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正文內(nèi)容

醫(yī)院財(cái)務(wù)內(nèi)控制度創(chuàng)新淺析(編輯修改稿)

2025-06-27 06:39 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 公立醫(yī)院財(cái)會(huì)主要崗位的人員配備過少,財(cái)會(huì)負(fù)責(zé)人忙于具體事務(wù)處理,不能有效地對(duì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行事先控制。承擔(dān)財(cái)務(wù)內(nèi)部控制職責(zé)的人員是財(cái)會(huì)人員,需要具備金融、市場、法律、信息等多方面的知識(shí),但目前財(cái)會(huì)人員素質(zhì)普遍不高,絕大多數(shù)為在職學(xué)習(xí)取得學(xué)歷,缺少履行財(cái)務(wù)內(nèi)部控制應(yīng)具備的綜合素質(zhì),使財(cái)務(wù)內(nèi)控制度得不到落實(shí)。,財(cái)務(wù)內(nèi)部控制弱化主要表現(xiàn)在醫(yī)院物資采購和管理控制有待加強(qiáng)和規(guī)范,資產(chǎn)驗(yàn)收入庫手續(xù)不完善,財(cái)產(chǎn)物資的報(bào)廢、轉(zhuǎn)移沒有及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理,造成賬物不符。近年來,醫(yī)院在大多數(shù)藥品、材料、設(shè)備采購上已實(shí)行了政府集中招標(biāo),但這只能在一定程度上減少了“暗箱操作”,藥品、大型設(shè)備采購過程中依然存在著一定的不規(guī)范現(xiàn)象。,很多數(shù)醫(yī)院尚未開展醫(yī)療成本控制工作有部分醫(yī)院雖然根據(jù)自身需要借鑒企業(yè)成本核算經(jīng)驗(yàn)和做法,開展了成本核算工作,但是還僅停留在科室核算是為獎(jiǎng)金分配提供依據(jù)的核算狀況,尚未建立全面成本考核、成本分析評(píng)價(jià)和成本信息反饋體系。醫(yī)院的成本開支水平也參差不齊,造成各醫(yī)院成本沒有可比性,成本控制沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)。,沒有充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的職能作用醫(yī)院財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度貫穿于公立醫(yī)院業(yè)務(wù)活動(dòng)和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié),這就非常需要內(nèi)部審計(jì)人員對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度進(jìn)行檢查、考核和評(píng)價(jià)。但目前許多醫(yī)院都未建立內(nèi)部審計(jì)部門和設(shè)立專職內(nèi)審工作崗位,或雖然建立卻因人員素質(zhì)、管理體制等原因未能開展積極有效的內(nèi)部財(cái)務(wù)控制審計(jì)評(píng)價(jià)工作。?,K?、醫(yī)院財(cái)務(wù)內(nèi)控制度創(chuàng)新的思路醫(yī)院財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度存在問題的原因,既有管理體制和領(lǐng)導(dǎo)方法,也有管理手段和人員素質(zhì)等方面的因素。針對(duì)這
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