【總結(jié)】第一篇:公司內(nèi)部審計(jì)制度 公司內(nèi)部審計(jì)制度 第一章總則 第一條 為了加強(qiáng)本公司的內(nèi)部審計(jì)工作,根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》、《中華人民共和國(guó)內(nèi)部審計(jì)條例》、《中華人民共和國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》、《內(nèi)...
2024-11-16 05:55
【總結(jié)】?jī)?nèi)部審計(jì)項(xiàng)目作業(yè)指引制度編制部門(mén)審計(jì)部編制人***日期20070615專(zhuān)業(yè)審核部門(mén)審核人日期制度審核部門(mén)審核人日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人
2024-08-07 01:36
【總結(jié)】15/15福建玉祥集團(tuán)有限公司內(nèi)部審計(jì)所需提供資料一、目的:本規(guī)定對(duì)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)所需資料做出規(guī)定,以保障集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作得以順利進(jìn)行。二、范圍:凡獨(dú)立核算的本集團(tuán)各分公司、子公司皆屬之。三、所需提供資料明細(xì)列示如下:截止日6/30截止日9/30期末(一)一般資料:、資產(chǎn)負(fù)債表及損益表333
2025-06-17 05:20
【總結(jié)】,提高審計(jì)工作質(zhì)量,實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)經(jīng)常化、制度化,發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)工作在加強(qiáng)內(nèi)部控制管理、促進(jìn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用,根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》、《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)規(guī)定,結(jié)合本公司實(shí)際,特制定本制度。第二條本制度所稱(chēng)被審計(jì)對(duì)象,特指公司各內(nèi)部機(jī)構(gòu)、控股公司、分公司、辦事處。第三條本制度所稱(chēng)內(nèi)部審計(jì),是指由公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)或人員,
2025-06-07 00:40
【總結(jié)】?jī)?nèi)部培訓(xùn)管理制度1內(nèi)部培訓(xùn)流程(詳見(jiàn)《培訓(xùn)控制程序》)2培訓(xùn)前準(zhǔn)備編寫(xiě)教材(培訓(xùn)師)課前檢查(培訓(xùn)主管)教學(xué)計(jì)劃(培訓(xùn)師)課前調(diào)查(培訓(xùn)師)課前調(diào)查:l由培訓(xùn)師在培訓(xùn)前就培訓(xùn)內(nèi)容對(duì)受訓(xùn)學(xué)員以問(wèn)卷或訪談等形式所進(jìn)行的調(diào)查,以便于了解學(xué)員培訓(xùn)需求和學(xué)習(xí)中的難點(diǎn),有針對(duì)性的
2025-04-09 00:23
【總結(jié)】---------------------有限公司研發(fā)中心內(nèi)部管理制度(試行)?為了建立一個(gè)良好的激勵(lì)機(jī)制,更好地調(diào)動(dòng)科技人員的工作積極性,充分發(fā)揮大家的潛能,科學(xué)、合理、高效地完成公司的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工作。特制訂本管理制度,本制度包括組織機(jī)構(gòu)建設(shè)、總則、日常管理制度、課題管理制度、技術(shù)秘密管理制度五個(gè)部分。1.適用范圍:本制度適用于研發(fā)中心所有人員2.制訂依據(jù):《
2025-04-18 05:11
【總結(jié)】1內(nèi)部控制制度一、中心公司內(nèi)部控制目的與內(nèi)容(一)內(nèi)部控制主要是為了?保護(hù)企業(yè)資產(chǎn)?提高經(jīng)營(yíng)效率?堅(jiān)持既定管理方針而采用的組織計(jì)劃以及各種協(xié)調(diào)方法和措施(二)中心公司的內(nèi)部控制應(yīng)主要包括下述幾個(gè)內(nèi)容?人事控制?組織控制?財(cái)務(wù)控制?實(shí)物控制2(三)在設(shè)計(jì)與貫徹中
2025-01-07 11:42
【總結(jié)】安達(dá)信企業(yè)咨詢(xún)有限公司二零零零年六月深圳市順電實(shí)業(yè)有限公司內(nèi)部營(yíng)運(yùn)審計(jì)項(xiàng)目管理咨詢(xún)方案b-2-前言零售業(yè)全球發(fā)展趨勢(shì)咨詢(xún)一采購(gòu)-庫(kù)存管理診斷分析及方案導(dǎo)入咨詢(xún)二儲(chǔ)運(yùn)-物流管理診斷分析及方案導(dǎo)入方案總結(jié)1234咨詢(xún)綱要-3-“我們唯一的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在于,我們快!”“存貨周轉(zhuǎn)快主要體現(xiàn)在兩方面:供應(yīng)
2025-01-07 12:03
【總結(jié)】公司內(nèi)部管理制度二OO九年一月一日目錄1、安全管理制度……………………………………1頁(yè)2、日常行政辦公管理制度…………………………18頁(yè)3、出入庫(kù)制度………………………………………22頁(yè)4、采購(gòu)制度…………………………………………23頁(yè)5、進(jìn)駐工
2025-04-18 13:15
【總結(jié)】安達(dá)信企業(yè)咨詢(xún)有限公司二零零零年六月深圳市順電實(shí)業(yè)有限公司內(nèi)部營(yíng)運(yùn)審計(jì)項(xiàng)目管理咨詢(xún)方案b-2-前言零售業(yè)全球發(fā)展趨勢(shì)咨詢(xún)一采購(gòu)-庫(kù)存管理診斷分析及方案導(dǎo)入咨詢(xún)二儲(chǔ)運(yùn)-物流管理診斷分析及方案導(dǎo)入方案總結(jié)1234咨詢(xún)綱要-3-“我們
2025-01-07 11:46
【總結(jié)】154/159目錄第一篇內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章總則 1第二章機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 3第三章內(nèi)部控制方法 4第四章內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章授權(quán)體系概述 7第六章附則 10第二篇供應(yīng)生產(chǎn)銷(xiāo)售內(nèi)部控制制度 11第一章供應(yīng)內(nèi)部控制制度 12第一節(jié)內(nèi)控概述 12第二節(jié)組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 15第
2025-04-13 11:28
【總結(jié)】 第1頁(yè)共10頁(yè) 公司內(nèi)部審計(jì)管理制度 第一節(jié)總則第一條為規(guī)范本公司內(nèi)部審計(jì)工作,提高內(nèi)部審 計(jì)工作質(zhì)量,充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)工作在公司經(jīng)濟(jì)管理中的作用, 根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》、《審計(jì)署...
2024-09-20 00:14
【總結(jié)】前言為加強(qiáng)公司正規(guī)化管理,強(qiáng)化對(duì)員工的管理,使各項(xiàng)工作有章可循、有據(jù)可依,特制定本《內(nèi)部規(guī)章制度》,各部門(mén)員工應(yīng)根據(jù)本部門(mén)工作分工,加強(qiáng)對(duì)本制度的學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì),認(rèn)真執(zhí)行本規(guī)章制度中公共制度和相應(yīng)制度,并嚴(yán)格加以實(shí)施。本規(guī)章制度連同《公司管理規(guī)定》、《員工手冊(cè)》、公司文件及相關(guān)管理制度,具有同等的效力,各職能部門(mén)、管理處應(yīng)按照本制度對(duì)所屬員工加以管理和考核,違反本規(guī)章制度將在公司考核
2025-04-18 05:12
【總結(jié)】?jī)?nèi)部控制制度154/159目錄第一篇內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章總則 1第二章機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 3第三章內(nèi)部控制方法 4第四章內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章授權(quán)體系概述 7第六章附則 10第二篇供應(yīng)生產(chǎn)銷(xiāo)售內(nèi)部控制制度 11第一章供應(yīng)內(nèi)部控
【總結(jié)】長(zhǎng)城信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司內(nèi)部控制制度第一章總則第一條為加強(qiáng)長(zhǎng)城信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)的內(nèi)部控制,促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展,保護(hù)股東合法權(quán)益,根據(jù)《公司法》、《證券法》等法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《上市規(guī)則》)的規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際,特制訂本制度。第二條公司內(nèi)部控制制度的目的是:(一)確保國(guó)家有