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[管理精品]xx集團管控制度與核心流程匯編--審計管理-內部控制審計管理辦法(doc6頁)-資料下載頁

2025-04-24 17:41本頁面
  

【正文】 求。 2) 內部控制的設置是否合理;有無不必要的控制點;每個需要控制的地方是否都建立了控制環(huán)節(jié);控制職能是否劃分清楚;人員之間的分工和牽制是否恰當。 3) 分析內部控制弱點是否有補償性控制。 ( 5) 對內部控制進行符合性測試: 1) 對實物資產進行盤點。 2) 對有關業(yè)務人員操作情況進行實地觀察。 ( 6) 收集審計證據,編制審計工作底稿; ( 7) 根據審計結果,提出審計報告。對查出的違反國家法律、法規(guī)以及集團公司相關制度的財務收支行為,將依照有關法律、法規(guī)和規(guī)章進行處理。對審計中查出的內部控制重大缺陷和內部控制弱點, 有針對性地提出可行的改進意見和建議,向被審計單位和集團公司總裁反映。 第四章 附則 第十五條 本管理辦法由集團公司審計中心擬定,審計中心解釋。 第十六條 本管理辦法接受中國法律、法規(guī)以及本公司章程的約束,本管理辦法如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經合法程序修改后的公司章程相抵觸時,按國家有關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行,并立 即修訂,報總裁辦公會審議通過。 第十七條 本管理辦法未盡事宜,執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和公司的有關規(guī)定。 第十八條 本管理辦法經集團公司總裁辦公會審議通過后生效實
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