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正文內(nèi)容

tcl金能電池業(yè)務(wù)流程-文庫吧資料

2025-04-13 06:42本頁面
  

【正文】 銷售退回開始Pur01銷售出庫單(紅字)財務(wù)人員填制,并交主管審核Pur02總帳憑證財務(wù)人員填制紅字銷售憑證,并交財務(wù)主管審核銷售退回結(jié)束流程說明l 當銷售退回業(yè)務(wù)發(fā)生時,財務(wù)人員根據(jù)銷售退回業(yè)務(wù)的要求填制紅字銷售入庫單,新增后交主管人員審核,其中退庫成本要求手工錄入。B、銷售憑證填制操作方法:在K3系統(tǒng)主控臺中進入總帳系統(tǒng),財務(wù)人員通過憑證的憑證錄入模塊,新增憑證。 填制項目:單據(jù)頭中要求填制的項目包括:客戶名稱、日期、單據(jù)編號、銷售部門和業(yè)務(wù)員。單據(jù)體中要求填制的項目包括:商品代碼、單位、數(shù)量、銷售單價、發(fā)出倉位。主要業(yè)務(wù)單據(jù)填制及關(guān)鍵工作操作說明l 委托代銷出庫單 填制方法:在K3系統(tǒng)主控臺中進入倉存管理(商業(yè))系統(tǒng),財務(wù)人員通過業(yè)務(wù)處理中的出庫單模塊新增委托代銷出庫單。l 當客戶來進行結(jié)算時,財務(wù)人員根據(jù)結(jié)算情況進行正常銷售出庫(委托代銷結(jié)算),結(jié)算可分為多次也可一次完成,根據(jù)結(jié)算填制銷售出庫單。鋪貨合同約定的結(jié)算期滿時,經(jīng)營部向經(jīng)銷商收回鋪貨或者根據(jù)委托代銷單位的銷貨清單,收回鋪貨商品貨款,并開具增值稅發(fā)票。經(jīng)營部根據(jù)公司市場部批準的合同,結(jié)合經(jīng)銷商的要貨計劃,開具銷售出庫單(注明“委托代銷商品”字樣和鋪貨合同編號),并向經(jīng)銷商提供貨物,單據(jù)交由經(jīng)營部財務(wù)進行處理。經(jīng)營部財務(wù)人員將初步審核(經(jīng)理審核)的鋪貨合同傳真回公司市場部審批。l 銷售憑證填制操作方法:在K3系統(tǒng)主控臺中進入總帳系統(tǒng),財務(wù)人員通過憑證的憑證錄入模塊,新增憑證。 填制項目:單據(jù)頭中要求填制的項目包括:客戶名稱、日期、單據(jù)編號、銷售部門和業(yè)務(wù)員。l 財務(wù)人員進行銷售發(fā)票的憑證處理,填制銷售憑證。一、 一般銷售業(yè)務(wù)處理一般銷售是指經(jīng)營部在現(xiàn)款現(xiàn)貨交易等情況下的銷售業(yè)務(wù),該業(yè)務(wù)不存在委托代銷合同等前提。以下我們將根據(jù)不同的情況分析銷售業(yè)務(wù)流程。所有客戶退貨,經(jīng)財務(wù)批準后并開具紅字銷售出庫單,倉管方可收貨入庫。在信用額度內(nèi)賒銷或經(jīng)銷,由計劃員開據(jù)商品出庫單交客戶提貨人簽字,經(jīng)業(yè)務(wù)負責(zé)人批準,財務(wù)審核價格是否準確,是否在信用額度內(nèi),合格予以簽章,到倉庫提貨出庫。第三節(jié) 銷售業(yè)務(wù)在銷售業(yè)務(wù)中,經(jīng)營部必須嚴格按照合同管理制度,先與經(jīng)銷商簽定合同,經(jīng)報母公司審批,獲準并備案后,方可與經(jīng)銷商進行銷售業(yè)務(wù)往來。填制項目:單據(jù)頭中要求填制的項目包括:供貨單位、日期、單據(jù)編號、采購部門和業(yè)務(wù)員。修改時,在K3系統(tǒng)主控臺中進入總帳系統(tǒng),財務(wù)人員通過憑證的憑證查詢模塊,找到該憑證,進行修改(如憑證已被審核,則提請財務(wù)主管反審)。l 期末,供應(yīng)商根據(jù)本月的實際發(fā)貨數(shù)及經(jīng)營部的退貨數(shù)匯總開銷售發(fā)票,經(jīng)營部收到供應(yīng)商的發(fā)票后,則會將該發(fā)票作為該次采購入庫憑證的附件,這時應(yīng)修改本張采購?fù)素洃{證(及該發(fā)票相關(guān)憑證)的摘要,注明該張發(fā)票所在的憑證號。商品出庫后財務(wù)主管對紅字采購入庫單進行單據(jù)審核。 憑證格式:借:庫存商品品名借:應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進項稅額貸:應(yīng)付帳款應(yīng)付公司貨款三、 采購?fù)嘶亓鞒淘摌I(yè)務(wù)是指收到供應(yīng)商的商品后,由于各種原因?qū)е乱素浀臉I(yè)務(wù)。單據(jù)體中要求填制的項目包括:商品代碼、單位、實收數(shù)量、單位成本、收入倉位。主要業(yè)務(wù)單據(jù)填制及關(guān)鍵工作操作說明l 采購收貨單 填制方法:在K3系統(tǒng)主控臺中進入倉存管理(商業(yè))系統(tǒng),財務(wù)人員通過業(yè)務(wù)處理中的入庫單模塊新增采購收貨單,根據(jù)送貨單和商品實物進行相應(yīng)的修改。并修改與該張發(fā)票相關(guān)采購入庫憑證的摘要,注明該張發(fā)票所在的憑證號。制作憑證分兩種情況:A、如果采購入庫單的采購金額與發(fā)票金額不符,則先按采購入庫單制作采購憑證,然后按照發(fā)票金額修改該發(fā)票相關(guān)的憑證,以確認采購業(yè)務(wù)正式完成。業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號:FL0203 業(yè)務(wù)名稱:貨物先到的業(yè)務(wù)處理 功能域 編制 日期:2001/06/02 審核 日期貨物先到的業(yè)務(wù)處理開始Pur01采購收貨單財務(wù)人員填制,并交主管審核發(fā)票到達Pur02總帳憑證財務(wù)人員填制,并交財務(wù)主管審核貨物先到的業(yè)務(wù)處理結(jié)束流程說明l 當采購商品先于發(fā)票到達時,財務(wù)人員根據(jù)送貨單及商品實物填制采購收貨單,由財務(wù)主管進行單據(jù)審核,暫時不制作采購憑證。 憑證格式:借:庫存商品品名借:應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進項稅額貸:應(yīng)付帳款應(yīng)付公司貨款二、 貨物先到的業(yè)務(wù)處理(暫估入庫)該業(yè)務(wù)處理是指采購業(yè)務(wù)發(fā)生時,采購商品在時間上先于發(fā)票到達企業(yè)。單據(jù)體中要求填制的項目包括:商品代碼、單位、實收數(shù)量、單位成本、收入倉位。主要業(yè)務(wù)單據(jù)填制及關(guān)鍵工作操作說明l 采購收貨單 填制方法:在K3系統(tǒng)主控臺中進入倉存管理(商業(yè))系統(tǒng),財務(wù)人員通過業(yè)務(wù)處理中的入庫單模塊新增采購收貨單。l 當商品到達時,財務(wù)人員根據(jù)發(fā)票填制采購入庫單進行收料,收料完成后主管對入庫單進行審核。采購業(yè)務(wù)總流程圖如下: 業(yè)務(wù)流程圖編號:FL0201 業(yè)務(wù)名稱:采購業(yè)務(wù) 功能域 編制 日期:2001/06/02 審核 日期發(fā)票先到的業(yè)務(wù)處理貨物先到的業(yè)務(wù)處理退貨處理采購業(yè)務(wù)結(jié)束采購業(yè)務(wù)開始采購發(fā)票先到還是貨物先到發(fā)票先到貨物先到一、 發(fā)票先到的業(yè)務(wù)處理該業(yè)務(wù)處理是指采購業(yè)務(wù)發(fā)生時,供應(yīng)商由于種種原因先將發(fā)票開出,并先于采購商品到達企業(yè)。經(jīng)營部向母公司退回貨物時,經(jīng)營部由計劃員填制經(jīng)營部退貨報告書,交由倉管審核后開具紅字采購入庫單,母公司將根據(jù)經(jīng)營部退貨報告書與提供貨物合并向經(jīng)營部開具增值稅發(fā)票,經(jīng)營部會計據(jù)此制作會計憑證。第二節(jié) 采購業(yè)務(wù)在采購業(yè)務(wù)中,通常由母公司向經(jīng)營部供貨,并由母公司開具銷售出庫單及增值稅專用發(fā)票,經(jīng)營部根據(jù)收到的銷售出庫單,增值稅發(fā)票,將貨物入庫并由經(jīng)營部倉管開具經(jīng)營部的外購入庫單,驗收無誤后,交由經(jīng)營部會計制作會計憑證。第一節(jié) 總流程在K3系統(tǒng)中各個業(yè)務(wù)模塊雖然執(zhí)行不同的流程實現(xiàn)不同的功能,但它們之間同樣有著緊密的聯(lián)
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