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正文內(nèi)容

應(yīng)收賬款管理辦法-展示頁

2024-10-17 16:24本頁面
  

【正文】 ,賬賬相符。第三十五條 離職移交清單至少一式三份,由移交人、接交人核對內(nèi)容無誤后雙方簽字,經(jīng)監(jiān)交人簽字后,交移交人一份,接交人一份,企業(yè)存留一份。第三十三條 凡業(yè)務(wù)人員調(diào)崗的,必須先辦理包括應(yīng)收賬款在內(nèi)的工作交接,交接未完,不得離崗;交接不清的,責(zé)任由移交者負責(zé);交接清楚后,責(zé)任由接替者負責(zé)。第三十一條 企業(yè)應(yīng)制定商業(yè)承兌匯票收取考核管理辦法,合理確定收取的范圍、結(jié)構(gòu),控制財務(wù)費用與財務(wù)風(fēng)險,提高企業(yè)收款質(zhì)量。第二十九條 按照“誰經(jīng)手、誰負責(zé)、誰回籠”的原則,對應(yīng)收賬款實行責(zé)任到人,列入對有關(guān)業(yè)務(wù)人員的考核內(nèi)容,與獎懲掛鉤,做到目標明確,責(zé)任分明。第二十七條 財務(wù)部門應(yīng)當督促銷售部門加緊催收應(yīng)收賬款,并定期編制應(yīng)收賬款明細表,向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和銷售部門反映應(yīng)收賬款的余額和賬齡等信息,及時分析應(yīng)收賬款管理情況,提請銷售部門采取相應(yīng)的措施,預(yù)防企業(yè)資產(chǎn)損失。第二十五 對應(yīng)收賬款的每次催收行為,銷售部門和業(yè)務(wù)人員應(yīng)保留催收行為的書面憑據(jù),并盡可能取得客戶的簽證,作為催收記錄的依據(jù)。如發(fā)現(xiàn)客戶有異?,F(xiàn)象,應(yīng)及時向銷售部門報告并建議應(yīng)采取的措施。第二十二條 財務(wù)部門每年至少一次向客戶寄發(fā)對賬函,簽訂對賬單,對金額重大的客戶,財務(wù)部門認為必要時可派員與客戶對賬,發(fā)現(xiàn)不符,會同銷售部門及時查明原因,并進行處理。第二十條 銷售部門和業(yè)務(wù)人員應(yīng)定期與財務(wù)部門核對應(yīng)收賬款發(fā)生額和余額,發(fā)現(xiàn)不符,及時查明原因,并進行處理。金額重大的銷售合同的訂立應(yīng)當征詢法律顧問或?qū)<业囊庖?,由企業(yè)董事會或總經(jīng)理辦公會研究決定。第十七條 超過信用額度的合同,必須按照企業(yè)的授權(quán),事先進行審批,未經(jīng)審批,合同不得簽訂。四章 合同管理第十五條 銷售業(yè)務(wù)除即時結(jié)清外,均須簽訂書面的銷售合同。第十三條確定的客戶信用額度和信用期限,必須經(jīng)企業(yè)授權(quán)審批人批準后方可執(zhí)行。第十一條企業(yè)應(yīng)對擬賒銷客戶的資產(chǎn)狀況、財務(wù)狀況、經(jīng)營能力、以往業(yè)務(wù)記錄、企業(yè)信譽等進行深入的調(diào)查,根據(jù)調(diào)查的結(jié)果來評定其信用等級,并建立賒銷客戶信用等級檔案。第三章信用管理第九條企業(yè)應(yīng)當根據(jù)本單位的實際情況制定合理、有效的信用政策。第八條 所屬企業(yè)應(yīng)當建立專門的信用管理部門或崗位,負責(zé)制定企業(yè)的信用政策,監(jiān)督信用政策的執(zhí)行情況。第六條財務(wù)部門負責(zé)資金結(jié)算、賬務(wù)處理、賬齡分析、監(jiān)督貨款的回收、組織應(yīng)收賬款的清查及壞賬核銷的報批等工作。第二章 職責(zé)分工第四條 應(yīng)收賬款的管理部門包括銷售部門、財務(wù)部門和法律事務(wù)部門等。應(yīng)收賬款是企業(yè)的主要流動資產(chǎn)之一,其管理狀況直接影響著企業(yè)的資產(chǎn)質(zhì)量和營運能力。第一篇:應(yīng)收賬款管理辦法應(yīng)收賬款管理辦法 第一章總則,加速資金周轉(zhuǎn),防范壞賬風(fēng)險,根據(jù)財政部《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第9號—銷售業(yè)務(wù)》及《財務(wù)風(fēng)險管理指導(dǎo)意見》的有關(guān)規(guī)定,制定本辦法。第二條 本辦法所稱應(yīng)收賬款是指企業(yè)因銷售商品、提供勞務(wù)等經(jīng)營活動應(yīng)收取的款項。第三條 本辦法適用于公司及各所屬企業(yè)。第五條 銷售部門負責(zé)客戶信用的調(diào)查與評價、合同簽訂、銷售政策和信用政策的執(zhí)行、定期與客戶對賬、建立應(yīng)收賬款臺帳及催收貨款等工作。第七條法律事務(wù)部門負責(zé)銷售合同的審核和逾期應(yīng)收賬款糾紛的法律訴訟等工作。信用管理崗位應(yīng)當與銷售業(yè)務(wù)崗位分設(shè)。第十條 信用政策主要包括信用標準、信用條件及收賬政策三部分的內(nèi)容。第十二條根據(jù)評定的客戶信用等級,確定客戶信用額度和信用期限。第十四條客戶信用實行動態(tài)管理,每年至少對其復(fù)查一次,出現(xiàn)大的變動,要及時進行調(diào)整,調(diào)整結(jié)果經(jīng)企業(yè)授權(quán)審批人批準。第十六條 簽訂的銷售合同應(yīng)按照公司《合同管理辦法》,嚴格履行審批程序,合同未經(jīng)審批程序,不得將合同交予客戶。第十八條 審批人員應(yīng)對銷售價格、信用政策、發(fā)貨及收款方式等嚴格把關(guān)。第五章對賬管理 第十九條 銷售部門應(yīng)建立應(yīng)收賬款臺賬,及時登記每一客戶應(yīng)收賬款的發(fā)生、增減變動、余額、賬齡和信用額度使用情況等。第二十一條 銷售部門或業(yè)務(wù)員至少每半年應(yīng)與客戶核對應(yīng)收貨款余額和發(fā)生額,并簽訂業(yè)務(wù)對賬單,發(fā)現(xiàn)不符,及時查明原因,向財務(wù)部門報告,并進行處理。第六章催收管理第二十三條 業(yè)務(wù)人員應(yīng)根據(jù)銷售合同的規(guī)定,對即將到期的應(yīng)收賬款,及時提醒客戶依約付款。第二十四條 對已到期或已逾期的應(yīng)收賬款,應(yīng)積極采取各種合法、有效的方式進行催收。第二十六條 對催收無效的逾期應(yīng)收賬款,嚴格按照《陜西長嶺電氣有限責(zé)任公司關(guān)于加強逾期應(yīng)收賬款清收管理及責(zé)任追究的規(guī)定》執(zhí)行。第七章考核管理第二十八條 企業(yè)必須制定可行的考核方案,納入主管部門的組織績效管理,做到責(zé)任分明。第三十條 在客戶信用期限內(nèi),可按照提前回款時間及貨款金額的大小對業(yè)務(wù)人員進行相應(yīng)獎勵;超過合同規(guī)定付款期限的應(yīng)收賬款,按照逾期期限長短及貨款金額的大小對業(yè)務(wù)人員進行相應(yīng)的處罰。第八章交接管理第三十二條 業(yè)務(wù)人員崗位調(diào)換、離職,必須對經(jīng)手的應(yīng)收賬款進行交接。第三十四條 凡業(yè)務(wù)人員離職的,應(yīng)提前30日向企業(yè)提出申請,經(jīng)批準后辦理交接手續(xù),并把經(jīng)手的應(yīng)收賬款全部收回或取得客戶付款的承諾擔(dān)保,未辦理交接手續(xù)而自行離開者,由此給企業(yè)造成損失的,依法追究法律責(zé)任。第三十六條 業(yè)務(wù)人員接交時,遇有疑問或賬目不清時應(yīng)立即向部門領(lǐng)導(dǎo)反映,有意代為隱瞞者應(yīng)與離職人員同負全部責(zé)任。第三十八條 企業(yè)在清查核實的基礎(chǔ)上,對確實不能收回的應(yīng)收賬款,在取得符合本辦法要求的證據(jù)、履行規(guī)定的程序并獲
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