢測設備應有合適的工作環(huán)境和貯存環(huán)境中,應由專業(yè)人員負責檢測設備的搬運和維護,以防止損壞或失效。 i. 對使用檢測設備的人員進行必要培訓,以防止因調整不當使其標準失效。 j. 當計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時,應確認其滿足預期用途的能力。確認應在初次使用前進行,必要時再確認。本公司無此類監(jiān)測軟件。 運行檢查 運行檢查的檢測設備。按照 CNCA 的規(guī)定和解釋,本公司對有報警功能的例行檢驗用檢測設備實施運行檢查;本公司需進行運行檢查的檢測設備為“耐壓測試儀”。 品質部編制耐壓測試儀運行檢查規(guī)程,計量管理員負責實施運行檢查; 運行檢查的頻次為每月至少一次; 運行檢查如發(fā)現(xiàn)設備失靈,則按 g 條款要求執(zhí)行處置; 5. 支持性文件 計量管理制度 運行檢查規(guī)程 6. 記錄 計量器具登記臺帳( ) 計量器具周期檢定 計劃表( ) 運行檢查記錄( ) 江蘇良久電氣設備有限公司 CCC 質 量 手 冊 文件編號 LJ/QP11A 版本號 A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 不合格品控制程序 頁 碼 38/46 1. 目的 對不合格產(chǎn)品進行識別、控制和分析,防止不合格品的非預期使用或交付。 2. 范圍 適用于對原材料、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。 3. 職責 品質部負責對不合格品的識別,并跟蹤驗證不合格的處理結果。 生技部、品質部主管負責在各自職責范圍內(nèi),對不合格品做出處理決定建議,由總經(jīng)理或質量負責人核準。 不合格品的發(fā)生部門負責對不合格品分析和采取糾正措施。 4 . 程序 不合格品 的分類 嚴重不合格:檢驗判定批量不合格或造成較大經(jīng)濟損失、影響產(chǎn)品質量、安全、主要功能、性能技術指標等的不合格。 一般不合格:個別或少量不影響產(chǎn)品質量的不合格。 進料不合格品的識別和處理 檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品,材料檢驗員在材料表面作好“不合格”標簽,倉庫將其放置于不合格品區(qū)。 特采處理 如物料為生產(chǎn)急用,不合格項又不致于引客戶抱怨時,可作“特采”處理(合同有要求時,特采接收一定要經(jīng)顧客認可同意)。材料檢驗員在該批物料的適當位置上標識“特采接收”標簽,同時在“送貨單”相關欄目簽 上“特采接收”字樣。(關鍵元器件和材料不允許特采處理) 加工 /挑選 如物料為生產(chǎn)急用,該物料又可為生產(chǎn)使用部門加工 /挑選使用時,可作“加工 /挑選”處理。檢驗員在該批物料的適當位置貼上“返工 /挑選”標簽,在“送貨單”相關欄目簽上“加工 /挑選”字樣。 退貨 江蘇良久電氣設備有限公司 CCC 質 量 手 冊 文件編號 LJ/QP11A 版本號 A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 不合格品控制程序 頁 碼 39/46 如物料不為生產(chǎn)急用或使用后必定引起客戶抱怨,則對該批物料作“退貨”處理。檢驗員在該批物料的適當位置貼“退貨 /報廢”標簽,同時在送貨單相關欄目簽上“退貨”字樣。并根據(jù)需要向供應商發(fā)出“供方材料異常處理單”。 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的 不合格物料,經(jīng)檢驗員重檢后,按上述條款執(zhí)行。 不合格半成品、成品的識別和處理 對于檢驗員能判斷立即返工或返修的少量一般不合格品 , 可要求加工者立即返工或返修 ,并將檢驗情況記錄在半成品和成品的檢驗記錄內(nèi) , 返工、返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗 , 仍不合格或不適用者由品質部主管在相應檢驗記錄上作出處理決定 (讓步接收、返工、返修、報廢等 ), 由檢驗員將記錄發(fā)至生技部和倉庫進行相應的處理。 讓步接收時 , 檢驗員在檢驗記錄上應注明,轉至下道工序或入倉庫。只有產(chǎn)品雖不符合要求 , 但不影響客戶使用時 , 才能讓步接收。讓步接 收由品質部主管批準 , 適宜時應取得客戶同意。返工、返修由車間執(zhí)行 , 返工返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗 , 并填寫相應的檢驗記錄。重檢不合格時 , 品質部主管在檢驗記錄上作出處理決定。 報廢產(chǎn)品由車間放置于廢品區(qū) , 由公司統(tǒng)一處理。 檢驗判定的嚴重不合格 , 需貼上“不合格”標簽放置于不合格品區(qū) , 品質部主管在相應的檢驗記錄上簽字確認,并填寫“不合格品監(jiān)審單”由生技部、品質部等部門主管會簽意見后報總經(jīng)理或管代批準后,作出報廢或改它用的決定。 交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品 對于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品 , 應按重大質量問題對待 , 由品質部主管負責統(tǒng)計不合格產(chǎn)品的數(shù)量和流向,并評估不合格產(chǎn)品可能造成的風險以及應急措施 , 由銷售部及時向客戶通報,協(xié)商處理的辦法 , 以滿足客戶的正當要求。 5. 相關文件 無 6. 記錄 供方材料異常處理單( ) 不合格品監(jiān)審單( ) 返工 /返修單( ) 報廢申請單( )江蘇良久電氣設備有限公司 CCC 質 量 手 冊 文件編號 LJ/QP12A 版本號 A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 內(nèi)部審核控制程序 頁 碼 40/46 驗證 CCC 質量體系是否符合“實施規(guī)則”的要求,是否得到有效實施和改進。 2. 范圍 適用于本公司對 CCC 質量體系的內(nèi)部審核。 職責 內(nèi)審組組織編制年度內(nèi)審計劃和內(nèi)審報告;質量負責人負責批準。 內(nèi)審員編制檢查表、實施內(nèi)審、填寫“不合格項報告”并跟蹤驗證。 被審核部門配合審核實施,針對不合格項采取糾正和預防措施。 程序 審核策劃 內(nèi)審組長編制“年度內(nèi)審計劃”,質量負責人負責批準。內(nèi)審每年至少安排一次,每年的內(nèi)審應覆蓋 CCC 管理體系的所有過程和部門。 “年度內(nèi)審計劃”內(nèi)容:內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方法、受審核部門、時間、參加人員、審核內(nèi)容等。 根據(jù)需要,可審核 CCC 管理體系的全部章節(jié)或部門,也可以針對某幾項章節(jié)或部門進行重點審核,但全年的內(nèi)審必須覆蓋 CCC 管理體系的全部要求和本公司所有部門。 審核的準備 審核組長編制“內(nèi)審實施計劃”,內(nèi)容包括:審核目的、范圍、依據(jù)、日程安排、審核組成員、受審核部門及審核要點。 內(nèi)審員編制檢查表并經(jīng)審核組長審批。 內(nèi)審員須經(jīng)培訓并經(jīng)培訓合格,取得資格,由總經(jīng)理聘任后方可承擔內(nèi)審工作。內(nèi)審員不得審核自己的工作,以確保審核過程的客觀性和公正性。 內(nèi)審的實施 首次會議, a)參加會議人員:公司領導、審核組成員及受審核部門負責人,與會者簽到,審核組長主持會議 b)會議內(nèi)容:由審核組長介紹內(nèi)審目的、適用范圍、依據(jù)、方式、審核組
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