【總結(jié)】 第1頁共6頁 加強企業(yè)內(nèi)部審計工作的幾點思考 審計作為一門社會科學(xué),隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展,發(fā)生了重大 變化。雖然到今天,已經(jīng)形成了一套比較完整的科學(xué)體系,但是 在審計工作中也出現(xiàn)了不少與形勢...
2025-08-17 16:58
【總結(jié)】畢業(yè)論文課題:論加強和完善企業(yè)內(nèi)部審計上海大學(xué)成人教育學(xué)院畢業(yè)論文(設(shè)計)-1-畢業(yè)論文(設(shè)計)原創(chuàng)性聲明本人所呈交的畢業(yè)論文(設(shè)計)是我在導(dǎo)師的指導(dǎo)下進行的研究工作及取得的研究成果。據(jù)我所知,除文中已經(jīng)注明引用的內(nèi)容外,本論文(設(shè)計)不包含其他個人已經(jīng)發(fā)表或撰寫
2025-08-17 20:20
【總結(jié)】世界領(lǐng)先公司的內(nèi)部審計???這是翻譯的幾個大公司的內(nèi)部審計概況,希望與大家共享業(yè)界的理論、工具和方法!???——案例:世界領(lǐng)先公司的審計部門一、???新時代的審計-IBM???IBM去年的全球雇員是30萬,收入884億美圓,利潤81億美圓。JanetA
2025-05-27 22:12
【總結(jié)】第一篇:醫(yī)院后勤外包業(yè)務(wù)內(nèi)部審計探討 醫(yī)院后勤外包業(yè)務(wù)內(nèi)部審計探討 摘要:近年來,醫(yī)院逐漸將后勤服務(wù)中的部分業(yè)務(wù)承包給具相應(yīng)資質(zhì)的第三方進行經(jīng)營管理,這種經(jīng)營方式在一定程度上為醫(yī)院節(jié)約成后勤管理成...
2025-10-05 00:40
【總結(jié)】內(nèi)部審計目錄第一章農(nóng)村信用社內(nèi)部審計的基本原理....................................9(一)農(nóng)村信用社內(nèi)部審計概述.........................................91.什么叫審計?..............................................
2025-09-04 13:44
【總結(jié)】企業(yè)內(nèi)部控制淺談去年的新加坡中航油事件,對國內(nèi)外相關(guān)各方都產(chǎn)生了巨大沖擊和深遠的影響,對我國海外上市公司產(chǎn)生的負面影響,嚴重損害了海外上市公司尤其是大型國有企業(yè)的形象。震驚之余,人們不免要猜測并思考事件背后的原因,聯(lián)系到近年來發(fā)生在國際國內(nèi)企業(yè)的一些事件,如國內(nèi)“銀廣廈”的轟然倒塌,紅極一時藍田和東方電子的衰敗、成都紅光的造假舞弊案等。這些企業(yè)是昔日在股市呼風(fēng)喚雨的“績優(yōu)”龍頭,隨著證券
2025-07-30 00:15
【總結(jié)】57/58現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部控制-內(nèi)部控制怎幺做?內(nèi)部控制制度是現(xiàn)代企業(yè)管理的重要手段。不斷完善企業(yè)內(nèi)部控制制度,對于防范舞弊,減少損失,提高資本的獲利能力具有積極的意義。筆者對內(nèi)部控制制度的相關(guān)問題進行了思考,現(xiàn)成拙作,求教同仁?! ∫?、內(nèi)部控制必須逾越的幾個難點 一項好的內(nèi)控制度,應(yīng)該達到以下標準。其一,控制觸角涉及企業(yè)經(jīng)營的各個環(huán)節(jié)和各個方面,沒有留
2025-07-30 03:09
【總結(jié)】1內(nèi)部審計管理目標1.1內(nèi)部審計業(yè)務(wù)目標內(nèi)部審計業(yè)務(wù)目標是根據(jù)企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營環(huán)境確定的目標,主要是規(guī)范企業(yè)的內(nèi)部審計工作,防范舞弊行為發(fā)生,提高審計質(zhì)量。具體的內(nèi)部審計業(yè)務(wù)目標如圖1-1所示。目標1實現(xiàn)企業(yè)預(yù)期審計目標,發(fā)揮審計監(jiān)督作用目標2規(guī)范審計行為,引導(dǎo)企業(yè)科學(xué)組織內(nèi)部審計工作,防范審計風(fēng)險目標3按照有關(guān)法律法規(guī)、內(nèi)部審計規(guī)范的要求,制定內(nèi)部審
2025-06-07 12:32
【總結(jié)】1/254目錄前言3內(nèi)部審計程序的編制基礎(chǔ)3內(nèi)部審計程序的內(nèi)容簡介4內(nèi)部審計程序的使用說明52正文7收入7業(yè)務(wù)流程概要7銷售政策和銷售定價的訂立和審批7客戶信用政策的訂立,審批,復(fù)核及修改7銷售合同的訂立和審批的控制7訂單處理及開票的控制7產(chǎn)成品發(fā)運7銷售入賬和應(yīng)收賬款7銷售
【總結(jié)】 第1頁共6頁 企業(yè)的內(nèi)部控制[通信行業(yè)內(nèi)部控制探討] 摘要:本文基于通信行業(yè)內(nèi)部控制實踐中存在的問題,探討 了如何制定科學(xué)有效的內(nèi)部控制策略,對優(yōu)化企業(yè)發(fā)展,提升通 信行業(yè)整體競爭力,創(chuàng)設(shè)...
2025-08-30 13:38
【總結(jié)】第一篇:國有商業(yè)銀行內(nèi)部審計探討 國有商業(yè)銀行內(nèi)部審計探討 【摘要】內(nèi)部審計是指在一個組織內(nèi)部建立的一個獨立的,客觀的評價和咨詢職能,其目的是增加機構(gòu)的價值并提高機構(gòu)的運作效率,改善一個組織的運作...
2025-10-05 00:25
【總結(jié)】中國內(nèi)部審計準則體系內(nèi)部審計人員職業(yè)道德規(guī)范 第一條內(nèi)部審計人員在履行職責(zé)時,應(yīng)當嚴格遵守中國內(nèi)部審計準則及中國內(nèi)部審計協(xié)會制定的其他規(guī)定。第二條內(nèi)部審計人員不得從事?lián)p害國家利益、組織利益和內(nèi)部審計職業(yè)榮譽的活動。第
2025-05-27 23:40
【總結(jié)】公司組織結(jié)構(gòu)與內(nèi)部審計的治理作用 1基于平衡計分卡的內(nèi)部審計績效評估研究 2現(xiàn)代內(nèi)部審計十大理念 3基于并行審計技術(shù)的內(nèi)部審計應(yīng)用研究 42004~2006年國際內(nèi)部審計師協(xié)會活動綜述 5上市公司內(nèi)部審計信息披露的實證研究 5國有商業(yè)銀行改制后的內(nèi)部審計探討: 6基于價值鏈的內(nèi)部審計新思路 6企業(yè)內(nèi)部審計制度改進了財務(wù)控制效果嗎? 7基于公司治理的內(nèi)部審計于績
2025-06-27 01:50
【總結(jié)】內(nèi)部審計管理規(guī)定編制日期審核日期批準日期修訂記錄修訂日期修改原因及內(nèi)容摘要修改人
2024-10-29 08:47
【總結(jié)】n更多企業(yè)學(xué)院:《中小企業(yè)管理全能版》183套講座+89700份資料《總經(jīng)理、高層管理》49套講座+16388份資料《中層管理學(xué)院》46套講座+6020份資料?《國學(xué)智慧、易經(jīng)》46套講座《人力資源學(xué)院》56套講座+27123份資料《各階段員工培訓(xùn)學(xué)院》77套講座+324份資料
2025-07-30 01:28