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某糧油加工公司質(zhì)量管理手冊(cè)-資料下載頁(yè)

2025-04-12 22:04本頁(yè)面
  

【正文】 入庫(kù)單》上標(biāo)明數(shù)量,辦理入庫(kù)手續(xù)。 生產(chǎn)部每日收集匯總《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》和產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄的相關(guān)信息,以便為提出過(guò)程改進(jìn)的需求提供證據(jù)?!渡a(chǎn)日?qǐng)?bào)表》每日?qǐng)?bào)一份綜合管理部。 檢驗(yàn)人員的培訓(xùn)檢驗(yàn)人員上崗前,應(yīng)對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)方法等方面的培訓(xùn)。培訓(xùn)合格后,方可上崗。在工作中通過(guò)繼續(xù)培訓(xùn)、重新培訓(xùn)或進(jìn)一步培訓(xùn)等方式,保持其工作所需的能力和資格。具體執(zhí)行“人力資源管理控制程序”。,并在《生產(chǎn)計(jì)劃》和《生產(chǎn)記錄》上簽字,各工序在規(guī)定的檢驗(yàn)內(nèi)容未完成之前,不得放行和轉(zhuǎn)序產(chǎn)品?!‘a(chǎn)品交付。產(chǎn)品的交付要求按合同執(zhí)行,通常的交付方式為本廠送貨,并按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)要求驗(yàn)收合格后,雙方在《送貨單》上簽字。,產(chǎn)品交付后若出現(xiàn)質(zhì)量等問(wèn)題,由綜合管理部及時(shí)反饋給生產(chǎn)部,生產(chǎn)部組織分析問(wèn)題出現(xiàn)的原因并采取適當(dāng)?shù)难a(bǔ)救措施,如返工、退換貨等。 5 有關(guān)文件《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性》《設(shè)施管理控制程序》《人力資源管理控制程序》《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》《不合格品控制程序》《掛面生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》6 相關(guān)記錄生產(chǎn)通知單產(chǎn)品質(zhì)量檢查記錄生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表調(diào)粉過(guò)程監(jiān)控記錄烘干室溫濕度監(jiān)記錄配制消毒液執(zhí)行表包裝過(guò)程監(jiān)控記錄表1 目的 通過(guò)對(duì)產(chǎn)品和檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí),防止不同產(chǎn)品及不同檢驗(yàn)狀態(tài)產(chǎn)品混用,并在需要時(shí)可以進(jìn)行追溯。2 適用范圍 適用于原材物料、半成品和成品。3 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的標(biāo)識(shí)進(jìn)行監(jiān)督管理。4 工作過(guò)程 標(biāo)識(shí)的范圍和方式標(biāo)識(shí)的范圍:標(biāo)識(shí)分為產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的方式有:卡片、包裝等狀態(tài)標(biāo)識(shí)的有:待檢、合格、不合格。 可追溯性當(dāng)合同、法律、法規(guī)和自身需要(如客戶因質(zhì)量問(wèn)題引起投訴的風(fēng)險(xiǎn)等)對(duì)可追溯性有要求時(shí),產(chǎn)品的追溯路徑為:采購(gòu)產(chǎn)品原標(biāo)識(shí)合格證生產(chǎn)記錄領(lǐng)料單物料標(biāo)識(shí)卡  1 目的 保證搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付按規(guī)定的方法和程序在受控狀態(tài)下進(jìn)行。2 適用范圍 適用于所有產(chǎn)品即原材物料、成品、半成品、備品備件、包裝材料等。3 職責(zé)、搬運(yùn)、貯存和保護(hù)工作;并負(fù)責(zé)對(duì)防護(hù)過(guò)程的檢查。、倉(cāng)庫(kù)具體負(fù)責(zé)產(chǎn)品的儲(chǔ)存和交付過(guò)程中的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存和保護(hù)工作。 4 工作過(guò)程 總則從產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程到產(chǎn)品交付給顧客前,根據(jù)顧客要求并結(jié)合產(chǎn)品的特點(diǎn)提供相應(yīng)的產(chǎn)品防護(hù),確保將合格的產(chǎn)品交付給顧客。 產(chǎn)品的防護(hù)標(biāo)識(shí) 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程到產(chǎn)品交付給顧客前的各個(gè)階段,根據(jù)需要建立并保持有適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)標(biāo)識(shí),如防火標(biāo)識(shí)、防潮濕等?! 「鶕?jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)包裝過(guò)程進(jìn)行控制,確保包裝材料和包裝方法有效地實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品的防護(hù)。物資搬運(yùn)要采取可靠的防止損壞或變質(zhì)的措施,包括使用正確的搬運(yùn)方法、合適的搬運(yùn)工具和合適的人員; a) 產(chǎn)品的入庫(kù)、驗(yàn)收、保管和發(fā)放嚴(yán)格按《倉(cāng)庫(kù)管理制度》執(zhí)行;b) 庫(kù)存物資要做到無(wú)損壞、無(wú)丟失、無(wú)霉?fàn)€變質(zhì)、堆放整齊,標(biāo)識(shí)清楚,做到帳、卡、物相符;c) 精密儀器、儀表封存保管,保持規(guī)定溫度。貴重物資入柜加鎖或加封保管;d) 倉(cāng)庫(kù)保管員要對(duì)庫(kù)房定期檢查,及時(shí)排除安全隱患,對(duì)易燃、易爆、易污染腐蝕、有毒物資進(jìn)行重點(diǎn)防護(hù)。5 相關(guān)文件《倉(cāng)庫(kù)管理制度》6 相關(guān)記錄入庫(kù)單出庫(kù)單保管賬發(fā)貨單成品防護(hù)記錄1 目的對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行有效的控制,保證檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備(以下簡(jiǎn)稱IMTE)的測(cè)量精度和準(zhǔn)確性滿足使用要求。2 適用范圍本程序適用于證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求的所有檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備,本廠沒(méi)有計(jì)算機(jī)軟件用于監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)。3 職責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)IMTE的管理與控制。4 工作程序 IMTE采購(gòu)計(jì)劃的提出與審批生產(chǎn)部按照生產(chǎn)需要,并根據(jù)以下情況,選擇適合的IMTE,當(dāng)需購(gòu)置時(shí),上報(bào)廠長(zhǎng):A)新工藝、新項(xiàng)目、新增測(cè)試內(nèi)容要求添置的IMTE;B)國(guó)家計(jì)量部門(mén)要求更新的監(jiān)視和測(cè)量裝置。 首檢生產(chǎn)部將購(gòu)置的IMTE送交計(jì)量單位檢定,由計(jì)量單位出具檢定報(bào)告,合格后使用。 登記、編碼及發(fā)放對(duì)首檢合格的IMTE,在《監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳》中登記,對(duì)其進(jìn)行編號(hào),并記錄其測(cè)量任務(wù)、要求的準(zhǔn)確度和首檢日期,并根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)或相關(guān)文件結(jié)合實(shí)際情況制訂出檢定周期等,在檢具合適的位置上粘貼合格標(biāo)識(shí),并將檢具發(fā)放到相關(guān)部門(mén)和個(gè)人,檢具領(lǐng)用人在《監(jiān)視和測(cè)量裝置登記臺(tái)帳》上簽字領(lǐng)取。 檢定校準(zhǔn)組織 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)IMTE的校準(zhǔn)工作,受委托的校準(zhǔn)組織為國(guó)家授權(quán)的計(jì)量部門(mén),有足夠的能力和資格對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行校驗(yàn),所出具的報(bào)告有足夠的可信度。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)自制檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的檢驗(yàn)組織工作,并作好《比對(duì)記錄》。 檢定校準(zhǔn)生產(chǎn)部根據(jù)《監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳》中規(guī)定的檢定周期制定具體的《監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定計(jì)劃》,并按計(jì)劃要求組織檢定。檢定單位對(duì)需進(jìn)行維修或校準(zhǔn)的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行維修和校準(zhǔn),需要報(bào)廢的給予報(bào)廢通知,對(duì)合格的出具檢定報(bào)告或證書(shū)。生產(chǎn)部根據(jù)檢定報(bào)告或證書(shū),對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置予以更新?tīng)顟B(tài)標(biāo)識(shí),在《監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳》中登記檢定日期及校準(zhǔn)結(jié)果,并將合格的監(jiān)視和測(cè)量裝置下發(fā)使用;不合格的監(jiān)視和測(cè)量裝置注銷。 監(jiān)視和測(cè)量裝置狀態(tài)標(biāo)識(shí)“合格”標(biāo)識(shí)——粘貼在監(jiān)視和測(cè)量裝置適當(dāng)位置上,表示該監(jiān)視和測(cè)量裝置合格,處于可以使用狀態(tài); “報(bào)廢”標(biāo)識(shí)——粘貼在監(jiān)視和測(cè)量裝置適當(dāng)位置上,表示該監(jiān)視和測(cè)量裝置已報(bào)廢,不得投入使用。 偏離校準(zhǔn)狀態(tài)情況的處理生產(chǎn)部應(yīng)定期對(duì)使用中的IMTE進(jìn)行檢查。如果發(fā)現(xiàn)某一使用中的監(jiān)視和測(cè)量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài),對(duì)使用該器具檢測(cè)的產(chǎn)品進(jìn)行追溯,并進(jìn)行重新評(píng)定,在《檢具失準(zhǔn)評(píng)定記錄》予以記錄,對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置作出相應(yīng)的處理(重新校準(zhǔn)、修理、報(bào)廢等)并做標(biāo)識(shí)。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的維護(hù)和保養(yǎng)監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用部門(mén)及使用者必須經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn),懂得正確的使用方法,樹(shù)立愛(ài)護(hù)IMTE的意識(shí),定期進(jìn)行保養(yǎng)。 使用時(shí),應(yīng)正確選擇IMTE ,如發(fā)現(xiàn)測(cè)量有誤或有意外損傷時(shí),應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部,以便采取相應(yīng)措施;器具持有者應(yīng)愛(ài)護(hù)檢具標(biāo)識(shí),若發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)不清或丟失,應(yīng)及時(shí)與生產(chǎn)部管理人員聯(lián)系。5 有關(guān)文件6 記錄監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳監(jiān)視和測(cè)量裝置周期檢定計(jì)劃監(jiān)視和測(cè)量裝置失準(zhǔn)評(píng)定記錄比對(duì)記錄1 目的為了規(guī)范對(duì)質(zhì)量管理體系、過(guò)程、產(chǎn)品進(jìn)行測(cè)量、分析和改進(jìn)。2 適用范圍適用于對(duì)質(zhì)量管理體系、過(guò)程、產(chǎn)品進(jìn)行測(cè)量、分析和改進(jìn)。3 職責(zé)。4 工作過(guò)程 為了確保產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系的符合性,策劃并實(shí)施所需的監(jiān)視、測(cè)量和改進(jìn)過(guò)程,確定統(tǒng)計(jì)技術(shù)和其他適宜方法的應(yīng)用,以便達(dá)到: (a) 證實(shí)產(chǎn)品的符合性;(b) 確保質(zhì)量管理體系的符合性;(c) 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)包括以下幾個(gè)方面:顧客滿意或不滿意的測(cè)量和監(jiān)控;內(nèi)部質(zhì)量審核;過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控;產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控。 通過(guò)以上測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程,收集關(guān)于產(chǎn)品、過(guò)程和體系的不符合信息,并對(duì)不合格加以分析,提出糾正或預(yù)防措施,以及改進(jìn)措施,使質(zhì)量管理體系不斷改進(jìn)和完善,保持其有效性及持續(xù)適宜性。1 目的確保顧客滿意信息及時(shí)獲取,以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī),增強(qiáng)顧客滿意。2 適用范圍對(duì)顧客滿意度測(cè)量全過(guò)程的控制。3 職責(zé)。4 工作程序 通過(guò)電話、傳真、走訪顧客、分發(fā)顧客意見(jiàn)調(diào)查表等方式獲取的信息。 在合同或訂單執(zhí)行過(guò)程中與顧客溝通的信息。 顧客投訴或媒體信息。 顧客滿意度調(diào)查的頻次和范圍銷售人員在產(chǎn)品銷售過(guò)程中通過(guò)電話、傳真或直接走訪面談等形式隨時(shí)對(duì)自己的客戶進(jìn)行滿意度調(diào)查,調(diào)查結(jié)果要予以記錄。綜合管理部在每個(gè)合同結(jié)束分發(fā)顧客滿意度調(diào)查表。調(diào)查的頻次要占合同總數(shù)的90%以上,調(diào)查意見(jiàn)反饋的最低回收比率為98%。綜合管理部在進(jìn)行顧客滿意度測(cè)量之前,首先確定要調(diào)查的內(nèi)容:a) 產(chǎn)品質(zhì)量(色澤形態(tài)、口感、手感雜質(zhì));b) 準(zhǔn)時(shí)交貨方面;c) 產(chǎn)品的價(jià)格方面;d) 客戶反饋反應(yīng)方面;e) 服務(wù)配合度方面等。:a) 很滿意;b) 滿意;c) 一般;d) 不滿意;e) 很不滿意。,公式為:Sj=1/n(∑Si)式中:n為回收的調(diào)查表數(shù);Sj為第j項(xiàng)第i張表的評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)。根據(jù)每個(gè)單項(xiàng)的顧客滿意度,采用加法規(guī)則計(jì)算綜合的顧客滿意度,公式:S=∑ajsj式中:sj為第j項(xiàng)的顧客滿意度,aj為第j項(xiàng)的加權(quán)系數(shù)。如果某個(gè)顧客對(duì)某個(gè)單項(xiàng)未進(jìn)行選擇的,則在計(jì)算時(shí)對(duì)該項(xiàng)目的n值作相應(yīng)的減除。除特別需要外一般不單獨(dú)計(jì)算每一個(gè)被調(diào)查顧客的滿意度。綜合管理部每年一次將顧客滿意度測(cè)量情況及測(cè)量結(jié)果形成書(shū)面報(bào)告,編寫(xiě)《顧客滿意度測(cè)量分析報(bào)告》,報(bào)廠長(zhǎng)。 顧客滿意信息的利用綜合管理部將收集到的顧客滿意信息分析整理,需采取糾正和預(yù)防措施的,按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。對(duì)反應(yīng)較大的問(wèn)題,管理評(píng)審前提交綜合管理部,作為管理評(píng)審的輸入。5 相關(guān)文件糾正和預(yù)防措施控制程序6 相關(guān)記錄顧客滿意度調(diào)查表顧客滿意度測(cè)量分析報(bào)告 1 目的為了進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核,驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果與計(jì)劃安排的符合性以及質(zhì)量管理體系的有效性,特編制本程序。2 適用范圍此程序用于內(nèi)部的質(zhì)量管理體系審核。3 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的組織,指派審核員,協(xié)調(diào)和裁決內(nèi)審中的異議,向廠長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況。 綜合管理部負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的策劃和管理。 受指派的審核員負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的執(zhí)行. 其他有關(guān)部門(mén)應(yīng)對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核工作進(jìn)行全面的合作。4 工作過(guò)程 內(nèi)部審核策劃 每年初,管理者代表(廠長(zhǎng))根據(jù)質(zhì)量管理手冊(cè)要求和本廠的具體情況制定年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃。內(nèi)部審核每年至少進(jìn)行一次,涉及體系的所有部門(mén)和條款,兩次間隔不超過(guò)12個(gè)月。 管理者代表依據(jù)內(nèi)審報(bào)告及以下特殊情況,可臨時(shí)追加內(nèi)審頻次: A)發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題或用戶投訴嚴(yán)重時(shí); B)內(nèi)部結(jié)構(gòu)、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量方針發(fā)生變化時(shí); C)即將進(jìn)行第三方審核或復(fù)審。 內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃由廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。 審核準(zhǔn)備工作。審核組至少由二人以上組成,組長(zhǎng)具體組織內(nèi)審工作。內(nèi)審員應(yīng)與受審部門(mén)無(wú)直接責(zé)任關(guān)系。 審核小組以GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量策劃方案、有關(guān)法律、法規(guī)為依據(jù),收集和審閱受審核部門(mén)與質(zhì)量相關(guān)的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)以及記錄等。 審核組負(fù)責(zé)制定審核專用文件: A)內(nèi)審具體實(shí)施計(jì)劃; B)內(nèi)審檢查表; C)不合格項(xiàng)報(bào)告表。 審核組長(zhǎng)依據(jù)內(nèi)部審核計(jì)劃,制訂《內(nèi)審具體實(shí)施計(jì)劃》,管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)?!秲?nèi)審具體實(shí)施計(jì)劃》內(nèi)容包括審核目的、依據(jù)、審核組成員及分工、審核范圍、日程安排等。 受審核部門(mén)若有異議,可與審核組進(jìn)行協(xié)商。 受審核部門(mén)確定陪同人員,做好必要的準(zhǔn)備工作。 審核員在實(shí)施審核前五天編寫(xiě)完成《內(nèi)審檢查表》,經(jīng)審核組長(zhǎng)審閱批準(zhǔn)后,作為現(xiàn)場(chǎng)審核提綱。《內(nèi)審檢查表》應(yīng)突出典型的質(zhì)量問(wèn)題,寫(xiě)清具體的調(diào)查方法。 實(shí)施審核 審核組長(zhǎng)召開(kāi)首次會(huì)議,宣布審核的目的、范圍、方法、計(jì)劃以及審核組成員,由審核組成員和受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人參加。 審核員審核時(shí)按《內(nèi)審檢查表》內(nèi)容,以個(gè)別、集體談話、現(xiàn)場(chǎng)觀察、抽查記錄等方式進(jìn)行審核。 現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,應(yīng)通知被審核部門(mén),如有任何誤解,亦盡早解決。審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)應(yīng)填寫(xiě)《不合格報(bào)告》,由受審核方簽字確認(rèn),以保證不合格項(xiàng)能夠完全被理解,有利于糾正。審核的目的是尋找符合或不符合適用標(biāo)準(zhǔn)或程序的客觀證據(jù),不應(yīng)在任何發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題中加入個(gè)人的責(zé)備。 對(duì)于雖未構(gòu)成不合格,但有變成不合格趨勢(shì)的問(wèn)題,審核員應(yīng)作為觀察項(xiàng)提出。,審核組長(zhǎng)召集審核員會(huì)議,對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行匯總分析。 末次會(huì)議時(shí),由審核組長(zhǎng)召開(kāi)受審部門(mén)負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員、審核員會(huì)議,報(bào)告受審核部門(mén)質(zhì)量工作中的優(yōu)缺點(diǎn),并報(bào)告《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》發(fā)送的確切日期。 內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 審核組編寫(xiě)《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》,審核組長(zhǎng)確認(rèn)簽字后,報(bào)送管理者代表批準(zhǔn)。 《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》內(nèi)容: A) 審核部門(mén)、審核目的、范圍、日期; B) 審核依據(jù)的文件; C) 審核員、受審核部門(mén)主要參加人員; D) 審核綜述; E) 不符合項(xiàng)及糾正要求(附不合格報(bào)告)。 糾正措施的實(shí)施《不合格報(bào)告》后,兩日內(nèi)對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行原因分析,提出相應(yīng)的糾正措施以及糾正期限,填寫(xiě)在《不合格報(bào)告》中,由管理者代表批準(zhǔn)后,責(zé)任部門(mén)實(shí)施糾正措施。 糾正措施的實(shí)施部門(mén)需按期完成糾正措施,由審核組負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證,將驗(yàn)證結(jié)果填寫(xiě)在《不合格報(bào)告》中。原件由綜合管理部存檔,復(fù)印件交受審核方保存。 若責(zé)任部門(mén)未按期完成糾正措施,由管理者代表進(jìn)行跟蹤,必要時(shí)報(bào)廠長(zhǎng)。 本程序執(zhí)行中,若涉及到文件的永久性修改,依“文件控制程序”執(zhí)行。 管理者代表確保將內(nèi)審結(jié)果及發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題的糾正措施執(zhí)行情況提交管理評(píng)審。5 有關(guān)文件 糾正和預(yù)防措施控制程序6 記錄內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告不合格報(bào)告內(nèi)審檢查表內(nèi)審具體實(shí)施計(jì)劃1 目的 為通過(guò)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)和測(cè)量和評(píng)價(jià)、確保質(zhì)量管理體系及其與方針、目標(biāo)、相關(guān)法律法規(guī)和其它要求的有效性和符合性,并為體系改進(jìn)提供依據(jù)。2 范圍 本程序適用于對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行和活動(dòng)的關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)測(cè)、測(cè)量和評(píng)價(jià)。3 職責(zé);。4 工作過(guò)程。通過(guò)對(duì)主要過(guò)程能力的各項(xiàng)因素的監(jiān)控以及必要的測(cè)量活動(dòng)來(lái)保持其過(guò)程的能力。a) 關(guān)鍵工序工藝參數(shù)控制,通過(guò)日常工藝運(yùn)行
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