freepeople性欧美熟妇, 色戒完整版无删减158分钟hd, 无码精品国产vα在线观看DVD, 丰满少妇伦精品无码专区在线观看,艾栗栗与纹身男宾馆3p50分钟,国产AV片在线观看,黑人与美女高潮,18岁女RAPPERDISSSUBS,国产手机在机看影片

正文內容

酒店采購管理制度25p(編輯修改稿)

2025-05-10 02:52 本頁面
 

【文章內容簡介】 具等。不屬于生產(chǎn)經(jīng)營用的主要設備,但單位價值在2000元以上,并且使用期限超過兩年的物品,也固定資產(chǎn)。屬于生產(chǎn)經(jīng)營使用的各種設備,按使用年限確認是否屬于固定資產(chǎn)。不屬于生產(chǎn)經(jīng)營使用的各種設備,按使用年限和單位價值標準兩個條件確認是否屬于固定資產(chǎn)?! 〉椭狄缀钠肥侵甘褂媚晗薏蛔阋荒昵覇挝粌r值超過100元的各種器具、用具和物品,即非固定資產(chǎn)的勞動資料。單位價值低于100元的物品,采購后直接計入費用?! 【频旯潭ㄙY產(chǎn)按經(jīng)濟用途分為以下五類:  (1)房屋、建筑物。  (2)機器機械及其他設備。  (3)交通運輸設備。  (4)電子通信辦公自動化設備。  (5)儀器儀表、家電、家具等?! 〉诙?jié) 固定資產(chǎn)、低值易耗品的購建、購置  酒店一切固定資產(chǎn)、低值易耗品的購置,均按預算計劃執(zhí)行。  屬于房屋建筑物購建項目,必須由有關部門事先提出專項報告(基建計劃),經(jīng)批準后納入年度財務收支計劃。在項目構建期間,必須堅持按工程進度村款。工程項目竣工后,財務部根據(jù)項目竣工決算和固定資產(chǎn)交付使用清單,辦理固定資產(chǎn)的有關賬務處理,建立固定資產(chǎn)有關賬卡?! 》操徶脵C器、機械及其他生產(chǎn)設備、運輸設備、電子設備及低值易耗品必須先辦理申請報批手續(xù),于購置前一個月填寫酒店物品請購單,該單一式三份。經(jīng)逐級認真審批后,按有關財務工作程序辦理相關手續(xù)。未經(jīng)申請報批手續(xù)者,未納入財務收支計劃者財務部有權不予安排,不予報銷?! 〉谌?jié) 固定資產(chǎn)、低值易耗品的管理與維修  一、固定資產(chǎn)、低值易耗品的管理  酒店財務部,負責對酒店固定資產(chǎn)及低植易耗品的價值管理,核算固定資產(chǎn)、低值易耗品的增減變化及結算情況,計算固定資產(chǎn)折舊,辦理固定資產(chǎn)內部調撥的賬簿調整?! ∝攧詹拷⒕频旯潭ㄙY產(chǎn)、低值易耗品總分類賬,二級明細分類賬,三級明細分類賬,固定資產(chǎn)明細卡。明細卡片一式三份,財務部門一份,管理部門一份,使用部門一份,相互核對?! 【频旯潭ㄙY產(chǎn)使用部門負責生產(chǎn)用固定資產(chǎn)、低值易耗品的實物歸口管理。辦公室負責非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)、低值易耗品的實物管理,各固定資產(chǎn)及低值易耗品的使用部門應指定專人負責管理。固定資產(chǎn)及低值易耗品的增減事項必須經(jīng)上述職能部門簽證辦理。各固定資產(chǎn)、低值易耗品的使用部門,均需按有關規(guī)定建立相應的資產(chǎn)明細卡片賬,防止資產(chǎn)的丟失和損壞?! 《⒐潭ㄙY產(chǎn)的維修  低值易耗品通過情況在使用期不進行維修,不能使用即可辦理報廢手續(xù)。為更好地發(fā)揮固定資產(chǎn)的效用,各固定資產(chǎn)使用部門要作好固定資產(chǎn)的維修保養(yǎng)。一般中小修理應于報修前一個月,大修理應提前三個月通知財務的資金部門,納入月度財務收支計劃,各部門根據(jù)批準的資金計劃進行維護修理。屬于固定資產(chǎn)大修理、擴建、改建后應辦理固定資產(chǎn)交付使用手續(xù)交付使用部門。  三、固定資產(chǎn)計提折舊的范圍、計提折舊方法  酒店的房屋建筑物以及以經(jīng)營租賃方式租出的固定資產(chǎn)、以融資租賃方式租玫的固定資產(chǎn)、酒店在用的機器設備、儀器、儀表、運輸車輛、季節(jié)性停用和大修理停用的設備應計提折舊。酒店未使用和不需要的設備和以經(jīng)營租賃方式租入的固定資產(chǎn),不計提折舊?! ∷?、酒店固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法  酒店的固定資產(chǎn)按以下類別和年限分別計提折舊。房屋、建筑物不短于20年?! ‰娮釉O備、運輸工具以及生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務有關的器具、工具、家具等不短于5年。酒店固定資產(chǎn)殘值率為10%?! ≌叟f率和折舊計算如下:  年折舊率=(1%10%)/折舊年限  月折舊率=年折舊率/12  月折舊額=固定資產(chǎn)月折舊率  固定資產(chǎn)、低值易耗品的內部調撥  根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營和管理需要,酒店可以進行內部使用部門之間的固定資產(chǎn)調撥和轉移。固定資產(chǎn)內部調撥手續(xù),由調入部門填寫財產(chǎn)內部調撥單一式四份,分別由調入部門、管理部門、財務部、主管經(jīng)營副總經(jīng)理、調入部門簽章,然后由調入部門將一聯(lián)留存,第二聯(lián)送管理部門,第三聯(lián)送財務部。管理部門據(jù)以辦理固定資產(chǎn)明細卡片變更手續(xù),最后調入部門憑第四聯(lián)去調出單位領用固定資產(chǎn),調出單位留存第四聯(lián),并據(jù)以發(fā)出調撥的固定資產(chǎn)。任何部門和個人都不得擅自拆除、調用、挪用、外借、變賣固定資產(chǎn)、低植易耗品?! ∥濉⒐潭ㄙY產(chǎn)、低值易耗品的清查盤點,盤盈盤虧以及報廢的處理  酒店各使用部門每半年應對本部門使用的固定資產(chǎn)進行一次清查盤點,酒店年終組織一次全面清查盤點,年終清查盤點工作由財務部門管理部門和使用部門共同參加。如清查時發(fā)現(xiàn)賬實不符或毀損嚴重時,應于半個月內查明原因,并查清責任人,由財務部門填寫盤盈盤虧報告單,一式三份,經(jīng)酒店有關部門簽署批示以后,一份留存,一份送財產(chǎn)管理部門,一份送使用部門,然后進行有關財務處理,并對責任人提出處理意見,財務部門應監(jiān)督處理意見的落實。  對因各種原因需要報廢的固定資產(chǎn)、低值易耗品,使用部門應填寫固定資產(chǎn)報廢申報單一式三份報酒店審批。經(jīng)酒店組織專門技術鑒定小組進行技術鑒定,并由總經(jīng)理及各有關部門在資產(chǎn)報廢申請單簽署審批意見,一份送管理部門,一份留存申報單位據(jù)以實施報廢處理,一份送財務部據(jù)以進行有關賬務處理。  六、固定資產(chǎn)投資、出租、出借。低值易品的借用  酒店固定資產(chǎn)主要用于本酒店生產(chǎn)經(jīng)營、不對外投資、出租、出借。如因需要固定資產(chǎn)向外投資、出租,須按酒店財務制度規(guī)定,由財產(chǎn)物資管理部門寫出可行性分析報告,經(jīng)酒店組織評估,有關部門批準,簽訂投資和出租合同方可實施?! 【频旯潭ㄙY產(chǎn)原則不予外借。如因特殊情況需臨時出借時,應由總經(jīng)理批準,借用單位出具正式借據(jù),并按規(guī)定收費。  酒店內部各部門借用固定資產(chǎn),借用一方應向出借方開收據(jù),并按期歸還。酒店固定資產(chǎn)不得給私人使用。個人領用、借用的低值易耗品,應由借用人出具借條方可借用,并應如期歸還,逾期不還,應按朱價賠償。個人借用的低值易耗品,如遇使用人發(fā)生人事變動或工作高離,應由領用人向財產(chǎn)管理部門辦理交還手續(xù)或變更手續(xù),經(jīng)財產(chǎn)管理部門蓋章以后,人事部門方可辦理調離手續(xù)?! 《?、費用支出預算管理  酒店實行“費用支出按年度預算,分月調整預算執(zhí)行計劃”的管理辦法,即各部門每年年末根據(jù)酒店年度工作計劃,編制各部門下年度費用預算。每月月末,根據(jù)年度預算及各部門在工作中的實際情況,調整編制下月份的費用預算。預算一經(jīng)確定,各單位須嚴格執(zhí)行?! 【频旮鞑块T將編制好的費用預算報交財務部,由財務部對各部門的費用支出預算進行匯總和初步審核,財務部有權了解預算中各項費用的用途和開支理由,并對不合理的項目提出修理意見?! ∝攧詹繉⒊醪綄徍撕蟮哪甓阮A算提交總經(jīng)理辦公會、董事會審批通過。月度預算提交總經(jīng)理或其委托負責人審批。審批后的費用預算由財務部及各部門予以招待?! 「鶕?jù)可供安排使用的資金,量入為出,財務部有建設調整及修改已批準預算的責任與義務。財務部應將調整及修改的預算報總經(jīng)理核批。  三、費用支出性借款管理  酒店各部門采購物品、費用支出與因公出差需借款時,都要在預算內可控資金中量力安排,即先安排資金后借款。具體如下:  需要借款的人員,須填寫借款單或支票領取單。金額在(五千元)以上的借款需提前通知財務部門準備。  借款人將經(jīng)部門負責人審核簽字后的借款單或支票領取單交財務部審核?! ☆A算內費用支出的借款財務部可直接審批辦理,預算外費用支出借款報交總經(jīng)理(財務負責人)審批?! ∝攧詹坑袡嘁蠼杩钊藢⑾嚓P合同、報價等資料提交財務部審批。  各部門負責人借款、無論預算外預算內,均需總經(jīng)理(財務負責人)批準。  借款人必須認真負責清理自己的各項借款與欠款,逾期不報賬或償還借款,財務部將停發(fā)其工資,直至與財務部清賬完畢?! ∏百~未清而需借款的人員,需經(jīng)總經(jīng)理(財務負責人)批準后方可借款,但在下次報銷中一并報賬?! ∷?、費用報銷  費用申請報銷人根據(jù)不同費用類別,選擇填寫《支出證明單》、《報銷審批單》或《差旅費報銷單》。要求填寫內容完整齊全,所附憑證有效僉。  填寫完成的報銷單據(jù)順序由部門負責人、財務會計、財務經(jīng)理、總經(jīng)理(財務負責人)審批后,方可辦理報銷。  財務每周一至周四(參照)辦理單據(jù)審核手續(xù),每周三及周五(參照)辦理報銷業(yè)務。  預算批準內的費用支出,財務部可直接辦理報銷手續(xù)?! ∞k公用品、書籍資料及禮品等物件購入所發(fā)生的費用支出,報銷人除填寫報銷單外,還須由物品管理或使用部門填制簽發(fā)《物品接收單》予以確認,否則財務不予辦理手續(xù)?! ∠戎С龊髨箐N,也需事先經(jīng)主管領導批準,在預算內可供使用的資金中安排,未經(jīng)批準,“先斬后奏”?! ∥?、費用支出的匯總考核  每月末財務部收集匯總各部門實際費用發(fā)生數(shù),并與各個部門的預算相對比結預算執(zhí)行情,報總經(jīng)理審閱?! ☆A算與執(zhí)行間發(fā)生重大差異,財務部應責成相關部門及人員進行解釋。在預算進行期間如無合理理由而超預算嚴重,財務部有責任及時向總經(jīng)理反映情況,同時暫停部門或人員費用開支?! ×?、費用支出范圍及標準  工資:按酒店職位工資序列及實施辦法每月由人事部門作表,財務部門審核并由總經(jīng)理批準后發(fā)放。工資發(fā)放堅持本人領取的原則,避免他人代領,特殊情況需他人領的須的授權?! ∞k公費(辦公用品):實行“統(tǒng)一采購、集中配發(fā)”的原則。  差旅費:酒店要制定詳細的報銷范圍及標準,財務人員按標準嚴格掌握?! ?1)范圍  總經(jīng)理可乘坐飛機、軟臥、輪船一等船。其他人員可乘坐火車硬臥、輪船二艙,(特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準)?! ?2)標準  ①部門經(jīng)理以上領導出差住宿費實行限額報銷??偨?jīng)理500元/天(特區(qū)550元/天),副總經(jīng)理400元/天(特區(qū)450元/天),各部門經(jīng)理300元/天(特區(qū)350元/天)
點擊復制文檔內容
公司管理相關推薦
文庫吧 www.dybbs8.com
備案圖片鄂ICP備17016276號-1