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公司費用報銷管理制度(編輯修改稿)

2025-10-21 07:11 本頁面
 

【文章內容簡介】 的張數(shù)和總金額。有采購物品的票據(jù)需有關的人員進行驗證并簽字,有關人員對所采購物品的數(shù)量、金額負責。報銷內容必須與粘貼的票據(jù)一致,如不相符予以退回。發(fā)票的管理,并根據(jù)交回發(fā)票進行審核銷號。,客戶需正式發(fā)票需出示統(tǒng)一收據(jù)換取正式發(fā)票。,執(zhí)行誰簽字誰負責的原則(開具發(fā)票不能回款)者,請手執(zhí)張總的親筆簽字批條,財務部予以受理。相反,予以拒絕。(備注:為了維護企業(yè)在社會上的良好形象,盡量拒絕這種發(fā)票的填開)本制度解釋權歸財務部。現(xiàn)就本單位存在的費用報銷問題提出以下幾點建議,對方結算時需提供簽訂的合同,稅收法律法規(guī)認可的正式發(fā)票。目前是以油票報賬,財政小區(qū)甚至沒有任何票據(jù)。按規(guī)定油票的報銷只有本單位的車輛才能予以報銷。要求員工根據(jù)所辦事項提供相應的票據(jù)。,臨工的工資報到人事部統(tǒng)一造發(fā),平時不能有工資表的發(fā)生。以上建議請領導考慮,不盡之處請批正指出,盡量完善。第三篇:公司費用報銷管理制度公司費用報銷管理制度一、目的為加強對市場人員費用管理力度,確保市人員更好開展工作,有效節(jié)約用成本,特制訂本制度。二、適用范圍本制度適用于市場部及其它相關部門。三、出差管理員工因公出差,必須填寫《出差報告》和《員工外勤單》,經(jīng)部門經(jīng)理同意后,報市場總監(jiān)批準(可電話確認)。員工出差結束三日內必須完成《出差報告》的《出差總結》部分。四、差旅費差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發(fā)生的必要的合理費用,具體包括:在途交通費、住宿費、市內交通費、其他公務雜費等。員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。特殊情況,經(jīng)公司領導批準后,可選擇飛機。違反公司規(guī)定使用交通工具,一律按火車票報銷(超出部分由個人支付)市場交通工具應使用公交車、中巴等,如因特殊情況,可以乘出租車,但需在票據(jù)上注明起始地點和原因。員工出差期間,標準內住宿費用實報實銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用)。員工外出期間產(chǎn)生的公務費,如郵電費、文件復印費、傳真費等,實報實銷。辦事處主任、部門經(jīng)理的手機話費在公司報銷標準內,扣除私人話費,實報實銷。五、備用金管理根據(jù)工作需要,員工出差或業(yè)務活動可預先向公司借支備用金,借支額度根據(jù)實際城要確定,由總經(jīng)理簽批。備用金借支后應及時沖帳,備用金占用時間應不超過15天,如遇特殊情況不能按時沖帳,可書面申請,經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可延期,但最長不可超一個月。對于長期占用備用金的,財務部將從員工的個人收入中扣減,直到完成沖銷,在此之前不允許再借支備用金。六、報銷管理駐外人員原則上每月報銷一次,各辦事處人員的報銷票據(jù)由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。費用報銷單應嚴格按公司要求妥善貼好,不符合標準,或填報單據(jù)不符、金額不符、重復報銷,一律退回業(yè)務人員。單據(jù)報銷規(guī)定填寫和粘貼方法:差旅費報銷單a、填寫內容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。b、粘貼注意事項:將各類車標按面額的大小分類粘貼,并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。費用報銷單a、填寫內容按單上的要求填寫。費用一般是指銷售人員在工作中所產(chǎn)生的辦公、餐費等(不含差旅費)。b、粘貼注意事項:原則上只報銷發(fā)票,無發(fā)票,需事先向財務說明情況?;蛞云渌睋?jù)充抵,但需要票據(jù)背面注明情況。c、充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼。不能在一個報銷單中報銷。此制度適用于公司全體員工,本制度解釋權歸財務部。第四篇:公司費用報銷管理制度公司費用報銷管理制度一、目的為加強對市場人員費用管理力度,確保市人員更好開展工作,有效節(jié)約用成本,特制訂本制度,公司費用報銷管理制度。二、適用范圍本制度適用于市場部及其它相關部門。三、出差管理員工因公出差,必須填寫《出差報告》和《員工外勤單》,經(jīng)部門經(jīng)理同意后,報市場總監(jiān)批準(可電話確認)。員工出差結束三日內必須完成《出差報告》的《出差總結》部分。四、差旅費差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發(fā)生的必要的合理費用,具體包括:在途交通費、住宿費、市內交通費、其他公務雜費等。員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。特殊情況,經(jīng)公司領導批準后,可選擇飛機。違反公司規(guī)定使用交通工具,一律按火車票報銷(超出部分由個人支付)市場交通工具應使用公交車、中巴等,如因特殊情況,可以乘出租車,但需在票據(jù)上注明起始地點和原因。員工出差期間,標準內住宿
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