【摘要】海隆石油鉆具(無錫)有限公司受審核部門:技術部質量部第1頁共2頁內審檢查表QR/JZ-34№:021部門代表:審核員:標準章節(jié)號檢查內容檢查記錄備注文件控制1.質量管理體系文件在發(fā)放前是
2024-11-24 09:33
【摘要】第1頁共6頁體系審核檢查表編號:審核過程名稱基礎設施/APQP/生產提供/工裝/設備/生產計劃/產品防護涉及標準條
2025-01-13 09:16
【摘要】北碚建司質量管理體系內部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R14—01標準要求檢查要點現(xiàn)場記錄評價 1、是否結合自身特點和質量管理需要,
2025-07-07 00:11
【摘要】XXX實驗室控制編號:ABCD-XX-XX/修改記錄:第0次
2025-07-21 18:54
【摘要】內部質量體系審核檢查表編號:TZ/QR802-03審核員:NO:1受審部門供應部審核時間質量標準條款審核內容及方法審核記錄
2025-07-06 18:34
【摘要】質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、食品安全管理體系審核通用檢查表受審核部門:編制人/日期:批準人/日期:審核準則:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,F(xiàn)SSC22000,體系文件、適用法律法規(guī)審核日期:審核員:一體化管理體系要求檢查內容是否適用參考文件檢查方法檢查結果記錄一體化條款ISO9001條款ISO14
2025-07-07 01:54
【摘要】編號:Q/審核員:陪同人員:NO:01受審核部門銷售部時間2009年9月1日依據(jù)文件條款審核內容、方法檢查現(xiàn)場記錄評價質量方針質量目標內部溝通與產品有關的要求的確定
2025-07-06 18:57
【摘要】內部質量體系審核檢查表編號:Q/審核員:陪同人員:NO:01受審核部門銷售部時間2009年9月1日依據(jù)文件條款審核內容、方法檢查現(xiàn)場記錄評價質量方針質量目標內部溝通
2025-07-06 19:21
【摘要】制度名質量異常處理辦法電子文件編碼GLWA136頁碼1-1××公司質量異常處理辦法第一條目的為明確發(fā)現(xiàn)質量異常時所應采取的措施,使問題得以迅速確實地解決,并防止其再發(fā)生,以保持質量的穩(wěn)定。第二條適用范圍在制程中發(fā)現(xiàn)質量異常時。第三條制程質量異常。,連續(xù)上升或下降趨勢及周期時。,前工序不良品納入本工
2025-07-07 00:36
【摘要】ISO9001:2020版內審檢查表受審核部門/過程/責任人技術部日期2020/9/20審核員倪土根標準條款審核要點審核記錄(符合打√)不符合打×,并記錄1組織的崗位、職責和權限、各級人員職責、權限及其相互關系是否確定并予以溝通?√?
2024-11-15 12:34
【摘要】內部質量體系審核檢查表編號:JD/QZ01—015B過程SP4:文件控制審核員審核時間審核內容檢查記錄審核依據(jù)標準相關文件有沒有部門的[在用文件清單]?有沒有及時刷新?抽查3份文件。圖紙(底圖)有無管理?如何進行管理?
2025-07-06 18:43
【摘要】質量體系內部審核檢查表COP1:顧客要求過程所有者營銷經理過程描述收集、傳遞、分析、評審、確定顧客要求。用什么資源(材料/設備)?計算機、信息管理系統(tǒng)過程風險點:未按要求對合同、協(xié)議、訂單進行評審;未識別顧客特殊要求;對顧客要求響應遲緩。誰來做(能力/技能/培訓)?營銷員、財務人員、項目小組、計劃員過程輸入:顧客要求,產品標準、數(shù)
2025-07-07 00:30
【摘要】內審檢查表——一體化管理體系內審、安全質量監(jiān)督檢查1、工程項目質量管理體系審核及監(jiān)督檢查表序號審核檢查內容審核檢查方法1項目概況工程概況及目前的進展情況。聽取項目匯報和
2024-08-11 20:23
【摘要】XXX有限公司產品/過程質量體系檢查表制定部門:制定日期:年月日產品名稱規(guī)格/型號顧客零件編號問
2025-07-06 21:32
【摘要】在線文檔閱讀在線文檔閱讀內部質量管理體系審核記錄MC/QW03-2020受審部門總經理、管理者代表共頁,第1頁標準ISO過程編號現(xiàn)
2024-09-13 00:42