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審計概述ppt課件-資料下載頁

2025-05-05 18:50本頁面
  

【正文】 公允性進行審計。? 。? 內(nèi)部審計為組織內(nèi)部服務(wù),接受總經(jīng)理或董事會的領(lǐng)導(dǎo),獨立性較弱;? 注冊會計師為需要可靠信息的第三方提供服務(wù),不受被審計單位管理層的領(lǐng)導(dǎo)和制約,獨立性較強。? 。? 內(nèi)部審計是代表總經(jīng)理或董事會實施的組織內(nèi)部監(jiān)督。是內(nèi)部控制制度的重要組成部分,單位內(nèi)部的組織必須接受內(nèi)部審計人員的監(jiān)督。? 注冊會計師審計是以獨立的第三方對被審計單位進行的審計,委托人可自由選擇會計師事務(wù)所。? 。? 內(nèi)部審計人員遵循的是內(nèi)部審計準則;而注冊會計師遵循的是注冊會計師審計準則。? 。? 內(nèi)部審計通常對單位內(nèi)部組織采用定期或不定期的審計,時間安排比較靈活;而注冊會計師審計通常是定期審計,每年對被審計單位的財務(wù)報表審計一次。? 聯(lián)系:? 外部審計在對一個單位進行審計時都要對其內(nèi)部審計的情況進行了解并考慮是否利用其工作成果,其主要原因:– 內(nèi)部審計是單位內(nèi)部控制的一個重要組成部分。– 內(nèi)部審計和外部審計在工作上具有一致性。– 利用內(nèi)部審計工作成果可以提高工作效率,節(jié)約審計費用。? 【 例題 】 審計方法 判斷? 對內(nèi)部控制的有效性進行評價并提出改進建議是內(nèi)部審計與注冊會計師審計的共性。它既是內(nèi)部審計的主要目標,也是注冊會計師審計在執(zhí)行財務(wù)報表審計過程中必須實施的一項審計工作。( )? 【 答案 】 ? 【 解析 】 如果注冊會計師在審計過程中發(fā)現(xiàn)了被審計單位內(nèi)部控制在設(shè)計和執(zhí)行方面的缺陷,一般都要向被審計單位提出改進建議,但這不是必需的。? 案例? 基本情況 小張手中有一筆多余的閑散資金計人民幣 1萬元,聽說最近股票市場回報率筆銀行存款利率高得多,于是決定運用這筆資金去購買股票。他翻開證券報后,看到那么多的上市公司,不知購買哪家的股票為好。朋友小王告訴他,查一下上市公司公布的利潤表,挑一家贏利最好的公司股票進行投資,絕不會有錯。于是,他準備購買 A公司的股票,因為 A公司的每股盈利最高。而另一位朋友提醒他,最好再看看 A公司公布的審計報告,看看注冊會計師是怎樣說的。小張查到了 A公司該年度的審計報告是保留意見。小張不懂,去問小李,小李告訴他,這家公司的財務(wù)報表有一些問題,最好不要立即購買這家公司的股票。果然,沒過多久, A公司股票價格就開始大跌。小張覺得非常慶幸。? 要求:請分析注冊會計師是干什么的?審計有哪些作用?
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