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正文內(nèi)容

某機(jī)械有限公司質(zhì)量管理制度(編輯修改稿)

2025-05-06 01:09 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 吸煙。 工作時(shí)間特殊情況需要外出,必須經(jīng)班組長(zhǎng)同意方可離開,根據(jù)情況規(guī)定時(shí)間,一周累計(jì)超過1小時(shí),扣除相應(yīng)的工資。 工作時(shí)間不允許亂竄崗位。 完不成當(dāng)日生產(chǎn)任務(wù)的班組,若影響了公司的總計(jì)劃,自行加班完成任務(wù)。 生產(chǎn)中不得聊天說笑、打電話、吃零食、睡覺,不得擅自離開生產(chǎn)崗位。 嚴(yán)禁跨越或坐任何機(jī)械部位,嚴(yán)禁隨意拆除、挪動(dòng)設(shè)備,新安裝的各種設(shè)備未經(jīng)測(cè)試、試轉(zhuǎn),不得擅自開動(dòng)。 下班前必需整理好自己崗位的產(chǎn)品物料和工作臺(tái)面,凳子放入工作臺(tái)下面。 夜班下班各車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)關(guān)好門窗,鎖住車間大門。6 倉庫管理制度 總則為了提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平,加強(qiáng)成本核算,進(jìn)一步規(guī)范物資和產(chǎn)品流通保管和控制程序。維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整,加速資金周轉(zhuǎn),特定本制度。 庫管員職責(zé) 準(zhǔn)確詳細(xì)地做好各種物資進(jìn)出倉庫的帳務(wù)工作。 嚴(yán)格按照產(chǎn)品的驗(yàn)收要求,做好產(chǎn)品驗(yàn)收工作。 不合訂購要求或者不合格的材料產(chǎn)品等一切物資嚴(yán)禁入倉。 控制要點(diǎn) 倉庫日常保管工作、性能、特點(diǎn)和用途分類、分區(qū)、分碼放置。要做到:“二齊、三清、四號(hào)定位”。A、二齊:貨物擺放整齊,庫容干凈整齊。B、三清:材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。C、四號(hào)定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位。 庫管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的工具、貨物要隨時(shí)盤點(diǎn),若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并做更正。 庫存信息應(yīng)每月呈報(bào),須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì),確保月報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。 入庫物資的管理: 產(chǎn)品、工具及物資到庫后庫管員應(yīng)依據(jù)送貨單上所列的名稱、數(shù)量、規(guī)格進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)。在經(jīng)使用部門和請(qǐng)購人員及檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格簽字后,方可入庫。 對(duì)入庫產(chǎn)品和物資核對(duì)清點(diǎn)無誤后,庫管員要及時(shí)填寫入庫登記單。 庫管員要嚴(yán)格把關(guān),有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫登記。 A、未經(jīng)廠部各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)主管審準(zhǔn)的采購。B、與產(chǎn)品圖紙尺寸、數(shù)量相差較大、未按采購單要求的產(chǎn)品或材料。C、因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的產(chǎn)品及材料,庫管員要到現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)真核對(duì)后方可驗(yàn)收產(chǎn)品或材料,并及時(shí)補(bǔ)填入庫單。 工具和材料的領(lǐng)發(fā): 庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā),若領(lǐng)料單上各主管未簽字,字據(jù)不清或被涂改的,庫管員有權(quán)退回重開或拒絕發(fā)放物資。 庫管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守“先進(jìn)先出”的原則。 領(lǐng)料人員所需工具和原材料無庫存時(shí),庫管員應(yīng)及時(shí)通知領(lǐng)用人,領(lǐng)用人要上報(bào)各主管審批在由主管按要求填寫工具采購單交由采購員及時(shí)采購。 任何人不辦理領(lǐng)用手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)私拿工具及各種產(chǎn)品材料,不得在貨架和貨柜中亂翻、亂動(dòng)、亂扔,如有違者庫管員有權(quán)制止其行為,警告無用者,律以嚴(yán)懲。 易損的工具均要以舊換新,一律先交舊工具,之后在領(lǐng)用單上簽名后,在由庫管員發(fā)放新工具,無簽名無舊工具者庫管員不得發(fā)放任何工具。7 文件管理制度 為了保證本企業(yè)質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效,有關(guān)文件得到控制,使各使用場(chǎng)所均得到相應(yīng)文件的有效版本,特制定本制度。 質(zhì)檢科是文件控制的歸口管理部門。負(fù)責(zé)管理性文件和技術(shù)、作業(yè)文件的發(fā)放和管理。各部門負(fù)責(zé)本部門的有關(guān)文件的編寫和控制。外來文件有質(zhì)檢科負(fù)責(zé)相關(guān)文件的收集。 文件編寫:各類文件有分管部門組織人員進(jìn)行編寫,質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)由經(jīng)理提出。 文件的審批:文件審批人員對(duì)文件的適用性和有效性負(fù)責(zé),審批部門有權(quán)將不符合要求的文件注明原因后退回起草部門修訂。 文件的發(fā)放:根據(jù)文件的使用范圍,由文件管理部門確定發(fā)放范圍和發(fā)放數(shù)量。受控文件發(fā)放前的標(biāo)識(shí):經(jīng)批準(zhǔn)的管理性、技術(shù)性、外來文件由發(fā)放部門加蓋“受控”章,做好發(fā)放記錄,便于追朔。 文件更改: 更改方法:在原文件上直接劃改,將原文件更改部分換頁,將原文件換版。 在使用中發(fā)現(xiàn)有不適用的條文時(shí),使用部門可提出更改申請(qǐng),填寫“文件更改申請(qǐng)單”注明提出部門、文件名稱、編號(hào)、更改原因、文件原內(nèi)容、更改內(nèi)容等,包括文件原編制部門,由其按規(guī)定進(jìn)行審批。 文件銷毀:受控文件作廢或失效時(shí),由管理部門及時(shí)從所有發(fā)放或使用現(xiàn)場(chǎng)收回并做好記錄。已作廢文件有參考價(jià)值需要存檔的,應(yīng)加蓋作廢章。作廢文件集中銷毀,報(bào)原文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn),并作好銷毀記錄。 文件的日常管理(1)文件的使用部門和人員不得隨意涂改或毀壞文件,不得丟失。(2)未經(jīng)文件發(fā)放部門的許可,使用者不準(zhǔn)私自復(fù)印文件,更不得外借。(3)文件的編制部門為該文件的歸檔部門,對(duì)存檔文件應(yīng)注意防火、防潮、防
點(diǎn)擊復(fù)制文檔內(nèi)容
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