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正文內(nèi)容

資金預(yù)算及管理規(guī)定(編輯修改稿)

2025-05-09 08:50 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 如因業(yè)務(wù)良性擴(kuò)張,則須作出書面報告,載明增加額度、原因及必要性、預(yù)計投入產(chǎn)出比、要求期限等,經(jīng)上級部門簽注意見后,報財務(wù)會計部,由其審核,報財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn),同時知達(dá)總經(jīng)理。(三) 如因經(jīng)營不良造成超額使用,除必須書面說明原因和提出預(yù)防與糾正措施外,公司總部按超額部分的10%抵扣銷售收入,視作罰款。第十三條 各下屬單位不得以任何方式自行籌款,嚴(yán)禁向外單位或公司其他單位以任何方式拆借資金、放貸、提供擔(dān)保,由此造成的一切后果由該單位負(fù)責(zé)人承擔(dān),同時視情節(jié)公司予以追究其行政和經(jīng)濟(jì)責(zé)任,嚴(yán)重者依法追究法律責(zé)任。該單位財會負(fù)責(zé)人知情不報或協(xié)助實(shí)施的,視情節(jié)由公司財務(wù)會計部予以撤換或給予行政和經(jīng)濟(jì)處罰。第十四條 存款管理: 公司各下屬單位除在當(dāng)?shù)鼗蚬究偛扛浇y行保留一個存款戶,辦理小額零星結(jié)算外,必須在公司財務(wù)會計部開設(shè)存款帳戶,辦理各種結(jié)算業(yè)務(wù),在公司總部的結(jié)算量和旬、月末余額的比例不得低于80%。50萬元以上的大額款項(xiàng)支付必須向財務(wù)會計部做出書面說明,經(jīng)批準(zhǔn)同意后,方可保留其他銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。第十五條 各下屬單位支付廠商或有關(guān)單位購貨款項(xiàng)(一般費(fèi)用開支除外),必須將匯款單或付款憑據(jù)傳真回公司總部財務(wù)會計部,以備審查留存。若不按此規(guī)定辦理,按公司《員工獎懲制度》相應(yīng)條款處理。第十六條 各下屬單位財會室必須逐日向公司財務(wù)會計部傳真呈報其“銀行存款及現(xiàn)金余額日報表”。會計室銀行稅務(wù)會計負(fù)責(zé)匯總編制集團(tuán)公司“銀行存款及現(xiàn)金余額日報表”,逐日向財務(wù)室主管、財務(wù)會計部經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理、董事長呈報。第十七條 資金檢查和管理: 公司總部財務(wù)室以資金的安全性、效益性、流動性為中心,定期開展以下資金檢查和管理工作,并根據(jù)檢查情況,定期向財務(wù)會計部經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理、董事長編報專題報告。(一) 定期檢查各下屬單位的現(xiàn)金庫存狀況;(二) 定期檢查各下屬單位在公司總部結(jié)算情況;(三) 定期檢查各下屬單位在銀行存款和在公司總部存款的對帳工作;(四) 對各下屬單位匯出的50萬元以上大額款項(xiàng)進(jìn)行跟蹤檢查或抽查。第十八條 公司各類單項(xiàng)資金管理審批權(quán)限見附表。第四章 附則第十九條 本制度由財務(wù)會計部負(fù)責(zé)制訂、解釋并檢查、考核,財務(wù)室負(fù)責(zé)辦理日常工作。第二十條 本制度報董事會批準(zhǔn)后頒
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