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正文內(nèi)容

油脂廠質(zhì)量手冊(cè)-資料下載頁

2025-06-29 03:19本頁面
  

【正文】 體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。 總廠應(yīng)監(jiān)視顧客滿意方面的信息,包括產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)等顧客反饋信息,還包括顧客需求、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的信息。 銷售公司負(fù)責(zé)收集、整理并分析顧客反饋的信息,信息內(nèi)容包括:  a) 產(chǎn)品要求的符合性;  b)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量;  c) 滿足顧客要求的感受;  d) 產(chǎn)品價(jià)格及交付情況;  e) 顧客需求變化信息、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息。 信息可以來自外部也可來自總廠內(nèi)部??梢允菚嫘问?,也可是口頭的。收集方式包括:  a) 接受顧客抱怨,包括投訴和意見;  b) 召開用戶座談會(huì)和技術(shù)交流會(huì);  c) 市場(chǎng)調(diào)研;  d) 與顧客溝通,如走訪顧客和問卷調(diào)查等;  e) 其他適宜和方式。 銷售公司應(yīng)及時(shí)分析收集到的信息,將顧客滿意度反饋給責(zé)任部門并保持記錄。,了解顧客滿意度。各部門利用這些定性或定量的信息,找出差距作為總廠質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核 為驗(yàn)證質(zhì)量管理體系的有效性和符合性,確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行,總廠特編制了《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序》,為質(zhì)量管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)。,兩次間隔不超過一年,一般安排在外部質(zhì)量管理體系審核前對(duì)總廠質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核,若遇以下情況管理者代表應(yīng)增加審核頻次:  a) 發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量事故;  b) 顧客有重大投訴并被確認(rèn);  c) 總廠決策層、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、隸屬關(guān)系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、產(chǎn)品有較大變動(dòng)時(shí);  d) 廠長(zhǎng)認(rèn)為有必要時(shí);  e) 認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出監(jiān)督審核前。 管理者代表負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核,指定審核員,任命審核組組長(zhǎng)組成內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核組。組長(zhǎng)負(fù)責(zé)該次審核的具體工作,包括制定審核計(jì)劃、組織審核員編制檢查表;召開首、末次會(huì)議、審核組內(nèi)部會(huì)議、領(lǐng)導(dǎo)審核組進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核;開據(jù)不合格報(bào)告,編寫審核報(bào)告等。 審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性。審核員不應(yīng)審核自己的工作。、實(shí)施過程和跟蹤、驗(yàn)證過程應(yīng)保持記錄。 受審核部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分析不合格原因,責(zé)任部門負(fù)責(zé)針對(duì)不合格原因制定糾正措施,并組織實(shí)施。 廠長(zhǎng)辦公室負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證,并向管理者代表報(bào)告其有效性。 過程的監(jiān)視和測(cè)量 質(zhì)量管理體系所需的過程包括與管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量有關(guān)的過程。質(zhì)量管理體系每個(gè)過程都直接或間接地影響到產(chǎn)品的質(zhì)量,因此,總廠應(yīng)采取調(diào)查、評(píng)審等適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)質(zhì)量管理體系的過程進(jìn)行監(jiān)視,根據(jù)需要對(duì)部分過程,如產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和資源管理等過程采取監(jiān)視、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、統(tǒng)計(jì)技術(shù)等適當(dāng)方法進(jìn)行測(cè)量。 過程的監(jiān)視和測(cè)量方法應(yīng)證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。監(jiān)視和測(cè)量方法的規(guī)定可以程序、標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、圖表或規(guī)范的形式存在。 如在對(duì)過程的監(jiān)視或測(cè)量中發(fā)現(xiàn)過程未能達(dá)到所策劃的結(jié)果(或過程不具備達(dá)到所策劃的結(jié)果的能力),總廠應(yīng)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析并采取有效的糾正或糾正措施。首先通過糾正活動(dòng)使不符合要求的過程輸出得到有效處置,進(jìn)一步采取糾正措施來消除過程運(yùn)行中引發(fā)不合格的原因,以確保產(chǎn)品的符合性。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 為了對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量,驗(yàn)證產(chǎn)品的符合性,確保滿足顧客要求,這種監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)依據(jù)總廠編制的《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。,原料科監(jiān)磅員抽樣送檢。 生產(chǎn)過程中,操作者應(yīng)自檢,質(zhì)檢員根據(jù)相應(yīng)的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn),只有 合格產(chǎn)品才能轉(zhuǎn)入下道工序或批量生產(chǎn)。、半成品/中間產(chǎn)品檢驗(yàn)均完成并合格后,才能進(jìn)行成品的檢驗(yàn)。質(zhì)檢科依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和化驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn),質(zhì)檢科質(zhì)檢員為有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。合格品由質(zhì)檢科通知成品車間辦理入庫手續(xù),不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。 不合格品控制 為確保對(duì)不合格品進(jìn)行識(shí)別并實(shí)施有效控制,防止不合格品的非預(yù)期使用或交付,總廠編制了《不合格品控制程序》。 總廠對(duì)不合格品采取以下方式處置:  a) 返工消除已發(fā)現(xiàn)的不合格品;  b) 讓步接收不合格品,應(yīng)由授權(quán)人員批準(zhǔn);  c) 采取對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)和隔離等措施,防止不合格品的非預(yù)期使用或應(yīng)用。  d) 交付后或在銷售商處發(fā)現(xiàn)的不合格,應(yīng)立即向顧客道歉、采取退換等方式處置。 處置不合格品過程中產(chǎn)生的記錄應(yīng)保持。 不合格品得到糾正之后,應(yīng)再次依據(jù)《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》中的規(guī)定驗(yàn)證其符合性。 數(shù)據(jù)分析 為了評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性及識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì),總廠應(yīng)收集并分析與產(chǎn)品、過程及質(zhì)量管理體系有關(guān)的數(shù)據(jù)。 所收集數(shù)據(jù)的內(nèi)容種類應(yīng)與評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系和識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)有關(guān)。數(shù)據(jù)來源可以是外部的,也可以是總廠內(nèi)部的,一般包括:  a)與產(chǎn)品有關(guān)的政策、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn);  b) 與總廠產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù),如質(zhì)量記錄、產(chǎn)品不合格信息、不合格品率、顧客投訴、服務(wù)信息等;  c) 與總廠運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù),如過程運(yùn)行的監(jiān)視和測(cè)量信息、過程能力、內(nèi)審記錄和報(bào)告、管理評(píng)審輸出、交貨期等;  d)同類產(chǎn)品的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展方向、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品和過程信息等;  e) 緊急信息,如員工合理化建議。 信息收集  a) 廠長(zhǎng)辦公室負(fù)責(zé)收集認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查結(jié)果、反饋信息及內(nèi)審有關(guān)信息;  b) 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品檢查結(jié)果、反饋數(shù)據(jù);  c)銷售公司負(fù)責(zé)收集與顧客溝通的信息,包括顧客的抱怨、投訴及滿意程度的感受。 廠長(zhǎng)辦公室應(yīng)對(duì)所收集的數(shù)據(jù)選擇適當(dāng)?shù)姆治龇椒ㄟM(jìn)行分析。 對(duì)數(shù)據(jù)的收集、分析與處理應(yīng)提供以下有關(guān)方面的信息:  a) 顧客對(duì)總廠提供產(chǎn)品或服務(wù)的滿意程度,應(yīng)特別關(guān)注不滿意的情況;  b) 產(chǎn)品滿足顧客需求的符合性;  c) 質(zhì)量管理體系的過程及產(chǎn)品的特性和變化趨勢(shì)情況,包括是否有采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì);  d) 涉及與供方提供的產(chǎn)品及外包過程有關(guān)的信息。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)  持續(xù)改進(jìn)是總廠質(zhì)量管理的永恒的主題,為促進(jìn)質(zhì)量管理體系有效持續(xù)的改進(jìn),總廠應(yīng)考慮以下活動(dòng):  a) 通過質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的建立,營造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍與環(huán)境,員工應(yīng)理解并貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo);  b) 通過數(shù)據(jù)分析找出顧客的不滿意、產(chǎn)品特性未滿足要求、過程不穩(wěn)定等事項(xiàng);  c) 利用內(nèi)、外部審核的結(jié)果不斷發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的薄弱環(huán)節(jié);  d) 利用糾正措施尤其是預(yù)防措施,避免不合格的再次發(fā)生或發(fā)生;  e) 通過在管理評(píng)審活動(dòng)中對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的全面評(píng)價(jià),發(fā)現(xiàn)對(duì)質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì)。 糾正措施 為防止不合格的再次發(fā)生、消除不合格的原因,確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行,總廠編制了《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 總廠針對(duì)不合格所制定糾正措施(包括對(duì)總廠的質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品和過程的不合格所制定的糾正措施),要視不合格對(duì)總廠的綜合影響程度而定,包括考慮總廠宗旨、市場(chǎng)形象、信譽(yù)、成本、經(jīng)濟(jì)效益等。 發(fā)生不合格的部門調(diào)查不合格發(fā)生的原因。廠長(zhǎng)辦公室評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求,根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果責(zé)任部門負(fù)責(zé)制訂糾正措施,組織實(shí)施并進(jìn)行自查;廠長(zhǎng)辦公室負(fù)責(zé)糾正措施的跟蹤、驗(yàn)證和評(píng)審。 采取的糾正措施經(jīng)驗(yàn)證有效,需形成文件。廠長(zhǎng)辦公室負(fù)責(zé)修改現(xiàn)行文件,并保管有關(guān)糾正措施的記錄。 預(yù)防措施,防止不合格的發(fā)生,總廠編制了《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 總廠對(duì)潛在不合格所制定預(yù)防措施(包括對(duì)總廠的質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品和過程的不合格所制定的預(yù)防措施),要視潛在不合格對(duì)總廠的綜合影響程度而定,包括考慮總廠宗旨、市場(chǎng)形象、信譽(yù)、成本、經(jīng)濟(jì)效益等。;掌握檢測(cè)設(shè)備的可靠性趨勢(shì),一旦發(fā)現(xiàn)不良傾向,組織有關(guān)人員進(jìn)行分析,找出潛在不合格的原因,并制訂預(yù)防措施。、外部審核中提出的觀察項(xiàng)、管理評(píng)審中提出的潛在不合格項(xiàng)、同行業(yè)所發(fā)生的不合格,廠長(zhǎng)辦公室負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員進(jìn)行分析,找出潛在不合格的原因,評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求,根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果決定是否制定預(yù)防措施,落實(shí)制定預(yù)防措施部門。 責(zé)任部門針對(duì)潛在不合格原因制定預(yù)防措施。 預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果由責(zé)任部門負(fù)責(zé)自查,廠長(zhǎng)辦公室進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證和評(píng)審。 采取預(yù)防措施經(jīng)驗(yàn)證后有效,應(yīng)形成文件。若形成的文件與現(xiàn)行文件不符合,廠長(zhǎng)辦公室負(fù)責(zé)按《文件控制程序》中規(guī)定執(zhí)行。 廠長(zhǎng)辦公室記錄所采取的預(yù)防措施的結(jié)果。5 相關(guān)文件 顧客滿意控制程序 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 不合格品控制程序 糾正和預(yù)防措施控制程序。29 / 29
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