【總結(jié)】中國最大的管理資源中心第1頁共
2025-05-26 14:29
【總結(jié)】母子公司管控體系制度匯編之五寧波天漢控股集團(tuán)股份有限公司審計稽核管控制度與操作流程服務(wù)單位:上海華彩管理咨詢有限公司二零零七年八月目錄第一部分管控制度 3內(nèi)部審計管理制度 3第一章總則 3第二章審計準(zhǔn)備 4第三章審計實(shí)施 6第四章審計終結(jié) 9
2025-04-18 08:51
2025-05-26 14:26
【總結(jié)】安徽省審計機(jī)關(guān)審計業(yè)務(wù)管理辦法目錄第一章總則第二章審計計劃第三章審計實(shí)施第一節(jié)審計組和審計通知書第二節(jié)調(diào)查了解和審計實(shí)施方案第三節(jié)審計證據(jù)和審計工作底稿第四節(jié)審計現(xiàn)場第四章審計報告第一節(jié)審計報告的形式和內(nèi)容
2025-04-18 22:36
【總結(jié)】內(nèi)部審計管理辦法(2013年10月9日印發(fā))第一章總則第一條為進(jìn)一步完善集團(tuán)風(fēng)險控制體系,加強(qiáng)內(nèi)部審計工作,提高審計質(zhì)量,實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化,根據(jù)《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《##公司章程》等的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合工作實(shí)際,制定本辦法。第二條內(nèi)部審計人員應(yīng)依法依規(guī)審計、實(shí)事求是、客觀公正、保守秘密。任何單位和個人不得阻撓內(nèi)
2025-04-12 12:03
【總結(jié)】----母子公司管控體系制度匯編之五寧波天漢控股集團(tuán)股份有限公司審計稽核管控制度與操作流程服務(wù)單位:上海華彩管理咨詢有限公司二零零七年八月天漢集團(tuán)審計稽核管控制度與操作流程目錄第
2025-05-30 09:45
【總結(jié)】安徽省審計機(jī)關(guān)審計業(yè)務(wù)管理辦法目錄第一章總則第二章審計計劃第三章審計實(shí)施第一節(jié)審計組和審計通知書第二節(jié)調(diào)查了解和審計實(shí)施方案第三節(jié)審計證據(jù)和審計工作底稿第四節(jié)審計現(xiàn)場第四章審計報告第一節(jié)審計報告的形式和
【總結(jié)】內(nèi)部審計管理辦法第一章總則第一條為了實(shí)現(xiàn)審計工作法制化、管理辦法化、規(guī)范化,根據(jù)《中華人民共和國審計法》和審計署《關(guān)于實(shí)施審計工作管理辦法的若干規(guī)定》,結(jié)合XX公司(以下簡稱“公司”)實(shí)際情況,制定本管理辦法。第二條本管理辦法是公司審計部對分公司及子公司辦理審計事項(xiàng)的準(zhǔn)則,審計人員必須遵循本管理辦法。本管理辦法的內(nèi)容包括審計的任務(wù)、范圍、權(quán)限以及審計人員對分公司及子公司在實(shí)
2025-04-13 00:03
【總結(jié)】第一篇:整改報告制度和審計管理辦法 興慶區(qū)工會經(jīng)費(fèi)審計整改書面報告制度 第一條為進(jìn)一步加大審計意見的整改落實(shí)工作,切實(shí)提高審查審計意見整改率,加強(qiáng)和改善與被審計單位的溝通,根據(jù)《工會經(jīng)費(fèi)審查監(jiān)督工...
2025-11-10 02:22
【總結(jié)】第一篇:內(nèi)部審計管理辦法 一、內(nèi)部審計管理辦法 第一條總則 為了加強(qiáng)公司內(nèi)部審計監(jiān)督,使審計工作制度化、法制化,根據(jù)國家審計法規(guī)結(jié)合實(shí)際情況,特制定本制度。 第二條審計機(jī)構(gòu)和人員 (一)內(nèi)部...
2025-09-29 22:02
【總結(jié)】第一篇:工程審計管理辦法 工程審計管理辦法 第一章總則 第一條為加強(qiáng)公司基本建設(shè)工程與維修工程審計工作,強(qiáng)化公司工程項(xiàng)目的監(jiān)督與管理,合理確定工程造價,確保工程質(zhì)量,提高投資效益,實(shí)現(xiàn)工程審計工...
2025-10-31 18:24
【總結(jié)】合同審計管理辦法AW-SJ01-02****實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司合同審計管理辦法第一章總則第一條為規(guī)范公司合同審計工作,加強(qiáng)風(fēng)險防范,維護(hù)公司合法權(quán)益,根據(jù)《**集團(tuán)內(nèi)部審計制度》以及《中華人民共和國審計法》、《審計署關(guān)
2025-04-16 08:58
【總結(jié)】內(nèi)部審計監(jiān)察管理辦法第一章總則第一條為了規(guī)范公司內(nèi)部審計監(jiān)察工作,提高審計監(jiān)察工作質(zhì)量,促進(jìn)公司發(fā)展,根據(jù)《審計法》、《行政監(jiān)察法》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》、公司有關(guān)的規(guī)章制度制定本辦法。第二條審計監(jiān)察部是宏立實(shí)業(yè)股份公司整體經(jīng)營、管理、發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的管理、監(jiān)督、審計、咨詢部門,防范公司經(jīng)營風(fēng)險,規(guī)范公司管理,工作重點(diǎn)是做好事前審計工作。第三條
【總結(jié)】審計管理辦法北大縱橫管理咨詢公司二零零三年一月12/14目錄1.總則 1 1 1 22.內(nèi)部審計機(jī)構(gòu) 2董事會 2 22.3審計部 32.4外部審計機(jī)構(gòu)職責(zé) 33.內(nèi)部審計的范圍、依據(jù) 4 4審計依據(jù) 44.內(nèi)部審計內(nèi)容 4財務(wù)活動及財
2025-04-15 06:04
【總結(jié)】審計署審計現(xiàn)場管理辦法(試行)?????第一條?為了規(guī)范審計組和審計人員的審計現(xiàn)場行為,進(jìn)一步提高效率,保證質(zhì)量,防范風(fēng)險,落實(shí)責(zé)任,根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國審計法實(shí)施條例》、《中華人民共和國國家審計準(zhǔn)則》和其他有關(guān)法律法規(guī),制定本辦法。第二條?本辦法適用于審計署及其派出機(jī)構(gòu)組織實(shí)施的審計
2025-01-16 00:34