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華岳達(dá)鋁業(yè)公司測(cè)量管理體系程序文件匯編-資料下載頁(yè)

2025-07-13 16:41本頁(yè)面

【導(dǎo)讀】件皆為有效版本,防止使用失效和作廢文件,制定本程序。存期和處置符合規(guī)定的要求。、標(biāo)準(zhǔn)、測(cè)量等情況的記錄。辦公室統(tǒng)一編號(hào),以確保記錄表格標(biāo)識(shí)的唯一性。負(fù)責(zé)記錄的部門(mén)及-人保存。按填寫(xiě)日期的順序排列并進(jìn)行裝訂,貯存于。文件櫥中,并防止丟失、損壞、受潮。式通過(guò)查看標(biāo)簽進(jìn)行查找。管量評(píng)審記錄和顧客投訴及處理的記錄。過(guò)程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)的記錄等。當(dāng)記錄數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí),在錯(cuò)誤數(shù)據(jù)處劃?rùn)M線并填寫(xiě)糾正后的數(shù)據(jù),項(xiàng)日,提出測(cè)量設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)。方,并保持記錄。家計(jì)量行政部門(mén)形式批準(zhǔn)的證書(shū)。設(shè)備進(jìn)行首次檢定或校準(zhǔn),合格的登記入臺(tái)帳。如不合格時(shí),由采購(gòu)部。行確認(rèn)標(biāo)識(shí),交接入庫(kù)辦理手續(xù)。理批準(zhǔn)后,到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)用手續(xù)。性和有效性的標(biāo)記。

  

【正文】 工作程序: 主管經(jīng)理負(fù)責(zé)組織辦公室、質(zhì)檢部、技術(shù)部等相關(guān)人員定期組織內(nèi)部審核,對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格應(yīng)及時(shí)標(biāo)識(shí),防止誤用,并采取糾正措施,以實(shí)現(xiàn)測(cè)量管理體系的改進(jìn)。 理體系的運(yùn)行是否有效,若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)立即糾正或采取糾正措施,預(yù)防體系不合格。 ,應(yīng)履行職責(zé),加強(qiáng)管理,確保體系有效運(yùn)行。 文件控制程序 版本 A 對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款 GB/1902220xx/ HYD/CL II1120xx 更改 0 ,由質(zhì)檢部及相關(guān)人員及時(shí)進(jìn)行原因分析、立即糾正。 、能力無(wú)保障時(shí),企管部應(yīng)聯(lián)系培訓(xùn),重新確認(rèn)其資格。 ,執(zhí)行本程序 。 ,由經(jīng)辦部門(mén)人員直接退貨或換貨。 ,立即報(bào)告質(zhì)檢部,并貼不合格(紅色)標(biāo)識(shí),隔離存放,以防誤用,進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。 ,并進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定,若不能繼續(xù)使用的測(cè)量設(shè)備,報(bào)主管經(jīng)理批準(zhǔn),作報(bào)廢處理。 ,經(jīng)校準(zhǔn)或檢定屬于合格的,確認(rèn)后投入使用。 文件控制程序 版本 A 對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款 GB/1902220xx/- 3 HYD/CL II1220xx 更改 0 糾正、預(yù)防措施管理程序 l、目的和適用范圍: ,實(shí)現(xiàn)測(cè)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 、改進(jìn)的實(shí)施和驗(yàn)證。 職責(zé)與權(quán)限: 辦公室負(fù)責(zé)在體系審核和管理評(píng)審過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格進(jìn)行糾正,并對(duì)改進(jìn)效果進(jìn)行驗(yàn)證。 。 .主管經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督和協(xié)調(diào)測(cè)量管理體系的進(jìn)行。 工作程序: 。 現(xiàn)測(cè)量管理體系的質(zhì)量方針和目標(biāo),應(yīng)加強(qiáng)體系的管理和控制,并實(shí)施持之有效的方法,控制不合格,持續(xù)改進(jìn)。 ,應(yīng)考慮以下因素: a.改進(jìn)項(xiàng)日的目標(biāo)和總要求。 b.針對(duì)現(xiàn)有測(cè)量過(guò)程的狀況,確定改進(jìn)的方案。 c.實(shí)施改進(jìn),并評(píng)價(jià)改進(jìn)。 ,內(nèi)部審核結(jié)果統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析,糾正和預(yù)防措實(shí)施,管理評(píng)審的結(jié)果,外部評(píng)審的結(jié)果,糾.織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行策劃,制定改進(jìn)計(jì)劃,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 文件控制程序 版本 A 對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款 GB/1902220xx/- 3 HYD/CL II1220xx 更改 0 :為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施,以防止重新出現(xiàn)不合格。 : a.在體系審核(內(nèi)審、外審)和管理評(píng)審過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格,由相關(guān)責(zé)任部門(mén),分析不合格原因,制定糾正措施。 ,特別是不合格測(cè)量設(shè)備影響產(chǎn)品質(zhì)量或可能造成人身安全環(huán)境管理等影響時(shí),必須采取糾正措施。 c.對(duì)顧客投訴意見(jiàn)分析時(shí),涉及到測(cè)量設(shè)備不合格造成印象的,由相火責(zé)任部門(mén),分析 不合格原因,制定糾正措施。 d.其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)或測(cè)量管理體系文件要求的情況。 : a.其他不合格的責(zé)任部門(mén)根據(jù)收到的不合格報(bào)告,從操作者、測(cè)量設(shè)備、環(huán)境影響和使用方法等方面分析產(chǎn)生不合格的主管和客觀、內(nèi)部或外部原因并請(qǐng)內(nèi)審員確認(rèn)。 b.產(chǎn)生不合格的責(zé)任部門(mén)根據(jù)確認(rèn)的不合格及分析的原因,制定相應(yīng)的糾正措施(有針對(duì)性、可操作性和可檢查性)。內(nèi)審員參與并提出建議。 c.糾詐措施完成后,由質(zhì)檢部或內(nèi)審組長(zhǎng)到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行逐條驗(yàn)證,確認(rèn)各措施均已完成,予以簽字。 :以消除 潛在不合格成或其他潛在不期望情況的原因而采取的措施。 文件控制程序 版本 A 對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款 GB/1902220xx/- 3 HYD/CL II1220xx 更改 0 : a.《顧客滿意度調(diào)查》; b.《內(nèi)部審核報(bào)告》、《管理評(píng)審報(bào)告》: c.監(jiān)視裝置顯示數(shù)據(jù)出現(xiàn)長(zhǎng)期的極限位等情況。 : a.發(fā)現(xiàn)不合格應(yīng)根據(jù)潛在問(wèn)題的影響程度,確定輕重緩急,由內(nèi)審組長(zhǎng)組織相關(guān)部門(mén) 分析原因,制定預(yù)防不合格的措施和要求,責(zé)成責(zé)任部門(mén)進(jìn)行改進(jìn),記錄采取措施的結(jié)果。 b.預(yù)防措施完成后,山質(zhì)檢部或內(nèi)審組長(zhǎng)到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行逐條驗(yàn)證,確認(rèn)并項(xiàng)措施均已完成,予以簽字。 文件修改記錄 序號(hào) 修改 頁(yè)次 修改條款 修改方式 修改 次數(shù) 修改人 批準(zhǔn)人 修改生 效日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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