【總結】編號:Q/審核員:陪同人員:NO:01受審核部門銷售部時間2009年9月1日依據(jù)文件條款審核內容、方法檢查現(xiàn)場記錄評價質量方針質量目標內部溝通與產品有關的要求的確定
2025-06-30 18:57
【總結】內部審核檢查表要素條款按導則要求提出的問題(判斷表)涉及部門/人具體的檢查方法(審核表)檢查結果備注符合Y觀察Y'不符合N不適用N/A實驗室或實驗室作為其一部分的組織是否在法律上是可識別的:如果實驗室是獨立法人單位,是否具備相應的法律文件證明其有合法的服務范圍和獨立機構編制?如果實驗室隸屬于某一法人單位,是否有獨
2025-07-29 19:45
【總結】內部質量體系審核檢查表編號:Q/審核員:陪同人員:NO:01受審核部門銷售部時間2009年9月1日依據(jù)文件條款審核內容、方法檢查現(xiàn)場記錄評價質量方針質量目標內部溝通
2025-06-30 19:21
【總結】內部質量審核檢查表編號:XWQR07-22受審核部門:總經理審核員:審核日期:序號:序號審核內容及方法現(xiàn)場審核記錄標準條款號判定1組織是否按照規(guī)定要求建立、實施、保持和改進
2025-06-30 19:04
【總結】制度名質量異常處理辦法電子文件編碼GLWA136頁碼1-1××公司質量異常處理辦法第一條目的為明確發(fā)現(xiàn)質量異常時所應采取的措施,使問題得以迅速確實地解決,并防止其再發(fā)生,以保持質量的穩(wěn)定。第二條適用范圍在制程中發(fā)現(xiàn)質量異常時。第三條制程質量異常。,連續(xù)上升或下降趨勢及周期時。,前工序不良品納入本工
2025-07-01 00:36
【總結】內部審核檢查表編號JL/HD308-06№:受審部門管理者代表審核時間2012-02-12條款審核內容記錄判定
2025-06-30 17:48
【總結】管理體系內部審核檢查表編號:STB-QR-ZH-02NO.受審部門綜合部審核日期審核員共6頁第1頁序號標準條款檢查內容審核記錄(證據(jù))是否符合QMSEMSOHS1
2025-06-30 19:25
【總結】質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核通用檢查表版本:A0編號:INK/4020015受審核部門:編制人/日期:批準人/日期:
2025-07-04 21:50
【總結】......審核主題總要求總則管理承諾以顧客為中心質量方針審核部門/人員最高管理者/葉奇標準要求審核要點審核方法審核結果審核記錄無此項不符合符合☆本廠建立質量體
2025-06-30 21:40
【總結】Q/質量管理體系內部審核檢查表六個過程個性:□具有執(zhí)行者□已經定義□已經被文件化□已經建立了聯(lián)接□被監(jiān)控□保持了記錄四個支持過程問題(關于風險):□使用什么?(材料、設備)□由誰進行?(技能、培訓)□通過什么關鍵標準?(測量、
2025-06-30 17:27
【總結】內部質量體系審核檢查表編號:TZ/QR802-03審核員:NO:1受審部門質檢部審核時間質量標準條款審核內容及方法
2025-07-13 20:56
【總結】內部審核檢查表(采購部)1序號檢查內容涉及條款參考文件檢查方法檢查時間檢查結果記錄1a.組織如何選擇和評價供方?是否明確規(guī)定了選擇和定期評價的準則?b.是否明確了對供方控制的方式和程度?對供方控制的方式和程度是否體現(xiàn)了該產品對隨后實現(xiàn)過程及其產品的影響程度?c.評價的結果和跟蹤措施是否
2025-05-28 21:23
【總結】相關條款:條款審核內容結果證 據(jù)×√·是否建立了文件控制程序/文件形式和文件范圍是否適當,由哪個部門負責;·文件的編號、審批、職責權限是否明確規(guī)定;·文件的使用者能否及時得到所需的文件;·文件更改涉及的審批權限、更改標識、作廢文件的處置與更
2025-07-29 22:03
【總結】內部質量體系審核檢查表編號:HY/QR審核員:NO:1受審部門生產車間審核時間質量標準條款審核內容及方法
2025-07-13 20:24
【總結】質量體系內部審核檢查表COP1:顧客要求過程所有者營銷經理過程描述收集、傳遞、分析、評審、確定顧客要求。用什么資源(材料/設備)?計算機、信息管理系統(tǒng)過程風險點:未按要求對合同、協(xié)議、訂單進行評審;未識別顧客特殊要求;對顧客要求響應遲緩。誰來做(能力/技能/培訓)?營銷員、財務人員、項目小組、計劃員過程輸入:顧客要求,產品標準、數(shù)
2025-07-01 00:30