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微生物發(fā)酵床養(yǎng)雞技術(shù)推廣應(yīng)用及示范基地建設(shè)項目可行性研究報告-資料下載頁

2025-02-24 02:40本頁面

【導讀】民以食為天,食以安為本。近年來隨著城市化、工業(yè)化進程的加快和。等衍生問題也日趨嚴重,甚至影響到了民生。在畜禽產(chǎn)品方面,各種飼料。添加劑和激素的不當使用甚至濫用,直接威脅到消費者的健康安全。原生態(tài)、回歸老傳統(tǒng),已成為目前廣大消費者的渴求。殖技術(shù)飼養(yǎng)肉雞和雛雞。的,做到無污染、無排放、無臭氣。年位居世界第一位。理一直困擾著養(yǎng)雞場的經(jīng)營者和有關(guān)管理部門。些蛋雞場因雞糞得不到及時處理,雞糞散發(fā)的氨氣和硫化氫等惡臭氣體,使產(chǎn)蛋雞患有呼吸道疾病,產(chǎn)蛋率只有正常雞場的30%。據(jù)估算,到2021年,全國畜禽糞便的排放量將達45. 們思想意識的提高,雞的動物福利成為公眾的首要關(guān)注對象。降低,飼養(yǎng)工藝病較多,環(huán)境條件惡化,產(chǎn)品質(zhì)量差。歐盟要求在2021年禁止使用傳統(tǒng)型雞籠。對我國養(yǎng)禽業(yè)來說,重視并解決存在的動物福利問題是勢在必行。重視動物福利也有助于畜禽生。每年因各類禽病帶來的死亡率高達10%以上,損失近百億元人民幣。

  

【正文】 管穿引,配置意外防砂箱、室內(nèi)外消火栓和懸掛式滅火器。同時, 公司 還 制定了《安全防火制度》,實行三級防火安全責任制,對火種進行嚴格管理,杜絕火險隱患的可能,避免發(fā)生意外事故。 產(chǎn)品營銷計劃: 銷售策略 本項目產(chǎn)品的銷售將采取以進駐定點禽類批發(fā)市場為主,同時兼對大型餐飲酒店、學校、醫(yī)院、工礦企業(yè)的食堂等大客戶進 行配送。 銷售方案 擬在貴陽市內(nèi)各區(qū)縣市通過考察,選擇代理商一個,負責該地區(qū)的銷微生物發(fā)酵床養(yǎng)雞技術(shù)推廣應(yīng)用及示范基地建設(shè) 項目可行性研究 報告 32 售,形成局域銷售網(wǎng)絡(luò)。分銷商覆蓋的范圍由代理商決定,報公司批準并備案。 公司通過代理商的監(jiān)督和對分銷商的調(diào)查,每年對代理商的業(yè)績、經(jīng)營素質(zhì)等進行考核,并進行淘汰和更新。在可能的情況下,在不同的區(qū)域也可建立直銷店,以取得市場信息。 微生物發(fā)酵床養(yǎng)雞技術(shù)推廣應(yīng)用及示范基地建設(shè) 項目可行性研究 報告 33 六、投資 估算 與資金籌措 投資預(yù)算: 本項目計劃總投資額為 279萬元,其中已完成投資 72萬元,需新增 加投資 207 萬元。上述已完成投資部分主要用于前期 部分雞舍的土建及配套工程 等 。 計劃新增投資額: 本項目 在執(zhí)行期內(nèi)計劃 新增投資 207 萬元。其中新增固定資產(chǎn)投資 134萬元,新增流動資金 73 萬元。 新增固定資產(chǎn)投資估算表 序號 新增固定資產(chǎn)項目 金額(萬元) 備 注 1 工程 費用 擴建種雞圈舍 6個 2400 ㎡,按 220元 /㎡計算 輔助房 4間 400 ㎡,按 300 元 /㎡計算 道路及地面硬化 公用設(shè)施及綠化 2 設(shè)備購置及安裝 3 發(fā)酵 床墊料 150 噸,按 600 元 /噸計算 4 技術(shù)開發(fā)費 5 技術(shù)培訓費 6 項目設(shè)計費 7 項目 考察和調(diào)研論證 8 合 計 本項目流動資金估算參考原有生產(chǎn)經(jīng)營情況和國內(nèi)同行業(yè)流動資產(chǎn)和流動負債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù),按分項詳細指標法估算,預(yù)計達產(chǎn)年需新增流微生物發(fā)酵床養(yǎng)雞技術(shù)推廣應(yīng)用及示范基地建設(shè) 項目可行性研究 報告 34 動資金 73 萬元。 新增資金的籌措: 本項目新增投資總額為 207 萬元,將通過以下渠道解決: 擬 申請貴陽市南明區(qū)應(yīng)用技術(shù)與開發(fā)專項資金 50萬元 ; 其余部分資金由企業(yè)自籌解決。 資金使用計劃: 在本項目實施中, 公司根據(jù)項目的實際進度,可利用自有資金進行先期投入。 擬申請貴陽市南明區(qū)科技經(jīng)費的使用主要用于 養(yǎng)殖技術(shù)人員培訓、部分設(shè)備購置 及與本項目直接相關(guān)的其他支出,使用計劃如下: 序號 資 金 用 途 資金額度(萬元) 備 注 1 雞舍建設(shè) 發(fā)展 養(yǎng)殖 戶 10 戶,每戶建發(fā)酵床 雞 舍100 ㎡,按 220 元 /㎡,需資金 22 萬元 2 購置生產(chǎn) 檢測 設(shè)備 3 技術(shù) 培訓 費 4 項目咨詢、論證費 5 合 計 微生物發(fā)酵床養(yǎng)雞技術(shù)推廣應(yīng)用及示范基地建設(shè) 項目可行性研究 報告 35 七、經(jīng)濟、社會效益及風險分析 生產(chǎn)成本和銷售收入估算: 生產(chǎn)能力預(yù)測 根據(jù)項目建設(shè)計劃及進度安排,第一年為建設(shè)期,第二年為投產(chǎn)期,生產(chǎn)能力按正常生產(chǎn)能力 60%計算 ,第三年進入正常生產(chǎn)年份 100%計算 。 產(chǎn)品單位售價及盈利預(yù)測 本 項目收入來源于 出欄肉雞 1000 萬羽,每年淘汰的種雞 羽 ( 萬只產(chǎn)生淘汰種雞 羽 )。 根據(jù) 2021 年價格標準,出欄雞按 /羽、 24元 /千克, 淘汰種雞按 /羽 、 10 元 /千克測算,經(jīng)計 算,本項目正常年銷售收入為 480 萬元 + 萬元= 萬元。 總成本費用估算 ( 1)購買雞苗: 雞苗 平均調(diào)撥價格 按 2 元 /羽測算, 并扣除 5%雞苗損失, 則 本 項目 雞苗購置支出費 為 21 萬元。 ( 2) 飼料支出:根據(jù)《 標準化肉雞養(yǎng)殖場建設(shè)規(guī)范 》( NY/T15662021),并結(jié)合同類企業(yè)飼料消耗數(shù)據(jù)資料,本項目肉 雞全程耗料按 /羽 ,單價 元 /千克 測算, 10萬 羽肉雞 飼料支出費為 245 萬元。 ( 3)疫苗及藥品等:按 元 /羽 測算,則共需 5萬元。 ( 4)外購燃料 及 動力費:按 7 元 /羽 測算,則外購燃料 及 動力費為 70萬元。 ( 5)人員工資及附加:種雞場養(yǎng)殖生產(chǎn)人員 10 人,工資按 1000 元 /人 /月,附加工資及福利按 14%計 取 ,每人每月 1140元,則 本項目 人工費用為 萬元。 微生物發(fā)酵床養(yǎng)雞技術(shù)推廣應(yīng)用及示范基地建設(shè) 項目可行性研究 報告 36 ( 6)折舊費:房屋、設(shè)備折舊年限按 10年(按 3%計殘值),每年計提折舊 萬元。 ( 6)管理費:含管理人員工資、勞動保險、職工教育培訓等,按銷售收入的 %測算,則為 。 ( 7)銷售費用:按銷售收入的 %測算 , 則為 。 本項目正常年(第三年)總成本費用為 344 萬元。其中:固定成本 53萬元,可變成本 291 萬元。 上述成本費用估算請詳見附表 11:總成本費用計算表。 項目投資評價 : 經(jīng)濟效益分析 ( 1)現(xiàn)金流量表分析及評價指標 由“全部投資財務(wù)現(xiàn)金流量表”計算出下列指標: 指 標 名 稱 數(shù) 值 備 注 財務(wù)內(nèi)部收益率( %) 財務(wù)凈現(xiàn)值( i=12%,萬元) 投資回收期(年) 含建設(shè)期 財務(wù)內(nèi)部收益率大于 基準收益率 12%,且財務(wù)凈現(xiàn)值大于零,本項目在財務(wù)上是可行的。 ( 2)靜態(tài)指標 投資利潤率= (年均利潤總額 /項目總資金 ) 100%= % 清償能力分析 ( 1) 資金來源與運用平衡分析 從編制“資金來源與運用表”可以看出,本項目經(jīng)營期內(nèi)收支平衡并有盈余,計算期內(nèi)累計盈余資金 366萬元。 微生物發(fā)酵床養(yǎng)雞技術(shù)推廣應(yīng)用及示范基地建設(shè) 項目可行性研究 報告 37 ( 2)資產(chǎn)負債分析 通過編制“資產(chǎn)負債表”可以看出,本項目在生產(chǎn)經(jīng)營期內(nèi)資產(chǎn)負債率在 %~ %范圍內(nèi),表明其資產(chǎn)負債率較低,并有一定的短期償債能力。詳細指標請參見附表 7:資產(chǎn)負債表。 社會效益分析 原有的 本 土雞養(yǎng)殖規(guī)模小、 產(chǎn)業(yè)化程度低、養(yǎng)殖戶抵御市場風險能力弱、收入低。貴陽市大力發(fā)展 辣 子 雞產(chǎn)業(yè)需要大量的 本土雞 資源, 項目的實施 可以提高 本 土雞的附加值和養(yǎng)殖戶的收入,促進 本 土雞養(yǎng)殖業(yè)走向產(chǎn)業(yè)化、標準化,壯大 本 土雞養(yǎng)殖專合組織,保障 本 土雞資源永續(xù)利用,促進農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)民增收。 傳統(tǒng)的養(yǎng)雞污染大、飼料成本高、發(fā)病率高、勞動強度大、耗水耗電。我公司 針對本地區(qū)養(yǎng)殖水平滯后的現(xiàn)狀,以市場為導向,以科技為動力,以基地為依托,充分利用本鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化調(diào)整的契機, 引進了先進、新型的環(huán)保生態(tài)養(yǎng)殖 技術(shù), 通過建立發(fā)酵床,添加秸稈、稻草和鋸屑等發(fā)酵基礎(chǔ)物質(zhì)和發(fā)酵微生物等, 動物 糞 便經(jīng)過墊料中的微生物發(fā)酵分解,免沖洗欄舍,減少污染。將傳統(tǒng)集約化養(yǎng)殖 糞便污染處理問題提前在養(yǎng)殖環(huán)節(jié)進行消納,實現(xiàn)污染物 零排放,而且經(jīng)過發(fā)酵床處理后,墊料變成了很好的有機肥料。該模式 在飼養(yǎng) 過程中不 需要 添加抗生素,避免了產(chǎn)品藥物殘留,實現(xiàn)了畜牧生產(chǎn)、資源利用、環(huán)境安全等農(nóng)村經(jīng)濟的良性循環(huán)。 不確定性分析 ( 1)敏感性分析 考慮項目在實施過程中的一些不定因素的變化,分別對固定資產(chǎn)投資、銷售收入、經(jīng)營成本作了敏感性分析。 由表可以看出,本項目對銷售收入的變化最為敏感,當銷售收入下降微生物發(fā)酵床養(yǎng)雞技術(shù)推廣應(yīng)用及示范基地建設(shè) 項目可行性研究 報告 38 10%時,項目財務(wù)內(nèi)部收益率為 %,投資回收期為 年,其指標均高于行業(yè)基準水平,說明本 項目具有一定的抗風險能力。 ( 2)盈虧平衡分析 以生 產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點( BEP),其計算公式為: 生產(chǎn)能力利用率=年固定總成本 /(年產(chǎn)品銷售收入-年可變成本-年銷售稅金及附加 ) 100%= % 計算結(jié)果表明,該項目達到設(shè)計能力的 %,企業(yè)即可保本經(jīng)營,由此可見,本項目抗風險能力亦是較強的。 項目風險分析: 通過對項目建設(shè)和生產(chǎn)運營全過程的綜合分析,結(jié)合目前所掌握的資料,以及對各種風險因素的多方面比較,技術(shù)風險、市場風險、經(jīng)營風險和資金風險是本項目的主要潛在風險。 發(fā)生疫病的風險 雞在飼養(yǎng)過程中會發(fā)生疫病,包括禽流感或其他類似 疫癥,因此,本公司經(jīng)營過程中將會面臨雞發(fā)生疫病帶來的風險。 本公司采取的 發(fā)酵床生態(tài)養(yǎng)雞模式,有利于對 肉雞疫病的防控 。同時,公司 還 設(shè)立了專職的獸醫(yī) 技師 ,建立了較 為 完整、有效的疫病防控體系,制定了消毒、預(yù)防、免疫、監(jiān)測等衛(wèi)生防疫制度;在飼養(yǎng)場內(nèi)外環(huán)境管理、養(yǎng)殖過程 等生產(chǎn)環(huán)節(jié)中采取了“全進全出”、“封閉飼養(yǎng)” 等生物安全措施。 原材料價格波動的風險 公司 肉雞 產(chǎn)品的主要成本是飼料和人工, 其中 玉米 、 豆粕是公司生產(chǎn)飼料的主要原材料 。 由于玉米和豆粕的價格受國家農(nóng)產(chǎn)品政策、市場供求狀況、運輸條件、氣候及其他自然災(zāi)害等多種 因素的影響。如果玉米和豆粕市場價格大幅上升,將會導致公司單位生產(chǎn)成本提高,若公司無法將因微生物發(fā)酵床養(yǎng)雞技術(shù)推廣應(yīng)用及示范基地建設(shè) 項目可行性研究 報告 39 原材料漲價所增加的成本轉(zhuǎn)嫁給下游客戶,將會對本公司的經(jīng)營業(yè)績帶來不利影響。 針對上述風險,本公司采取了以下一系列保障措施,確保原材料穩(wěn)定供應(yīng): 一是形成 穩(wěn)定的多層次、多渠道、多區(qū)域采購網(wǎng)點 ,二是制定 科學的消耗定額和充足的安全庫容量 。 技術(shù)風險 公司的技術(shù)主要體現(xiàn)在肉雞飼養(yǎng)綜合管理的細節(jié)方面,在多年的生產(chǎn)經(jīng)營過程中,公司掌握了大量的 實用 技術(shù),積累了大量改進、提高飼養(yǎng)水平的經(jīng)驗、訣竅,培養(yǎng)了有效實施前述技術(shù)、經(jīng)驗的管理、生 產(chǎn)團隊,但上述技術(shù)均不受專利保護,核心技術(shù)人員流失可能帶來技術(shù)泄密,影響公司利益 。 針對上述風險, 通過與國內(nèi) 合作伙伴加強技術(shù)交流和人員培訓,并有針對性地引進專門人才,提高本公司產(chǎn)品的 技術(shù) 開發(fā)能力,以適應(yīng)市場不斷變化的需要。 食品安全及質(zhì)量標準提高的風險 食品加工工業(yè)是國家推行各項食品安全標準和食品質(zhì)量檢驗的重點行業(yè)之一,消費者及政府對食品安全的重視程度也越來越高。本公司一直把食品安全、質(zhì)量標準工作放在首位,建立了從肉雞飼養(yǎng)到產(chǎn)品銷售及運輸?shù)?一系列 食品安全 管理工作措施 。若國家提高食品安全和食品質(zhì)量檢驗標準 ,可能相應(yīng)增加公司的生產(chǎn)成本。 資金風險 雖然本公司對項目進行了充分的可行性論證,但如果項目資金全部由我公司自行解決,將可能由于資金不能及時足額到位而影響項目的實施進度,進而可能造成本項目預(yù)期的經(jīng)濟目標不能順利實現(xiàn)。 微生物發(fā)酵床養(yǎng)雞技術(shù)推廣應(yīng)用及示范基地建設(shè) 項目可行性研究 報告 40 針對上述風險, 公司將 進一步 拓寬 融資渠道,以 確保投資項目按期 完工投產(chǎn) ,并通過完善的管理、科學的策劃, 使 之盡早產(chǎn)生效益。 微生物發(fā)酵床養(yǎng)雞技術(shù)推廣應(yīng)用及示范基地建設(shè) 項目可行性研究 報告 41 八、可行性研究結(jié)論 本項目的實施,通過飼養(yǎng)無公害化健康肉雞,堅持走“企業(yè)+養(yǎng)殖戶”、“示范+服務(wù)”的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化道路,把發(fā)展農(nóng)戶養(yǎng)殖當作工作的重點,充分發(fā)揮剩余勞動力 資源豐富的優(yōu)勢,為廣大養(yǎng)殖戶提供一條致富之路,真正使企業(yè)與農(nóng)戶形成緊密的利益共同體,與企業(yè)風險共擔,利益共享。提高農(nóng)民收入,帶動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展。 項目建成后,正常年可實現(xiàn)銷售收入 490 萬元,年創(chuàng)利潤 147 萬元,投資利潤率 %,財務(wù)內(nèi)部收益率 %,靜態(tài)投資回收期 。項目盈虧平衡點 %,即年銷售收入 129萬元時,企業(yè)就可保本。從以上分析來看,本項目經(jīng)濟效益 顯著 ,并具有一定的抗風險能力。 綜上所述 ,根據(jù)各方面的論證材料表明,本 項目完全符合 國家支持的農(nóng)業(yè)發(fā)展方向和政策 。項目 完 成后,對于 推動南明 區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整、 改善養(yǎng)殖落后的現(xiàn)狀, 充分發(fā)揮龍頭企業(yè)的輻射帶動作用,提高農(nóng)產(chǎn)品附加值 具有積極的現(xiàn)實意義 。 項目所采用的技術(shù)工藝成熟度及可靠性較好,建設(shè)條件已基本具備和落實。從財務(wù)評價結(jié)果看,各項經(jīng)濟指標較好,項目建設(shè)是必要的,同時也是 完全 可行的。
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