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正文內(nèi)容

6物資采購領用管理辦法范文合集(編輯修改稿)

2024-09-25 21:24 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 料單的財務聯(lián)于當日轉交財務部保存。 五、貨資的發(fā)放管理 物資的領用、發(fā)放,需按“先進先出,計劃供應,節(jié)約用料”的原則進行發(fā)料,發(fā)貨時要堅持一核對、二簽字、三記帳、四盤點的程序,對違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯等損失,保管人員承擔全部經(jīng)濟責任。 各部門領用材料時,必須填制“領料單”,由經(jīng)辦人和部門負責人簽字,倉庫保管員按簽字后的領料單開出庫單進行發(fā)貨,并將領料單附在出庫單的后面,填寫出庫單時必須按出庫單規(guī)定的格式填寫完整。 保管人員應嚴格遵守先辦理領料手續(xù)后出貨的原則,嚴禁先出貨后補辦手續(xù)和白條發(fā)貨。 各部門鄰用材料時,應嚴格按照部門領料單規(guī)定的內(nèi)容和要求填寫,不準在領料單上作任何改動,如填寫錯誤必須重寫。 各種物資材料的轉讓和外售時,需經(jīng)公司分管領導和總經(jīng)理審批,(經(jīng)辦人按購入物資成本,(含運費,采購費用等)另加管理費,進行對外報價),倉庫保管人員憑財務部收款憑證,方可辦理出庫手。 辦公用品的領用:各部門在領用辦公用品時,一律憑部門月底填寫的辦公用品申請表中明細,由辦公室主任審批,辦理領用登 4記手續(xù)。 生產(chǎn)用原料、勞動工具、維護材料(包括設備配件等)的領用部門負責人審批,領用后作登記管理,工具采用交舊領新制。 物資出庫后倉庫保管員要及時登記帳簿,太陽部的保管員按月要與成本會計核對帳目,確保貨物數(shù)量準確無誤,成本會計按月向財務部填報物資進、銷、存月報表,財務部相關人員要協(xié)同保管員和成本會計每月對貨物進行實地盤點,做到帳帳相符,帳物相符,帳卡相符,卡物相符。 所有發(fā)料憑證、原始單據(jù)應由保管人員妥善保管,按月裝訂,發(fā)料憑證、原始單要按財務制度的保管時間和銷毀程序辦理,不可丟失,否則,應承擔全部經(jīng)濟責任。 退庫的材料范圍包括生產(chǎn)任務完成或竣工多余物資;借領、借發(fā)物資;車間小庫多余物資。退庫時,物資必須完好,物資退庫單與原領料單內(nèi)容要相同,物資退庫
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