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正文內(nèi)容

設(shè)備公司內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序介紹(編輯修改稿)

2024-07-24 12:21 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 及本次審核的綜合評價和結(jié)論,并與受審核部門領(lǐng)導(dǎo)溝通,對有爭議的內(nèi)容,審核員可進行再核實,最后由審核組長確定。 審核組長整理審核資料,編寫審核報告,交管理者代表審批后,質(zhì)量工藝部收存?zhèn)浒福谀┐螘h上交給受審核部門領(lǐng)導(dǎo)。 審核報告內(nèi)容包括:審核目的、范圍、依據(jù);審核組成員和受審核部門名稱;審核日期;不合格報告;審核綜述;審核報告的發(fā)放范圍。 審核組長主持召開末次會議,報告審核結(jié)果,宣傳不合格報告,并要求受審核部門領(lǐng)導(dǎo)對不合格報告簽字確認,盡快提出糾正措施計劃的建議,會議應(yīng)有記錄。 糾正措施的制定及跟蹤 受審核部門對不合格報告必須在5個工作日內(nèi)作出書面反應(yīng),制定擬采取的糾正措施。 審核員對受審核部門提出的糾正措施簽字認可,報管理者代表審核后實施。糾正措施的實施應(yīng)在十五日內(nèi)完成,對不按期作出反應(yīng)者,管理者代表應(yīng)予追查,并向公司總經(jīng)理報告,若發(fā)生對是否需要采取糾正措施或?qū)m正措施的適用性等不能達成一致意見時,管理者代表向公司總經(jīng)理報告,由總經(jīng)理仲裁。 審核組負責跟蹤糾正措施的實施情況,并組織審核員驗證其完成情況。 每次審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項,由質(zhì)量工藝部作好登記,并填寫“內(nèi)部質(zhì)量審核不合格項分布表”,根據(jù)不合格項分布情況,確定今后內(nèi)審重點,并上報管理者代表。6. 本程序的主要質(zhì)量記錄年內(nèi)部質(zhì)量審核計劃表 Q2501內(nèi)部質(zhì)量審核計劃內(nèi)部質(zhì)量審核檢查清單及現(xiàn)場記錄表 Q2502內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報告 Q2503內(nèi)部質(zhì)量審核報告報告發(fā)放記錄表 Q2504內(nèi)部質(zhì)量審核( )會議簽到記錄 Q2505內(nèi)部質(zhì)量審核不合格分布表 Q2506 本程序記錄由質(zhì)
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