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2025-07-04 21:41本頁面
  

【正文】 合計 內部質量管理體系審核報告序號: 編號:DZGL/審核目的:審核范圍:審核準則:審核組成員:審核日期:審核綜述:審核結論:報告發(fā)放范圍:編制:          日期:            審批:         日期:原材料檢驗報告序號: 編號:DZGL/產品名稱生產廠家生產批號規(guī)格數量請驗單位取樣日期檢測日期等級檢驗標準檢驗項目標準規(guī)定檢驗結果 檢驗結論:檢驗員:年 月 日審核:年 月 日不合格品處理單序號:                編號:DZGL/名稱批號規(guī)格數量不合格原因:質量管理部: 日期:處理措施:技術部經理:  日期:生產供應部意見:生產供應部經理: 日期:批準:總工程師:  日期:處理措施執(zhí)行情況:管理部: 日期: 返工、返修單序號: 編號:DZGL/  產品名稱生產批號規(guī)格/型號數 量返工時間返工返修內容及檢測項目:                               技術部經理:生產操作記錄:      操作人員:                         生產供應部經理:檢驗結果:檢驗員:                         質量管理部經理:      備注信息聯絡處理單序號: 編號:DZGL/發(fā)出部門發(fā)出人時間接收部門接收人時間信息摘要:發(fā)出部門意見:                                簽名:       日期:接受部門意見:簽名:       日期:備注預防措施處理單 序號 : 編號:DZGL/責任部門部門負責人信息來源經辦人潛在不合格事實陳述:        部門負責人:       日期:原因分析:部門負責人:       日期:預防措施計劃:     部門負責人:       日期:管理部/管理者代表:       日期:預防措施完成情況:部門負責人:      日期:預防措施驗證:     管理部:    日期:改進、糾正和預防措施實施情況一覽表  序號:                    編號:DZGL/處理單序號內容摘要責任部門發(fā)出日期完成期限驗證人驗證結果 編制:忠告性通知發(fā)布記錄表序號: 編號:DZGL/忠告性通知名稱編號發(fā)布人發(fā)布時間接收企業(yè)名稱簽收人簽收時間聯系方式 記錄: 審核:忠告性通知收悉確認單序號: 編號:GNK/ 忠告性通知名稱通知編號通知發(fā)布時間接收企業(yè)名稱接收人接收人聯系方式接受時間經辦人質量事故處理單序號: 表格編號:DZGL/發(fā)生時間發(fā)生部門報告人報告時間質量事故發(fā)生經過:責任部門負責人: 時間:初步認定情況: 工程部負責人: 時間:原因分析: 技術部負責人: 時間:處理措施: 技術部門負責人: 時間:執(zhí)行情況: 責任部門負責人: 時間:執(zhí)行結果的驗證: 工程部: 時間:
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