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正文內(nèi)容

農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司財(cái)務(wù)管理制度(編輯修改稿)

2025-02-08 02:13 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 總經(jīng)理印鑒分別 由財(cái)務(wù)經(jīng)理和出納負(fù)責(zé)保管。 六、現(xiàn)金、銀行存款的盤查 無憂網(wǎng)( )匯聚有學(xué)習(xí)力的精英階層 無憂網(wǎng)( )匯聚有學(xué)習(xí)力的精英階層 出納人員在每周完成出納工作后,應(yīng)將庫存現(xiàn)金、銀行存款的上存、收入、支出、結(jié)存情況,編制“出納報(bào)告表”,并對(duì)由出納保管的庫存現(xiàn)金,由會(huì)計(jì)或總經(jīng)理指定人員于每星期五下午及每月終了進(jìn)行定期對(duì)賬盤查,其他時(shí)間進(jìn)行抽查。 出納應(yīng)根據(jù)銀行存款日記賬的賬面余額與開戶銀行轉(zhuǎn)來的對(duì)賬單的余額進(jìn)行核對(duì),對(duì)未達(dá)賬項(xiàng)應(yīng)由會(huì)計(jì)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進(jìn)行檢查核對(duì)。 其它依據(jù)相關(guān)會(huì)計(jì)制度及法規(guī)執(zhí)行。 第三章 資金審批具體制度 一、目的 為簡(jiǎn)化支出審批手續(xù),提高 工作效率。 防止因私占用公司財(cái)產(chǎn)。 二、行政費(fèi)用支出管理制度 公司管理人員的費(fèi)用報(bào)銷,須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后財(cái)務(wù)方可報(bào)支;涉及應(yīng)酬等非正常費(fèi)用,須公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 招標(biāo)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn):縣城不超 30 元每人;市以上 50 元每人 公司差旅費(fèi)開支制度 ⑴公司員工到本市范圍以外地區(qū)執(zhí)行公務(wù)可享受差旅費(fèi)補(bǔ)貼; ⑵公司職員出差根據(jù)需要,由部門經(jīng)理決定選用交通工具; ⑶公司職員出差期間,住宿費(fèi)用及補(bǔ)貼按以下規(guī)定執(zhí)行: ①房租標(biāo)準(zhǔn): A、部門經(jīng)理以上職員,房租標(biāo)準(zhǔn)為 100200 元 /日; B、一般職員,房租標(biāo)準(zhǔn)為 80 元 /日。 ②伙食補(bǔ)貼、市內(nèi)交通補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)伙食補(bǔ)貼每人 20 元 /日(若與領(lǐng)導(dǎo) 同行 ,則由領(lǐng)導(dǎo)報(bào)銷,員工不領(lǐng)取本補(bǔ)貼);市內(nèi)交通費(fèi)按實(shí)際金額報(bào)銷,盡量以公車制。 ⑷實(shí)際報(bào)銷金額超出公司的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),需帶隊(duì) 人 說明原因,報(bào)經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后支付。 車輛維修費(fèi)及汽油費(fèi)管理制度 ⑴公司車輛維修保養(yǎng)由辦公室統(tǒng)一管理,應(yīng)指定維修點(diǎn)維修 ; ⑵車輛的易損備品備件由辦公室統(tǒng)一安排采購(gòu),以支票支付。需用時(shí)應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù),并由辦公室建賬予以核銷使用; ⑶公司汽油票由辦公室統(tǒng)一保管并設(shè)賬登 記使用。 辦公費(fèi)用、會(huì)議費(fèi)用及其他費(fèi)用管理制度 ⑴公司辦公用具由辦公室統(tǒng)一采購(gòu)、管理;同時(shí)辦公室需設(shè)立賬冊(cè)登記公司辦公用品的采購(gòu)、使用情況; ⑵辦公室應(yīng)對(duì)各部門領(lǐng)用的辦公用品情況進(jìn)行造冊(cè)、登記、定期通
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