【總結】內部審計流程流程輸出流程設計出發(fā)點流程負責人流程輸入內部審計?內部審計需求?審計報告?審計意見書?審計部?規(guī)范公司內部各種經濟活動,及時發(fā)現問題,避免大的損失?進行離任審計、竣工決算審計、專項審計以及預算執(zhí)行情況審計流程名稱:內部審計流程流程編號
2025-02-23 16:04
【總結】流程名稱:內部審計流程-年度計劃流程流程擁有者:監(jiān)審部開始制定年度工作計劃制定年度審計計劃審批審計計劃草稿審計計劃成文年度審計計劃結束歸檔簽收時間各部門監(jiān)審部執(zhí)行董事流程名稱:內部審計流程-審計實施流程流程擁有者:監(jiān)審部開始簽發(fā)審
2024-10-18 11:45
【總結】17/21橫店集團控股有限公司內部審計制度目錄第一章總則 1第二章機構設置及職責 1第三章審計人員 2第四章審計范圍和權限 3第五章審計程序 5第六章職業(yè)道德與審計紀律 13第七章審計檔案 15第八章附則 17第一章總則第一條為了
2025-04-12 13:18
【總結】第1頁共60頁北京XX房地產開發(fā)有限公司監(jiān)察部管理制度監(jiān)察部作為服務于公司整體經營、管理、發(fā)展戰(zhàn)略目標的部門,工作重點在于防范公司經營風險,規(guī)范公司管理,提高公司運營效率。通過監(jiān)察部工作,促進公司員工在公司制度規(guī)定的授權內自覺履行自己的職責;披露公司運營管理中的隱患及重大違規(guī)、違紀、失職現象,分析
2024-11-06 00:04
【總結】第1頁共30頁北京XX房地產開發(fā)有限公司監(jiān)察部管理制度監(jiān)察部作為服務于公司整體經營、管理、發(fā)展戰(zhàn)略目標的部門,工作重點在于防范公司經營風險,規(guī)范公司管理,提高公司運營效率。通過監(jiān)察部工作,促進公司員工在公司制度規(guī)定的授權內自覺履行自己的職責;披露公司運營管理中的隱患及重大違規(guī)、違紀、失職現象,分析
2024-10-22 21:57
【總結】集團內部審計制度第一章主題內容及適用范圍1、本制度規(guī)定了**集團公司(以下簡稱“集團”)內部審計工作的總則,內部審計人員,內部審計機構及人員的職權、審計范圍和審計內容、審計程序、內部審計管理、違反規(guī)定的責任、附則。2、本制度適用于集團設立于中華人民共和國境內、外的全資子公司、控股公司、合資公司和合作項目的內部審計工作。
2025-04-23 06:37
【總結】,提高審計工作質量,實現內部審計經常化、制度化,發(fā)揮內部審計工作在加強內部控制管理、促進企業(yè)經濟管理、提高經濟效益中的作用,根據《中華人民共和國審計法》、《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》、《中國內部審計準則》等法律、法規(guī)規(guī)定,結合本公司實際,特制定本制度。第二條本制度所稱被審計對象,特指公司各內部機構、控股公司、分公司、辦事處。第三條本制度所稱內部審計,是指由公司內部機構或人員,
2025-06-07 00:40
【總結】17/21橫店集團控股有限公司內部審計制度目錄第一章總則 1第二章機構設置及職責 1第三章審計人員 2第四章審計范圍和權限 3第五章審計程序 5第六章職業(yè)道德與審計紀律 13第七章審計檔案 15第八章附則 17第一章總則第一條為了加強
2025-04-12 22:17
【總結】1反洗錢內部審計制度第一章總則第一條為了規(guī)范反洗錢內部審計工作,提高反洗錢審計工作質量,根據《中華人民共和國審計法》、《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構反洗錢規(guī)定》、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》、《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管
2024-10-18 22:15
【總結】****有限公司內部審計管理制度第一章 總則第一條為了規(guī)范公司內部審計工作,提高審計工作質量,明確審計人員的職責,發(fā)揮審計在強化內部控制、改善經營管理、提高經濟效益中的作用,根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國審計法》、《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》等相關法律、法規(guī)與《公司章程》的規(guī)定和要求,結合公司的實際情況,特制定本制度。
2025-04-19 02:49
【總結】XXX年一月修訂第一節(jié)內部審計章程第一章總則第一條為規(guī)范公司內部審計工作,明確內部審計的職責和權限,完善公司內部控制制度,優(yōu)化公司業(yè)務流程,改善經營管理,提高經濟效益,實現內部審計的制度化和規(guī)范化。根據《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國內部審計條例》、《中華人民共和國內部審計準則》、深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司內部審計工作指引》等有關法律、規(guī)章制度,及《深
2025-06-07 00:37
【總結】第一條:為了加強對省局直屬事業(yè)單位的內部審計工作,進一步發(fā)揮內部審計的監(jiān)督作用,規(guī)范內部審計工作程序,提高內部審計質量,根據《中華人民共和國審計法》、《行政單位會計制度》、《行政單位財務規(guī)則》和《事業(yè)單位財務規(guī)則》及其他有關要求,制定本制度。第二條:財政審計局負責對山水城直屬行政事業(yè)單位的內部審計工作。第三條:財政審計局根據當年內部審計計劃派出審計組,審計組可由機關專職審計人員和熟悉財務工作
2025-04-12 05:26
【總結】內部審計內部控制實施細則22.1內部審計管理目標22.1.1內部審計業(yè)務目標內部審計業(yè)務目標是根據企業(yè)內部經營環(huán)境確定的目標,主要是規(guī)范企業(yè)的內部審計工作,防范舞弊行為發(fā)生,提高審計質量。具體的內部審計業(yè)務目標如圖22-1所示。目標1實現企業(yè)預期審計目標,發(fā)揮審計監(jiān)督作用目標2規(guī)范審計行為,引導企業(yè)科學組織內部審計工作,防范審計風險
2025-04-15 22:41
【總結】第一篇:公司內部審計制度 公司內部審計制度 第一章總則 第一條為執(zhí)行公司董事會的決策要求,規(guī)范公司內部審計工作,加強現代企業(yè)制度建設,根據《公司法》、《審計法》、《內部控制制度》和審計署《關于內...
2024-10-13 12:48
【總結】 第1頁共10頁 國企內部審計制度 第一章總則 第一條為加強對XX省人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會 (以下簡稱省國資委)履行出資人職責企業(yè)(以下簡稱企業(yè))的 內部監(jiān)督和風險控制,規(guī)范企業(yè)內...
2025-08-17 17:50