【總結】 c 公司集團內部審計制度 第一章:總則 第一條為了建立健全審計制度,加強集團內部管理和監(jiān)督,明確內部審計機構職責,保證審計質量。促進經營管理,規(guī)避財務風險,提高公司經濟效益,根據...
2025-04-13 02:13
【總結】第一篇:某集團內部審計制度 第1頁 某集團內部審計制度 (試行) 第一章總則 第一條為加強對集團及所屬各子公司的內部監(jiān)督和風險控制,保障集團及各子公司財務管理、會計核算和生產經營符合國家各項...
2025-10-01 17:19
【總結】內部審計監(jiān)察管理辦法第一章總則第一條為了規(guī)范公司內部審計監(jiān)察工作,提高審計監(jiān)察工作質量,促進公司發(fā)展,根據《審計法》、《行政監(jiān)察法》、《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》、公司有關的規(guī)章制度制定本辦法。第二條審計監(jiān)察部是宏立實業(yè)股份公司整體經營、管理、發(fā)展戰(zhàn)略目標的管理、監(jiān)督、審計、咨詢部門,防范公司經營風險,規(guī)范公司管理,工作重點是做好事前審計工作。第三條
2025-04-12 12:03
【總結】新編審計實務主編:梁紅霞制作:李曉新2022年3月新編審計實務?第一章審計概論?第二章審計的組織體系?第三章審計的分類、方法和程序?第四章審計執(zhí)業(yè)規(guī)范?第五章審計準則?第六章審計證據和審計工作底稿?第七章計劃審計工作、重要性和審計風險新編審計實
2025-05-12 12:57
【總結】―1―大唐集團制〔2020〕95號關于印發(fā)《中國大唐集團公司合同審計辦法》的通知集團公司各分支機構、子公司,各直屬企業(yè):為加強集團公司合同審計監(jiān)督,維護企業(yè)合法權益,防范經營風險,根據《中華人民共和國合同法》、《中國大唐集團公司本部合同管理辦法》及有關規(guī)定,制定《中國大唐集團公司合同審
2025-11-04 04:06
【總結】第一篇:內部審計管理辦法 一、內部審計管理辦法 第一條總則 為了加強公司內部審計監(jiān)督,使審計工作制度化、法制化,根據國家審計法規(guī)結合實際情況,特制定本制度。 第二條審計機構和人員 (一)內部...
2025-09-29 22:02
【總結】中國最大的管理資源中心第1頁共5頁牧羊集團有
2025-05-27 20:40
【總結】內部審計的企業(yè)定位--談xx集團內部審計的作用一、內部審計的概念和起源所謂內部審計,是指企業(yè)內部建立的獨立的審計部門,基于內部管理的需要,以公司內部控制為對象,日常業(yè)務流程為內容,按照董事會的要求,站在管理層的高度,堅持獨立、客觀、公正的原則,對企業(yè)內部管理和其他相關方面做出評價和判斷,從而有效的降低內部經營風險,保證企業(yè)的良性運轉
2025-05-28 00:17
【總結】第一篇:內部控制制度審計辦法 內部控制制度審計辦法 第一章總則 第一條為建立健全公司內部控制制度和約束機制,完善公司內部控制體系,確保公司政令暢通和經營目標的實現(xiàn),依據《公司內部控制制度審計辦法...
2025-10-31 01:07
【總結】天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632內部交易實施辦法1.目的(1)規(guī)范集團內部交易行為,整合集團資源,發(fā)揮各主體協(xié)同作用,降低不經濟行為(2)明確內部交易范圍、定價、核算辦法,提供業(yè)績評價及考核依據2.適用范圍XXXX集團全資子公司、控股子公司。3.職責XXXX財務管理部負責收集、核算和報告內部交易情況。各主體
2025-08-24 15:28
【總結】1內部控制制度審計實施辦法為規(guī)范集團公司內部審計人員審查與評價集團公司的內部控制制度,促進集團公司加強內部管理,建立健全有效的內部控制制度,提高經營管理效率和效果,根據《內部審計準則》和《內部審計制度》,制定本辦法。一、內部控制制度審計的作用(一)內部控制制度:是指集團公司內部為保證實現(xiàn)經營目標,保護資產安
2025-11-01 18:10
【總結】BY/××××—××××QB2011-05-04YYYY-MM-DD發(fā)布2011-05-05YYYY-MM-DD實施北京市煙草專賣局(公司)發(fā)布內部審計責任追究管理辦法QG/(A)-2011Q×
2025-04-15 22:42
【總結】―1―大唐集團制〔2020〕58號關于印發(fā)《中國大唐集團公司企業(yè)例行審計辦法(試行)》的通知集團公司各分支機構、子公司,各直屬企業(yè):為做好集團公司企業(yè)例行審計工作,根據《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》(中華人民共和國審計署〔2020〕第4號令)、《中央企業(yè)內部審計管理暫行辦法》
2025-10-30 04:07
【總結】19/24橫店集團控股有限公司內部審計制度目錄第一章總則 1第二章機構設置及職責 1第三章審計人員 2第四章審計范圍和權限 3第五章審計程序 5第六章職業(yè)道德與審計紀律 13第七章審計檔案 15第八章附則 17第一章總則第一條為了加強
2025-04-12 22:16
【總結】集團內部審計工作總結 在集團公司的正確領導下,堅持以黨的十八大精神為指導,認真貫徹《審計法》和集團公司內部審計工作精神,堅持“全面審計,突出重點”的審計工作方針,按照集團公司領導的要求,緊緊圍繞集團...
2025-11-17 01:00