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金蝶k3操作流程圖詳解-資料下載頁

2025-04-09 08:22本頁面
  

【正文】 業(yè)務(wù)應(yīng)付款管理系統(tǒng) 點擊“其它應(yīng)付單”按鈕進(jìn)入發(fā)票錄入界面。有效應(yīng)付款證明開具單據(jù)應(yīng)付單敘事簿 注意其它應(yīng)付單的“單據(jù)類型”有“期末調(diào)匯單、其它應(yīng)收單、應(yīng)付款轉(zhuǎn)銷、費用分配”,根據(jù)不同的需要進(jìn)行錄入 在發(fā)票敘事簿中點擊需審核的發(fā)票后,點擊“編輯-審核/成批審核”憑證制作發(fā)票敘事簿 在發(fā)票敘事簿中點擊需生成憑證的發(fā)票后,點擊即可。發(fā)票錄入、審核、生成憑證完畢單據(jù)審核發(fā)票敘事簿 在發(fā)票敘事簿中點擊需修改的發(fā)票后,點擊“編輯-修改”可以進(jìn)行單據(jù)的修改。單據(jù)修改發(fā)票敘事簿日常操作-其它應(yīng)付單錄入業(yè)務(wù)應(yīng)付款管理系統(tǒng)點擊“應(yīng)付票據(jù)”按鈕進(jìn)入票據(jù)錄入界面。有效應(yīng)付票據(jù)證明開具單據(jù)票據(jù)備查簿注意應(yīng)付票據(jù)的“單據(jù)類型”有“銀行承兌、商業(yè)承兌”,根據(jù)不同的需要進(jìn)行錄入。憑證處理業(yè)務(wù) 月末在憑證處理功能中選擇對應(yīng)的點擊類型票后,點擊即可。同時需要選擇借、貸科目。應(yīng)付票據(jù)錄入、審核、生成憑證完畢在票據(jù)備查簿中點擊需審核的發(fā)票后,點擊工具欄上的按鈕“審核”單據(jù)審核票據(jù)備查簿在票據(jù)備查簿中點擊需修改的票據(jù)后,點擊“編輯-修改”可以進(jìn)行單據(jù)的修改。單據(jù)修改票據(jù)備查簿在票據(jù)備查簿中點擊需可以收款的票據(jù)后,點擊工具欄上的按鈕“付款”付款票據(jù)備查簿日常操作-應(yīng)付票據(jù)錄入有效付款證明開具業(yè)務(wù)應(yīng)付款管理系統(tǒng)點擊“付款單”按鈕進(jìn)入收款單錄入界面。單據(jù)收款單敘事簿注意收款單的新增有兩種“付款單、預(yù)付單”,根據(jù)不同的需要進(jìn)行錄入。憑證制作付款單敘事簿在發(fā)票敘事簿中點擊需生成憑證的發(fā)票后,點擊即可。付款單錄入、審核、生成憑證完畢在付款單敘事簿中點擊需審核的票據(jù)后,點擊“編輯-審核 / 成批審核”單據(jù)審核付款單敘事簿在付款單敘事簿中點擊需修改的票據(jù)后,點擊“編輯-修改”可以進(jìn)行單據(jù)的修改。單據(jù)修改付款單敘事簿日常操作-付款單錄入單據(jù)核銷管理單據(jù)核銷處理 在月末或某個時間,付款單與發(fā)票、其它應(yīng)付單單據(jù)間進(jìn)行核對結(jié)算的處理。核銷管理結(jié)算在核銷日志敘事簿的工具欄上點擊“核銷” ,在核銷類型中有“付款結(jié)算、預(yù)付沖應(yīng)付、應(yīng)收沖應(yīng)付、應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷”核銷類型,根據(jù)實際進(jìn)行使用。核銷核銷日志 在“應(yīng)付款”窗口和“付款”窗口中選擇關(guān)聯(lián)的單據(jù)對應(yīng)核銷。核銷核銷日志核銷工作結(jié)束 期末結(jié)賬 在“工具”下拉菜單中點擊“期末處理”(或按F3鍵)選擇“結(jié)賬”。期末處理應(yīng)付款管理系統(tǒng)結(jié)賬工作結(jié)束結(jié)轉(zhuǎn)到下一會計期間 G:采購管理系統(tǒng)初始化處理商品初始化工作 在“商品管理”中錄入所有的商品資料商品管理系統(tǒng)維護(hù) 點擊“工具-初始化數(shù)據(jù)錄入”,在該界面中按照 倉庫 的分類進(jìn)行錄入。初始化數(shù)據(jù)工具 在所有的數(shù)據(jù)錄入無誤后,就可以點擊“工具-結(jié)束初始化”,完成初始化數(shù)據(jù)的錄入。結(jié)束初始化工具進(jìn)入正常的數(shù)據(jù)處理總體業(yè)務(wù)處理流程 H:倉存管理系統(tǒng)總體業(yè)務(wù)處理流程有效單據(jù)開具 根據(jù)不同的事務(wù)類型在“入庫單、出庫單、調(diào)撥單”中錄入相關(guān)的數(shù)據(jù)。出入處理業(yè)務(wù) 月末倉庫需要進(jìn)行賬存與實存間進(jìn)行盤存的時候使用。盤點處理月末處理 在需要的時候可以按照實際需要進(jìn)行。報表報表分析 倉存管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理完畢。入庫處理有效入庫單據(jù)到達(dá) 點擊“業(yè)務(wù)處理-入庫單”進(jìn)入入庫業(yè)務(wù)的日常處理。入庫單業(yè)務(wù)處理使用系統(tǒng)提供的“采購入庫、受托代銷入庫、代管物資入庫、銷售退庫、委托代銷退庫、其它入庫單”,根據(jù)實際的業(yè)務(wù)錄入相對應(yīng)的單據(jù)入庫單業(yè)務(wù)處理點擊需修改的單據(jù),然后點擊任務(wù)欄上的“修改”按鈕,修改單據(jù)。修改入庫單點擊需審核的單據(jù),然后點擊任務(wù)欄上的“審核”按鈕,修改單據(jù)。審核入庫單入庫處理完畢出庫處理有效出庫單據(jù)開具 點擊“業(yè)務(wù)處理-出庫單”進(jìn)入出庫業(yè)務(wù)的日常處理。出庫單業(yè)務(wù)處理使用系統(tǒng)提供的“銷售出庫、采購?fù)藥?、受托代銷退庫、代管物資出庫、委托代銷出庫、分期收款商品發(fā)出、其它出庫單”,根據(jù)實際的業(yè)務(wù)錄入相對應(yīng)的單據(jù)出庫單業(yè)務(wù)處理點擊需修改的單據(jù),然后點擊任務(wù)欄上的“修改”按鈕,修改單據(jù)。修改出庫單點擊需審核的單據(jù),然后點擊任務(wù)欄上的“審核”按鈕,修改單據(jù)。審核出庫單出庫處理完畢月末盤點處理點擊“月末處理-盤點”進(jìn)入盤點處理工作。盤點月末處理 在盤點進(jìn)程的界面中建立一個盤點的處理事務(wù)。新建盤點進(jìn)程 在該界面中錄入商品的實存數(shù)量,然后生成“盤虧單、盤盈單”,填入相關(guān)信息,保存。實存商品盤點 完畢后在倉存管理系統(tǒng)中需處理的數(shù)據(jù)就完成了月末盤點I:存貨核算系統(tǒng)總體處理流程月末數(shù)據(jù)處理 如月末的暫估沖回、成本調(diào)整,系統(tǒng)提供暫估調(diào)整、入出庫調(diào)整、成本調(diào)整、調(diào)價補(bǔ)差單。數(shù)據(jù)調(diào)整暫估處理點擊“工具-期末處理“需要調(diào)整的單據(jù)錄入完畢后,進(jìn)行“成本計算“,按照商品的計價方法計算出本期的成本。成本計算結(jié)轉(zhuǎn)成本系統(tǒng)可以把本期的單據(jù)以定義的方式制作成憑證的形式傳遞到總賬中。憑證制作憑證處理數(shù)據(jù)調(diào)整點擊“暫估調(diào)整“按鈕,系統(tǒng)對本期有沖回上月入庫的單據(jù)自動生成紅字的入庫單和藍(lán)字的入庫單。暫估調(diào)整暫估處理在月末時如果不確定調(diào)整的金額時可以在該處進(jìn)行調(diào)整,保存后系統(tǒng)自動生成“成本調(diào)整單“。入出庫調(diào)整暫估處理如在月末已確定需調(diào)整的金額時,可以直接錄入成本調(diào)整單,調(diào)整商品成本。成本調(diào)整單暫估處理在月末時商品的價格需要進(jìn)行調(diào)整時,錄入“調(diào)價補(bǔ)差單“調(diào)價補(bǔ)差單暫估處理處理完畢暫估處理 成本計算月末處理 點擊“成本計算“,進(jìn)入成本計算處理。成本計算結(jié)轉(zhuǎn)成本 “采購成本確定“,錄入本期沒有發(fā)票的入庫單的入庫成本。成本計算結(jié)轉(zhuǎn)成本 如有任何的異常批次時,系統(tǒng)彈出“合并異常的收貨批次“窗口。成本計算結(jié)轉(zhuǎn)成本 按照商品的計價方法計算本月的成本。成本計算結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)完畢憑證處理+期末處理生成憑證 對每種單據(jù)定義一種“憑證的格式“。憑證模版憑證處理 選擇需要生成憑證的單據(jù)后,選擇對應(yīng)的憑證模版,制作成憑證傳遞到總賬。憑證制作憑證處理點擊“工具-期末處理“,結(jié)轉(zhuǎn)到下期
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