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金蝶k3建賬操作流程-資料下載頁(yè)

2025-04-09 08:22本頁(yè)面
  

【正文】 若借貸平衡、數(shù)據(jù)無誤,可點(diǎn)擊‘文件菜單’上的‘結(jié)束初始化’按鈕,結(jié)束初始化,開始日常處理結(jié)束工具菜單總賬系統(tǒng)點(diǎn)擊工具菜單上的‘初始余額錄入’進(jìn)入科目余額錄入界面錄入余額總賬系統(tǒng)分幣別錄入會(huì)計(jì)科目的借方發(fā)生額、借方發(fā)生額、期初余額、損益類科目實(shí)際發(fā)生額試算平衡總賬系統(tǒng)分別點(diǎn)擊工具欄上‘平衡’檢查年初數(shù)、累計(jì)數(shù)、期初數(shù)的借貸平衡是否平衡現(xiàn)金管理初始化操作初始設(shè)置現(xiàn)金管理系統(tǒng)點(diǎn)擊‘初始設(shè)置’菜單上的‘初始數(shù)據(jù)錄入’進(jìn)行初始化界面結(jié)束初始化現(xiàn)金管理系統(tǒng)分別點(diǎn)擊工具欄上‘余額表’、‘平衡檢查’確認(rèn)無誤后,可結(jié)束初始化開始日常處理結(jié)束引入科目現(xiàn)金管理系統(tǒng)點(diǎn)擊工具欄上‘引入科目’圖標(biāo)引入總賬現(xiàn)金銀行存款科目引入余額現(xiàn)金管理系統(tǒng)點(diǎn)擊工具欄上‘科目余額’圖標(biāo)引入總賬現(xiàn)金銀行存款科目余額(可修改或手工錄入)未達(dá)賬現(xiàn)金管理系統(tǒng)分別點(diǎn)擊工具欄上‘企業(yè)未達(dá)賬’和‘企業(yè)未達(dá)賬’分別錄入未達(dá)賬結(jié)束固定資產(chǎn)初始化操作參數(shù)設(shè)置固定資產(chǎn)系統(tǒng)點(diǎn)擊‘系統(tǒng)維護(hù)’的‘系統(tǒng)參數(shù)’進(jìn)行啟用期間、折舊率小數(shù)位數(shù)等基本參數(shù)設(shè)置結(jié)束初始化固定資產(chǎn)系統(tǒng)點(diǎn)擊工具菜單上的‘結(jié)束初始化’,可結(jié)束初始化開始日常處理基礎(chǔ)資料設(shè)置固定資產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行變動(dòng)方式、使用狀態(tài)、折舊方法、卡片類別、存放地點(diǎn)等基礎(chǔ)資料的設(shè)置業(yè)務(wù)處理固定資產(chǎn)系統(tǒng)點(diǎn)擊 ‘新增卡片’圖標(biāo)進(jìn)行初始固定資產(chǎn)資料的錄入查詢報(bào)表固定資產(chǎn)系統(tǒng)點(diǎn)擊 ‘統(tǒng)計(jì)報(bào)表’的‘資料清單’,查看匯總的固定資產(chǎn)、累計(jì)折舊數(shù)據(jù)是否正確 應(yīng)付賬款初始化數(shù)據(jù)錄入工作期初數(shù)據(jù)錄入應(yīng)付款管理系統(tǒng) 點(diǎn)擊“工具-期初數(shù)據(jù)錄入-應(yīng)付賬款”分類錄入。應(yīng)收款錄入應(yīng)付款管理系統(tǒng) 應(yīng)付賬款的錄入有三種單據(jù):采購(gòu)發(fā)票、應(yīng)付單、預(yù)付單,選擇對(duì)應(yīng)的單據(jù)進(jìn)行錄入。應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付款管理系統(tǒng) 應(yīng)付票據(jù)的錄入有兩種類型,銀行承兌、商業(yè)承兌、支票,選擇對(duì)應(yīng)的單據(jù)把相關(guān)的數(shù)據(jù)錄入。結(jié)束初始化應(yīng)付款管理系統(tǒng) 在所有的數(shù)據(jù)都正確無誤的錄入后、核對(duì)完畢后,點(diǎn)擊“工具-結(jié)束初始化”進(jìn)入日常操作。初始化結(jié)束應(yīng)收賬款初始化數(shù)據(jù)錄入工作期初數(shù)據(jù)錄入應(yīng)收款管理系統(tǒng) 點(diǎn)擊“工具-期初數(shù)據(jù)錄入-應(yīng)收賬款”分類錄入。應(yīng)收款錄入應(yīng)收款管理系統(tǒng) 應(yīng)收賬款的錄入有三種單據(jù):銷售發(fā)票、應(yīng)收單、預(yù)收單,選擇對(duì)應(yīng)的單據(jù)進(jìn)行錄入。應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收款管理系統(tǒng) 應(yīng)收票據(jù)的錄入有兩種類型,銀行承兌、商業(yè)承兌,選擇對(duì)應(yīng)的單據(jù)把相關(guān)的數(shù)據(jù)錄入。期初壞賬應(yīng)收款管理系統(tǒng)期初壞賬是不記入應(yīng)收系統(tǒng)的往來核算的數(shù)據(jù),只是為了對(duì)期初壞賬在以后期間又收回的往來賬款進(jìn)行管理。結(jié)束初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)在所有的數(shù)據(jù)都正確無誤的錄入后、核對(duì)完畢后,點(diǎn)擊“工具-結(jié)束初始化”進(jìn)入日常操作。初始化結(jié)束
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