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采購部工作流程與管理制度-文庫吧資料

2025-06-06 09:28本頁面
  

【正文】 5) 出庫流程: a. 庫管員收到銷售部銷售內(nèi)勤發(fā)出的 ERP 出庫申請 b. 庫管員備貨并復(fù)核 c. 交辦公室發(fā)貨 d. 辦公室將用戶簽字的送貨單或發(fā)貨單交銷售 內(nèi)勤 采購管理制度: 1) 建立好供方及用戶檔案,并做好工作記錄。 流程: 1) 采購流程: A 收到銷售部從 ERP 發(fā)來的訂單 B 審批確認(rèn) C 詢價(jià)、比價(jià) D 采購部經(jīng)理審批(重大合同向公司領(lǐng)導(dǎo)請示) E 簽訂采購合同 F 復(fù)印后,將原始合同整理裝訂年末存檔 2) 付款流程: A 在 ERP 內(nèi)錄入付款申請單 B 采購部經(jīng)理審核 C 副總經(jīng)理審批 D 財(cái)務(wù)部付款。 10) 對來 料來貨及時(shí)入庫,儲放安全以防倒塌、遺失或變質(zhì)。 8) 配合盤點(diǎn)庫房產(chǎn)品工作的具體執(zhí)行。 5) 按規(guī)定收發(fā)物料。 3) 負(fù)責(zé)庫房日常管理事
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