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依據(jù)yy/t02872003idtiso13485:2003編制完成了質(zhì)量手冊(cè)第二版-資料下載頁(yè)

2025-04-11 23:13本頁(yè)面
  

【正文】 . 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制質(zhì)監(jiān)部制訂并實(shí)施《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》,確定了需實(shí)施的質(zhì)量檢測(cè)活動(dòng)及測(cè)量裝置,為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。為確保測(cè)量結(jié)果的有效,測(cè)量設(shè)備應(yīng):a) 按規(guī)定的周期或使用前對(duì)照國(guó)際或國(guó)家測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)。如不符國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的,由生產(chǎn)技術(shù)部制訂校準(zhǔn)規(guī)程且自行校準(zhǔn),保存該規(guī)程;b) 使用前進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整;c) 每種測(cè)量裝置上都貼上合格狀態(tài)標(biāo)識(shí),以便識(shí)別其狀態(tài);d) 對(duì)測(cè)量裝置調(diào)整,其人員須具有相應(yīng)資格以防調(diào)整不當(dāng)而使結(jié)果失效;e) 在搬運(yùn)、維護(hù)和儲(chǔ)存時(shí)應(yīng)防止損壞或失效;f) 當(dāng)發(fā)現(xiàn)裝置不符合要求時(shí),由質(zhì)監(jiān)部對(duì)以前測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)并記錄,同時(shí)對(duì)受影響的所有產(chǎn)品重新進(jìn)行測(cè)量,保持校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄;相關(guān)文件《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》 測(cè)量、分析與改進(jìn)文件編號(hào)TQ QM 版本/修訂B/0共1頁(yè)第1頁(yè). 總則公司在對(duì)質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃時(shí),必須對(duì)質(zhì)量管理體系與產(chǎn)品所需要的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程進(jìn)行策劃和實(shí)施,其目的是:a) 正式產(chǎn)品的符合性;b) 確保質(zhì)量管理體系的符合性;c) 保持質(zhì)量管理體系的有效性;策劃監(jiān)視過(guò)程中,應(yīng)確定統(tǒng)計(jì)技術(shù)的適用方法和應(yīng)用程度。. 監(jiān)視和測(cè)量 反饋滿足顧客要求是本公司建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系的目的之一,因此建立《顧客滿意度測(cè)量控制程序》對(duì)是否已滿足顧客要求的信息進(jìn)行監(jiān)視,也是作為對(duì)本公司建立的質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。公司獲取和利用這種信息的方法有: 銷(xiāo)售部、質(zhì)監(jiān)部平時(shí)接到的有關(guān)顧客的建議、投訴、抱怨等信息; 銷(xiāo)售部在售后對(duì)顧客的跟蹤、隨訪等; 銷(xiāo)售部利用博覽會(huì)各種學(xué)術(shù)專(zhuān)業(yè)會(huì)議等機(jī)會(huì)收集到的信息; 每季度由銷(xiāo)售部對(duì)顧客進(jìn)行滿意度調(diào)查;以上各種途徑收集到的顧客信息由銷(xiāo)售部進(jìn)行分析、篩選,必要時(shí)及時(shí)反饋給公司內(nèi)有關(guān)部門(mén)進(jìn)行調(diào)查,直至采取糾正或預(yù)防措施,建立起質(zhì)量問(wèn)題的早期報(bào)警系統(tǒng)。包括對(duì)生產(chǎn)后階段獲得的經(jīng)驗(yàn),通過(guò)對(duì)這些經(jīng)驗(yàn)的評(píng)審也將其輸入到這一反饋系統(tǒng)中去。相關(guān)文件《顧客滿意度測(cè)量控制程序》 內(nèi)審文件編號(hào)TQ QM 版本/修訂B/0共1頁(yè)第1頁(yè) 內(nèi)部審核為評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)和策劃的安排,公司每隔12個(gè)月由管理者代表組織內(nèi)審員按《內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序》的要求進(jìn)行內(nèi)審。內(nèi)審按計(jì)劃進(jìn)行并考慮到審核的過(guò)程區(qū)域的狀況以及上次審核的結(jié)果。 內(nèi)部審核應(yīng)按程序文件的要求的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法實(shí)施。由經(jīng)過(guò)內(nèi)審員培訓(xùn)后取得相應(yīng)資格的人員來(lái)?yè)?dān)任,內(nèi)審員不能審核本部門(mén)的活動(dòng),一保證審核的客觀性和公正性; 審核的目的是:確定本公司的質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排以及質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求,各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)和支持過(guò)程是否有效地實(shí)施和保持; 審核中發(fā)現(xiàn)不符合時(shí),由內(nèi)審員開(kāi)具不合格報(bào)告,并由負(fù)責(zé)部門(mén)分析原因,制訂糾正措施計(jì)劃并實(shí)施,內(nèi)審員對(duì)糾正措施實(shí)施的有效性進(jìn)行跟蹤; 內(nèi)審結(jié)果,以審核報(bào)告之形式提交給總經(jīng)理,作為管理評(píng)審的輸入; 審核實(shí)施及其報(bào)告結(jié)果的記錄由質(zhì)監(jiān)部保存;相關(guān)文件:《內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序》 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量文件編號(hào)TQ QM 版本/修訂B/0共1頁(yè)第1頁(yè) 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量公司采用適宜的方法對(duì)質(zhì)量管理過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視,必要時(shí)進(jìn)行測(cè)量,以證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。 公司采用調(diào)查、評(píng)審、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用等方法對(duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量; 質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)確定需要監(jiān)測(cè)的過(guò)程,并確定過(guò)程監(jiān)測(cè)之方法。各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)的質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)測(cè); 各部門(mén)都建立了部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo),公司通過(guò)對(duì)部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)的考核來(lái)評(píng)價(jià)各部門(mén)有關(guān)過(guò)程是否具有持續(xù)穩(wěn)定的能力; 在過(guò)程的監(jiān)測(cè)中發(fā)現(xiàn)未達(dá)到預(yù)定的目標(biāo)和要求時(shí),各部門(mén)采取適當(dāng)?shù)募m正措施以提高過(guò)程的能力,使產(chǎn)品滿足要求; 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量a) 總要求由質(zhì)監(jiān)部按《進(jìn)料檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》、《過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》和《最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》的要求,對(duì)產(chǎn)品形成的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視,并實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn),過(guò)程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn),以驗(yàn)證產(chǎn)品是否滿足顧客的要求。a) 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中所需的檢驗(yàn)試驗(yàn)活動(dòng),并制訂相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程;b) 質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)采購(gòu)進(jìn)貨檢驗(yàn),過(guò)程中檢驗(yàn)點(diǎn)的檢驗(yàn),出廠前成品的檢驗(yàn),每個(gè)操作工負(fù)責(zé)本工序的檢驗(yàn);c) 檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí),按《不合格品控制程序》實(shí)施評(píng)審和處置;d) 檢驗(yàn)和試驗(yàn)由授權(quán)的檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)進(jìn)行,并在檢驗(yàn)記錄中簽章,在策劃?rùn)z驗(yàn)和試驗(yàn)圓滿完成之前,不得放行產(chǎn)品; 本公司的產(chǎn)品屬植入性醫(yī)療器械,所有的檢驗(yàn)員由公司進(jìn)行培訓(xùn),取得相應(yīng)資格并任命,明確相應(yīng)的職務(wù),辦公室保存檢驗(yàn)員身份的記錄。相關(guān)文件《進(jìn)料檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》《過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》《最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》 不合格品的控制文件編號(hào)TQ QM 版本/修訂B/0共1頁(yè)第1頁(yè). 不合格品的控制由質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé),按《不合格品控制程序》對(duì)不合格品實(shí)施控制。在程序中明確了不合格品處置的有關(guān)權(quán)限、職責(zé)、標(biāo)識(shí)處置和記錄方法,確保不合格品得到識(shí)別,防止不合格品的非預(yù)期使用和交付。 對(duì)于已發(fā)現(xiàn)的不合格品由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和隔離。 對(duì)不合格品采取如下措施之一:a) 退貨或拒收;b) 報(bào)廢;c) 返修或讓步放行接收;本公司在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的不合格品,經(jīng)返修或不經(jīng)返修,在不影響最終產(chǎn)品的符合性及不違反國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定的條件下,經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)才能讓步放行使用。成品(最終產(chǎn)品)中發(fā)現(xiàn)不合格品不得讓步放行。 返工后的產(chǎn)品必須重新進(jìn)行檢驗(yàn),合格后放行。 當(dāng)產(chǎn)品交付或開(kāi)始使用時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格,由質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)處置,一般采取調(diào)換的措施,以取得顧客的諒解。 由質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)保存不合格品的評(píng)審和所采取的任何措施的記錄。 對(duì)返工產(chǎn)品,由生產(chǎn)技術(shù)部進(jìn)行判定是否需要建立新的返工的作業(yè)指導(dǎo)書(shū),以免返工帶來(lái)新的不利的影響,返工文件應(yīng)按工藝文件的審批程序一樣進(jìn)行審批。相關(guān)文件《不合格品控制程序》 數(shù)據(jù)分析文件編號(hào)TQ QM 版本/修訂B/0共1頁(yè)第1頁(yè). 數(shù)據(jù)分析公司制訂了《數(shù)據(jù)分析控制程序》,規(guī)定了數(shù)據(jù)的確立、收集和分析利用,以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性。 各部門(mén)負(fù)責(zé)收集本部門(mén)的數(shù)據(jù),質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)收集各部門(mén)的數(shù)據(jù),并進(jìn)行分析、傳遞,這些數(shù)據(jù)來(lái)源于:(1) 產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)的結(jié)果;(2) 生產(chǎn)過(guò)程中監(jiān)測(cè)的結(jié)果;(3) 顧客反饋的信息;(4) 其他有關(guān)來(lái)源的信息; 數(shù)據(jù)分析將提供下列信息:(1) 顧客對(duì)產(chǎn)品的反饋;(2) 產(chǎn)品要求的符合性;(3) 過(guò)程和產(chǎn)品特性的趨勢(shì),包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì);(4) 供方的質(zhì)量信息; 通過(guò)收集和分析這些數(shù)據(jù),有效評(píng)價(jià)體系業(yè)績(jī),為改進(jìn)所需的糾正和預(yù)防措施的采取作出決策。 本公司一般那采用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)有:各種調(diào)查表、直方圖、因果圖、GB2828等,數(shù)據(jù)分析的結(jié)果記錄由質(zhì)監(jiān)部保存。相關(guān)文件《數(shù)據(jù)分析控制程序》 改進(jìn)文件編號(hào)TQ QM 版本/修訂B/0共2頁(yè)第1頁(yè). 改進(jìn). 總則公司通過(guò)管理評(píng)審、質(zhì)量方針、內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析,糾正和預(yù)防措施來(lái)識(shí)別和實(shí)施必要的改進(jìn)措施,以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)適宜性和有效性。a) 公司建立和實(shí)施《醫(yī)療器械通告和撤回控制程序》,當(dāng)對(duì)已交付的產(chǎn)品實(shí)施糾正和預(yù)防措施時(shí),向所有的代理商、經(jīng)銷(xiāo)商和用戶(hù)發(fā)布通告,以便其獲得相關(guān)信息;b) 質(zhì)監(jiān)部保持所有顧客抱怨的調(diào)查記錄,當(dāng)調(diào)查表明由于本公司之外機(jī)構(gòu)的活動(dòng)構(gòu)成顧客投訴時(shí),則由質(zhì)監(jiān)部將相關(guān)的信息傳遞給它;c) 對(duì)顧客的抱怨,沒(méi)有采取糾正和或預(yù)防措施的,則由質(zhì)監(jiān)部記錄,由授權(quán)人批準(zhǔn)理由;d) 當(dāng)交付的產(chǎn)品在使用中出現(xiàn)不良反應(yīng)時(shí),則根據(jù)當(dāng)?shù)卣摹恫涣际录?bào)告準(zhǔn)則》的規(guī)定及時(shí)向政府主管部門(mén)報(bào)告;. 糾正措施公司制訂了《糾正和預(yù)防措施程序》,采取糾正措施以消除不合格的原因,防止不合格的再次發(fā)生。糾正措施應(yīng)與所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。糾正措施程序中規(guī)定:a) 評(píng)審不合格(包括顧客抱怨);b) 確定不合格的原因;c) 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求;d) 確定和實(shí)施所采取的糾正措施,需要時(shí)包括文件的更改;e) 記錄任何調(diào)查和所采取措施的結(jié)果;f) 評(píng)價(jià)所采取的糾正措施和有效性;. 預(yù)防措施本公司在《糾正和預(yù)防措施控制程序》中還確定了消除潛在不合格及其原因的要求和做法,防止不合格發(fā)生。預(yù)防措施與潛在的不合格的影響程度相適應(yīng)。a) 識(shí)別潛在的不合格及其原因;b) 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求; 改進(jìn)文件編號(hào)TQ QM 版本/修訂B/0共2頁(yè)第2頁(yè)c) 確定和實(shí)施所采取的措施;d) 記錄任何調(diào)查和所采取措施的結(jié)果;e) 評(píng)審所采取的措施和其有效性;相關(guān)文件《改進(jìn)控制程序》《糾正和預(yù)防措施控制程序》《醫(yī)療器械通告和撤回控制程序》
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