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正文內(nèi)容

金蝶k3財(cái)務(wù)處理流程-資料下載頁

2025-04-09 08:26本頁面
  

【正文】 審核。對(duì)于已審核而有錯(cuò)誤的單據(jù),要先進(jìn)行“反審核”,然后修改,再進(jìn)行“審核”。 進(jìn)入存貨核算系統(tǒng),按左列內(nèi)容分別進(jìn)入核算。 ㈠第一步:入庫核算。 ①外購入庫核算:并非一般意義上的外購入庫單所生成的外購入庫業(yè)務(wù),而是指經(jīng)由采購系統(tǒng)來的開出采購發(fā)票的那部分業(yè)務(wù)。原外購入庫單生成的外購入庫業(yè)務(wù),在這里是“存貨估價(jià)入帳”。根據(jù)目前天博現(xiàn)狀,外購入庫核算沒有必要做,可略過這一步。直接進(jìn)行“存貨估價(jià)入帳”。 ②存貨估價(jià)入帳:主要是檢查一下在倉存系統(tǒng)中審核過的外購入庫單有沒有進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)。注意在選擇紅藍(lán)字時(shí)選擇“全部”,才能選出全部單據(jù)。如果正常,可直接退出。 ③自制入庫核算:可分別根據(jù)“產(chǎn)品入庫實(shí)際成本”、“產(chǎn)品入庫計(jì)劃成本”、“盤盈”、“盤虧”進(jìn)行過濾,進(jìn)入主界面。請(qǐng)注意在菜單“工具”中選擇“計(jì)劃價(jià)更新無單價(jià)單據(jù)”,對(duì)沒有單價(jià)的“暫估入庫”、“其他入庫”、“自制入庫”、“委外加工入庫”、“紅字出庫單”、“本期不確定單價(jià)單據(jù)”等進(jìn)行處理,將所有無單價(jià)單據(jù)以計(jì)劃價(jià)替代。方法是選中本期核算單據(jù)項(xiàng)目后,直接按“更新”,系統(tǒng)會(huì)提示有多少條單據(jù)被更新。 ④然后,在自制入庫單據(jù)中按“核算”按紐。系統(tǒng)提示成功后,退出。 ⑤其他入庫核算:類似于存貨估價(jià)入帳。 ⑥委外加工入庫核算(核算委外加工入庫單的單價(jià)、金額)操作:委外加工發(fā)出—錄入 單據(jù):委外加工出庫單。加工單位:選擇相應(yīng)的供應(yīng)商或其他;單位成本,加工項(xiàng)目,注:?jiǎn)螕?jù)頭與單據(jù)體都有發(fā)料倉庫保存后審核,產(chǎn)品收回操作:委外加工入庫—錄入單據(jù):委外加工入庫單加工物料編碼:選擇加工完成后的物料編碼。單位單位材料費(fèi)(總的材料金額除以總的發(fā)出數(shù)量,相當(dāng)于平均單價(jià))加工單價(jià),保存后審核,即收到發(fā)票操作:采購管理》結(jié)算單據(jù):購貨發(fā)票,業(yè)務(wù)類型,按F7,選擇委外加工入庫,源單類型可以選擇很象加工入庫單。操作:采購管理》費(fèi)用發(fā)票操作:委外加工管理》委外加工管理》委外加工入庫核算》選擇相應(yīng)的委外加工入庫點(diǎn)核銷》輸入本次的核銷數(shù)量》核銷成功:操作:委外加工管理》委外加工管理》委外加工入庫核算》選擇相應(yīng)的委外加工入庫點(diǎn)鉤稽》使委外加工入庫單,委外加工出庫單,購貨發(fā)票,費(fèi)用發(fā)票進(jìn)行鉤稽。:。選擇相應(yīng)的費(fèi)用分配方式,點(diǎn)分配] ㈡第二步:出庫核算 ①首先請(qǐng)進(jìn)行“不確定單價(jià)單據(jù)”:查看有沒有不確定單價(jià)的單據(jù),如果有,請(qǐng)進(jìn)入倉存系統(tǒng)修改。在這里不確定單價(jià)的單據(jù)一般是單據(jù)本身錯(cuò)誤,因?yàn)榍耙徊竭M(jìn)行的“計(jì)劃價(jià)更新無單價(jià)單據(jù)”已經(jīng)替換了大部分無單價(jià)單據(jù)。 ②材料出庫核算:點(diǎn)擊材料出庫核算按紐,進(jìn)入“結(jié)轉(zhuǎn)存貨成本”界面,首先,請(qǐng)按“查看”按紐,看本期有沒有已審核但沒有單價(jià)的入庫單,有沒有沒有審核的單據(jù),以及不能確定單價(jià)的單據(jù),如果有,請(qǐng)進(jìn)入倉存系統(tǒng)進(jìn)行處理。然后,點(diǎn)擊“下一步”,選中“結(jié)轉(zhuǎn)本期所有物料”,再點(diǎn)擊下一步,選中“只寫結(jié)轉(zhuǎn)有誤的物料”、“寫錯(cuò)誤日志”、“詳細(xì)到每一條分錄”,然后點(diǎn)按“下一步”,系統(tǒng)會(huì)進(jìn)行材料出庫核算,如果中間出錯(cuò)誤停止,請(qǐng)查看錯(cuò)誤日志尋找出錯(cuò)原因,針對(duì)性地進(jìn)行修改。然后按上列步驟再進(jìn)行一次,直至成功。 ③產(chǎn)成品出庫核算:類似于材料出庫核算。 ④紅字出庫核算:點(diǎn)按進(jìn)入,查看單據(jù)是否齊全,直接退出。 ㈢第三步:計(jì)劃成本管理 ①如果本期有“錄入調(diào)價(jià)單據(jù)”,則注意有無審核,可在“調(diào)價(jià)單據(jù)查詢”中查看。 ㈣第四步:記帳憑證管理 ①按工作要求設(shè)置好憑證模板。按“生成憑證”,按“暫估沖回”、“外購入庫”等等事務(wù)類型進(jìn)行過濾,選擇“未生成憑證”,系統(tǒng)會(huì)顯示符合要求的單據(jù),可選擇“匯總”或“按單”生成記帳憑證,這是存貨核算系統(tǒng)與總帳系統(tǒng)的接口,所以憑證模板一定要設(shè)置正確。如果在生成憑證過程中出現(xiàn)錯(cuò)誤,請(qǐng)返回檢查憑證模板。如果總帳系統(tǒng)尚未啟用,則按“匯總”更方便些。依次對(duì)有業(yè)務(wù)的事務(wù)類型進(jìn)行選擇,生成憑證,完成后退出。 ②在記帳憑證查詢中對(duì)生成的憑證進(jìn)行審核。 ㈤第五步:期初末處理 ①期末結(jié)帳:進(jìn)入期末結(jié)帳界面后,點(diǎn)按“查看”按紐,先查看本期有沒有不符合要求的上述現(xiàn)象,如有,請(qǐng)?zhí)幚硗戤吅笤龠M(jìn)行結(jié)帳。如果沒有,則按“下一步”,系統(tǒng)會(huì)進(jìn)行期末處理。如果不正確,請(qǐng)查看錯(cuò)誤提示,如果正確,則系統(tǒng)會(huì)提示成功,狀態(tài)欄中的會(huì)計(jì)期間會(huì)自動(dòng)更新成新的會(huì)計(jì)期間。 ②結(jié)帳完成
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