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正文內(nèi)容

圖解增值稅遠(yuǎn)程抄報(bào)稅流程(編輯修改稿)

2024-11-04 02:49 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 戶(hù)企業(yè)的發(fā)行記錄或從記錄中沒(méi)有找到其所屬稅務(wù)機(jī)關(guān),請(qǐng)聯(lián)系稅局或航信研發(fā)人員解決,用戶(hù)需要重新上傳報(bào)稅數(shù)據(jù)。271B:解析解密結(jié)果失敗,此時(shí)用戶(hù)需要重新上傳報(bào)稅數(shù)據(jù)。271C:解析發(fā)票明細(xì)過(guò)程中其他錯(cuò)誤,此時(shí)用戶(hù)需要重新上傳報(bào)稅數(shù)據(jù)。企業(yè)其它開(kāi)票機(jī)未報(bào)稅,用戶(hù)需將未抄報(bào)開(kāi)票機(jī)上傳報(bào)稅數(shù)據(jù)。271D:一窗式比對(duì)錯(cuò)誤,主要由于用戶(hù)報(bào)表填寫(xiě)錯(cuò)誤,或先提交申報(bào)表。解決方式以刪除申報(bào)表重新填報(bào)為主。271E:普票金額比對(duì)不通過(guò),此時(shí)用戶(hù)需要重新上傳報(bào)稅數(shù)據(jù)。271F:專(zhuān)票稅額比對(duì)不通過(guò),此時(shí)用戶(hù)需要重新上傳報(bào)稅數(shù)據(jù)。2720:廢票稅額比對(duì)不通過(guò),此時(shí)用戶(hù)需要重新上傳報(bào)稅數(shù)據(jù)。2721:普票稅額比對(duì)不通過(guò),此時(shí)用戶(hù)需要重新上傳報(bào)稅數(shù)據(jù)。2722:紅字發(fā)票銷(xiāo)單處理失敗。2723:將明細(xì)文件中的數(shù)據(jù)寫(xiě) CB_FPCGL_MX 或 CB_FDKFPCGL_MX 表時(shí)出錯(cuò)。2724:將 CB_FPCGL_MX_BUFFER 表中的數(shù)據(jù)寫(xiě)入到 CB_FPCGL_MX 表或 CB_FDKFPCGL_MX 表時(shí)出錯(cuò)。2725:更新 CB_KPJ_BSXX 表時(shí)出錯(cuò)。2726:寫(xiě) CB_QY_BSQK_TJB 表時(shí)出錯(cuò)。2727:更新 CB_QY_BSQK_TJB 表時(shí)出錯(cuò)。2728:當(dāng)月報(bào)稅寫(xiě) CB_FPCGL_MX_BUFFER 表時(shí)出錯(cuò)。2729:報(bào)稅時(shí)間與發(fā)行時(shí)間一致。新發(fā)行用戶(hù)或上月進(jìn)行過(guò)重新發(fā)行,企業(yè)去稅局大廳申報(bào)。272A:比對(duì)出現(xiàn)其他異常。272B:查詢(xún)報(bào)稅結(jié)果時(shí)出現(xiàn)其他異常。272C:企業(yè)IC卡未報(bào)全企業(yè)其它開(kāi)票機(jī)未報(bào)稅,用戶(hù)需將未抄報(bào)開(kāi)票機(jī)上傳報(bào)稅數(shù)據(jù)。272D:待解析明細(xì)文件不存在。一窗式比對(duì)未通過(guò)或一窗式比對(duì)異常。2730:在網(wǎng)絡(luò)版數(shù)據(jù)庫(kù)中未取得該IC卡類(lèi)型,請(qǐng)聯(lián)系稅局或航信研發(fā)人員并重新進(jìn)行遠(yuǎn)程報(bào)稅。在網(wǎng)絡(luò)版中未取到該開(kāi)票機(jī)金稅行時(shí)間,企業(yè)去稅局大廳申報(bào) ???2731:在網(wǎng)絡(luò)版數(shù)據(jù)庫(kù)中未取得該開(kāi)票機(jī)發(fā)行時(shí)間,請(qǐng)聯(lián)系稅局或航信研發(fā)人員并重新進(jìn)行遠(yuǎn)程報(bào)稅。2738:解密機(jī)解密失敗。2740:取總分廠(chǎng)標(biāo)志時(shí)出錯(cuò)。2741:稅號(hào)較驗(yàn)錯(cuò)誤。2746:取征期內(nèi)全部數(shù)據(jù)出現(xiàn)異常。2747:網(wǎng)絡(luò)版中未找到對(duì)應(yīng)IC卡的設(shè)備記錄或設(shè)備已被注銷(xiāo)。2751:發(fā)票明細(xì)在傳輸過(guò)程中數(shù)據(jù)發(fā)生變換。2758:驗(yàn)證發(fā)票代碼出錯(cuò),發(fā)票代碼不合法,請(qǐng)去稅局大廳辦理。2761:驗(yàn)證金額出錯(cuò),非做廢但金額為零,請(qǐng)去稅局大廳辦理。黃底的錯(cuò)誤大多應(yīng)不只是重新上傳報(bào)稅數(shù)據(jù)就能解決。第四篇:增值稅發(fā)票的認(rèn)證及抄報(bào)稅流程、|!_增值稅發(fā)票的認(rèn)證及抄報(bào)稅流程增值稅專(zhuān)用發(fā)票的開(kāi)具是通過(guò)增值稅開(kāi)票系統(tǒng)進(jìn)行的。納稅單位經(jīng)過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)的認(rèn)證,取得了增值稅一般納稅人資格后,就可以安裝增值稅防偽開(kāi)票系統(tǒng)。防偽開(kāi)票系統(tǒng)由金稅卡、系統(tǒng)軟件、IC卡及讀卡器、實(shí)物發(fā)票、打印機(jī)組成。系統(tǒng)安裝完必后,第一步是到稅務(wù)機(jī)關(guān)購(gòu)買(mǎi)增值稅發(fā)票,此時(shí)要帶上IC卡,稅務(wù)機(jī)關(guān)出售發(fā)票后會(huì)將發(fā)票的電子信息讀到IC卡上,如發(fā)票號(hào)、版本、開(kāi)票限額等,這些信息與同時(shí)購(gòu)買(mǎi)的紙質(zhì)發(fā)票一致。購(gòu)買(mǎi)發(fā)票后,回到企業(yè),將IC卡插入本單位開(kāi)票系統(tǒng)讀卡器,此時(shí),發(fā)票的電子信息將被讀入開(kāi)票系統(tǒng)。增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證。增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證在稅務(wù)機(jī)關(guān)的認(rèn)證系統(tǒng)進(jìn)行。納稅人在取得增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票以后,就可以到稅務(wù)機(jī)關(guān)大廳進(jìn)行增值稅發(fā)票的認(rèn)證,認(rèn)證的目的是確認(rèn)增值稅發(fā)票的真假,只有通過(guò)認(rèn)證的發(fā)票才能抵扣。認(rèn)證的過(guò)程很簡(jiǎn)單,只需要將發(fā)票準(zhǔn)備好,拿到國(guó)稅申報(bào)大廳,由稅務(wù)工作人員將發(fā)票信息掃入系統(tǒng),由系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行比對(duì),就可以確認(rèn)發(fā)票的真假。對(duì)于開(kāi)展了網(wǎng)上認(rèn)證的地區(qū),納稅人可以在自己?jiǎn)挝粚l(fā)票通過(guò)掃描儀掃入,將數(shù)據(jù)文件傳給稅務(wù)機(jī)關(guān)就可以完成認(rèn)證。增值稅發(fā)票認(rèn)證的期限為從開(kāi)票之日
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