【總結(jié)】XX股份公司會計內(nèi)部控制制度二○○五年一月目錄1、貨幣資產(chǎn)………………………………………(2)2、存貨……………………………………………(16)3、對外投資………………………………………(43)4、固定資產(chǎn)………………………………………(66)5、工程項目…………………………………
2025-04-12 22:06
【總結(jié)】第一篇:某集團內(nèi)部審計制度 第1頁 某集團內(nèi)部審計制度 (試行) 第一章總則 第一條為加強對集團及所屬各子公司的內(nèi)部監(jiān)督和風(fēng)險控制,保障集團及各子公司財務(wù)管理、會計核算和生產(chǎn)經(jīng)營符合國家各項...
2024-10-10 17:19
【總結(jié)】----母子公司管控體系制度匯編之浙江天能集團公司內(nèi)部控制制度—內(nèi)部籌資服務(wù)單位:上海華彩管理咨詢有限公司二零零六年四月本報告僅供客戶內(nèi)部使用,未經(jīng)華彩公司書面許可,其他
2025-05-28 16:18
【總結(jié)】中國**集團有限公司內(nèi)部控制手冊(2013年9月版)二零一三年九月目錄第一章總則 2一、編制《內(nèi)部控制手冊》目的、依據(jù) 2二、《內(nèi)部控制手冊》的適用范圍 2三、內(nèi)部控制基本原則 2四、內(nèi)部控制手冊的更新 2第二章公司組織架構(gòu) 3一、公司組織機構(gòu)職責(zé) 3二、總經(jīng)
2024-08-05 03:08
【總結(jié)】9/9企業(yè)集團內(nèi)部控制體系中的財務(wù)總監(jiān)派出管理機制研究孫東川張彩江羅鋼徐詠梅①鄭建國②*本文屬于國家自然科學(xué)基金重點項目“過程系統(tǒng)技術(shù)與管理的綜合集成研究”(79931000)的成果。孫東川,教授,博士導(dǎo)師,項目負責(zé)人;張彩江,徐詠梅,華南理工大學(xué)管理學(xué)博士研究生;鄭建國廣州三新企業(yè)集團財務(wù)總監(jiān)①華南理工大學(xué)管理工商學(xué)院,②廣州三
2025-04-25 23:55
【總結(jié)】企業(yè)集團財務(wù)控制概述目錄1、引言.............................12、企業(yè)集團財務(wù)控制概述.......................2、企業(yè)集團的特征及形成動因....................,..2、企業(yè)集團財務(wù)控制的內(nèi)容及特點.................
2025-06-23 04:09
【總結(jié)】1目錄第一篇內(nèi)部控制的基礎(chǔ).........................................................................................4第一章總則...............................................................
2025-04-23 10:26
【總結(jié)】 內(nèi)部控制制度匯編差旅費報銷管理制度 1內(nèi)部控制制度設(shè)計 3財務(wù)部各崗位人員應(yīng)知應(yīng)會標(biāo)準(zhǔn) 14原始憑證管理辦法 16會計基礎(chǔ)工作標(biāo)準(zhǔn) 18內(nèi)部稽核制度 21內(nèi)部會計控制規(guī)范──采購與付款 24內(nèi)部會計控制規(guī)范──銷售與收款 27內(nèi)部會計控制規(guī)范──貨幣資金 30內(nèi)部會計控制規(guī)范──基本規(guī)范(試行) 33倉庫管理制度 36
2025-04-12 12:04
【總結(jié)】第一篇:某集團內(nèi)部控制與風(fēng)險管理 十二五規(guī)劃之集團內(nèi)部控制與風(fēng)險管理 內(nèi)部控制 財務(wù)內(nèi)部控制是企業(yè)集團主管部門依據(jù)國家有關(guān)方針政策和法律法規(guī),以及本單位有關(guān)規(guī)章制度,對本公司和分、子公司財務(wù)工作...
2024-11-09 22:23
【總結(jié)】內(nèi)部審計管理辦法第一章總則第一條為了實現(xiàn)審計工作法制化、管理辦法化、規(guī)范化,根據(jù)《中華人民共和國審計法》和審計署《關(guān)于實施審計工作管理辦法的若干規(guī)定》,結(jié)合成都遠鴻集團公司(以下簡稱“集團公司”)的實際情況,制定本管理辦法。第二條本管理辦法是集團公司審計中心對子公司辦理審計事項的準(zhǔn)則,審計人員必須遵循本管理辦法。本管理辦法的內(nèi)容包括審計的任務(wù)、范圍、權(quán)限以及審計人員對子公司在
2025-04-18 04:00
【總結(jié)】金地集團有限公司內(nèi)部控制制度手冊()2022年11月10日目錄總則及說明第一章組織機構(gòu)及崗位設(shè)置第二章內(nèi)控運行機制第三章法律法規(guī)與風(fēng)險管理第四章
2025-01-02 23:58
【總結(jié)】中國最大的管理資源中心第1頁共5頁牧羊集團有
2025-05-27 20:40
【總結(jié)】xx集團內(nèi)部控制制度全集二零零二年一月1目錄第一篇內(nèi)部控制的基礎(chǔ).........................................................................
2024-11-12 08:24
【總結(jié)】內(nèi)部會計控制制度目錄(一)貨幣資金內(nèi)部控制制度貨幣資金管理制度4-8現(xiàn)金管理制度9-12支票及印章的管理制度
2025-04-19 04:18
【總結(jié)】內(nèi)部控制制度之存貨1母子公司管控體系制度匯編之浙江天能集團公司內(nèi)部控制制度—存貨服務(wù)單位:上海華彩管理咨詢有限公司二零零六年四月本報告僅供客戶內(nèi)部使用,未經(jīng)華彩公司書面許可,其他
2025-05-28 16:17