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正文內(nèi)容

xxx集團(tuán)公司投資管理制度-資料下載頁(yè)

2025-01-21 09:04本頁(yè)面

【導(dǎo)讀】化和民主化,根據(jù)《黑龍xxx集團(tuán)章程》制定本制度。力實(shí)現(xiàn)投資結(jié)構(gòu)最優(yōu)化和綜合效益最大化。事業(yè)部的投資行為從立項(xiàng)、論證、實(shí)施到回收投資整個(gè)過(guò)程實(shí)施的管理。投資行為健康發(fā)展。他利益,而將資產(chǎn)讓渡給其他單位所獲得的另一項(xiàng)資產(chǎn)。子公司、事業(yè)部年度投資計(jì)劃應(yīng)依照相關(guān)管理流。為標(biāo)志,逐步形成主業(yè)突出、行業(yè)特點(diǎn)鮮明的產(chǎn)業(yè)體系。第十一條投資應(yīng)符合國(guó)家、地區(qū)產(chǎn)業(yè)政策,以及集團(tuán)公司中長(zhǎng)期戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。信息并在集團(tuán)公司內(nèi)部審核程序中發(fā)表意見(jiàn)。第十三條非投資類子公司對(duì)外投資總規(guī)模不得超過(guò)其凈資產(chǎn)的50%。其它企業(yè)的投資項(xiàng)目均按照規(guī)定。對(duì)初審予以否決的項(xiàng)目,在征求集團(tuán)公。申報(bào)單位對(duì)初審意見(jiàn)有異議的,可申請(qǐng)復(fù)查。理部在征求主管領(lǐng)導(dǎo)及專家?guī)熘械挠嘘P(guān)專家意見(jiàn),形成項(xiàng)目投資意見(jiàn),目,審核單位立項(xiàng),集團(tuán)公司投資管理部將項(xiàng)目資料納入項(xiàng)目庫(kù)管理;第二十五條投資管理部根據(jù)審核意見(jiàn),下達(dá)書(shū)面批復(fù)文件。

  

【正文】 采用投資單位指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、審核單位指定項(xiàng)目監(jiān)督人的原則。 第二十九條 集團(tuán)公司本部投資項(xiàng)目的項(xiàng)目監(jiān)督人由投資管理部的人員擔(dān)任。項(xiàng)目監(jiān)督人的主要職責(zé)是:對(duì)項(xiàng)目全過(guò)程實(shí)行跟蹤監(jiān)管;督促項(xiàng)目負(fù)責(zé)人加強(qiáng)項(xiàng)目運(yùn)作管理和資金財(cái)務(wù)管理;及時(shí)發(fā)現(xiàn)和向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題,并提出解決的辦法和建議。 第三十條 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)定期將項(xiàng)目進(jìn)展情況向主管領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目監(jiān)督人做出書(shū)面匯報(bào)(子公司及事業(yè)部的項(xiàng)目匯報(bào)資料送達(dá)集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)管理部備案,由其轉(zhuǎn)呈投資管理部的項(xiàng)目監(jiān)督人),并接受集團(tuán)公司的審計(jì)。 第三十一條 集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)管理部對(duì)子公司及事業(yè)部的重大投資項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤檢查,幫助解決各種實(shí)際問(wèn)題,協(xié)調(diào)各方面的關(guān)系。 五、責(zé)任 第三十二條 集團(tuán)公司外派董事應(yīng)按照集團(tuán)公司的審核意見(jiàn),對(duì)投資項(xiàng)目決策表態(tài),不得個(gè)人自行表態(tài)。對(duì)投資項(xiàng)目存在問(wèn)題故意隱瞞不報(bào)的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),集團(tuán)公司將追究該董事的行政責(zé)任,造成重大損失的,要追究法律責(zé)任。 第 三十三條 對(duì)投資項(xiàng)目因管理不善或用人不當(dāng)致使企業(yè)資產(chǎn)流失、企業(yè)嚴(yán)重虧損或造成其它嚴(yán)重后果的,要追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任;對(duì)投資項(xiàng)目因決5 策失誤或?qū)彶椤殃P(guān)不嚴(yán),造成經(jīng)濟(jì)損失的,也應(yīng)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。 第三十四條 對(duì)投資項(xiàng)目的主管領(lǐng)導(dǎo)、負(fù)責(zé)人、監(jiān)督人或其它工作人員違反本規(guī)定、玩忽職守、濫用職權(quán)、徇私舞弊造成嚴(yán)重?fù)p失的要追究相關(guān)人員的行政及法律責(zé)任。集團(tuán)公司每年至少進(jìn)行一次投資項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)察工作。 第三十五條 集團(tuán)公司把子公司及事業(yè)部貫徹執(zhí)行本辦法的情況作為對(duì)業(yè)務(wù)單位負(fù)責(zé)人及產(chǎn)權(quán)代表年度考核內(nèi)容之一。 六、其它 第三十六條 本制度適用于集團(tuán)公司本部、全資子公司及事業(yè)部,其它企業(yè)可參照?qǐng)?zhí)行。 第三十七條 本制度由集團(tuán)公司投資管理部負(fù)責(zé)解釋。 第三十八條 本制度由集團(tuán)公司董事會(huì)審議通過(guò)、董事長(zhǎng)簽署后生效,自下發(fā)之日起執(zhí)行。
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