【總結】盡職調查工作指引目錄1概述 32公司基本情況 3設立與發(fā)展歷程 3組織結構、公司治理及內部控制 4同業(yè)競爭與關聯交易 6業(yè)務發(fā)展目標 7高管人員調查 7風險因素及其他重要事項 83業(yè)務與技術情況 9行業(yè)及競爭概況 9采購情況 10生產情況 11銷售情況
2025-06-29 12:30
【總結】第1頁共21頁盡職調查工作指引目錄1概述............................................................................................................
2024-10-28 22:23
【總結】聚焦:德隆資本新觸角--湘火炬并購秘笈 德隆與湘火炬此次一起亮相,不僅使湘火炬并購整車企業(yè)行動的思路乃至更多細節(jié)得以披露,也讓人們有機會了解到,在資本運作層面上,德隆與旗下上市公司之間互相合作的嫻熟和默契程度 2003年1月4日下午,北京國貿西樓,德隆國際戰(zhàn)略投資有限公司董事局新的辦公所在地?! ∷坪踔挥袕膲ι蠏熘囊慌判陆L情照上,才能看出這家企業(yè)的出身背景。現在的德隆絕
2025-05-28 00:22
【總結】2023年8月24日證券公司流程再造-2-議程?證券公司流程再造的目標?證券公司流程再造的方法和步驟?綜述-3-證券公司流程再造目標-4-證券公司的流程再造是為了使證券公司達
2025-01-26 23:11
【總結】1內部控制制度一、中心公司內部控制目的與內容(一)內部控制主要是為了?保護企業(yè)資產?提高經營效率?堅持既定管理方針而采用的組織計劃以及各種協調方法和措施(二)中心公司的內部控制應主要包括下述幾個內容?人事控制?組織控制?財務控制?實物控制2(三)在設計與貫徹中
2025-01-07 11:42
【總結】內部控制制度二零零二年一月430/435目錄第一篇內部控制的基礎 4第一章總則 1第二章機構及崗位職責 3第三章內部控制方法 4第四章內部控制基礎工作 6第五章授權體系概述 7第六章附則 10第二篇供應生產銷售內部控制制度 11第一章
2025-04-18 05:11
【總結】河南鑫苑置業(yè)有限公司HenanXinyuanrealestateCo.,Ltd.內部控制制度手冊manualofinternalcontrol2023年12月14日Dec.14th2023目錄catalogue總則及說明generalprinciplesandexplanation第一章Unit1
2025-01-20 21:22
【總結】財務盤點制度?第一條?目的 為求存貨及財產盤點的正確性,盤點事務處理有所遵循,并加強管理人員的責任,以達到財產管理的目的,特制定本辦法。第二條?盤點范圍 (一)存貨盤點:系指原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保養(yǎng)材料、外協加工料品、下腳品?! ?二)財務盤點:系指現金、票據、有價證券、租賃契約?! ?三)財產盤點:系指固定
2025-04-19 02:04
【總結】內部控制手冊內部控制手冊--內部環(huán)境控制活動控制流程相關制度內部環(huán)境道德準則治理架構與組織架構《公司章程》《組織管理手冊》《監(jiān)事會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》社會責任《安全管理標準手冊》《安全生產管理規(guī)定》《施工現場安全管理標準》《總體應急預案》《安全培訓制度》《施工現場重大事故應急預案》《建筑工程重大危險源
2025-06-27 08:35
【總結】《審計實務》第六章內部控制制度及評審2022/2/7《審計實務》第2頁第一節(jié)內部控制制度概述一、內部控制制度概念內部控制是被審計單位為了合理保證財務報告的可靠性、經營的效率和效果以及對法律法規(guī)的遵守,由治理層、管理層和其他人員設計和執(zhí)行的政策和程序。2022/2/7《審計實務》
2025-01-11 13:31
【總結】天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632Chap內部控制制度的審計一、一般控制的初步審核1、一般控制的目標2、系統的基本構成狀況3、應用系統和應用項目的基本情況4、環(huán)境措施的基本情況二、一般控制的詳細審核1、確定一般控制領域2、確定控制點及其危害3、確定控制目標天
2025-10-06 14:49
【總結】1內部控制制度一、中心公司內部控制目的與內容(一)內部控制主要是為了?保護企業(yè)資產?提高經營效率?堅持既定管理方針而采用的組織計劃以及各種協調方法和措施(二)中心公司的內部控制應主要包括下述幾個內容?人事控制?組織控制?財務控制?實物控制天馬行空官方博客:;Q
2025-01-16 17:44
【總結】第一篇:內部控制制度-內部控制檢查評價 內部控制制度 ——內部控制檢查評價 第一章總則 第一條為了保證某某公司(以下簡稱“公司”)內部控制制度的建立健全和有效執(zhí)行,促進公司規(guī)范運作和健康發(fā)展,...
2024-11-14 18:08
【總結】內部控制制度154/159目錄第一篇內部控制的基礎 4第一章總則 1第二章機構及崗位職責 3第三章內部控制方法 4第四章內部控制基礎工作 6第五章授權體系概述 7第六章附則 10第二篇供應生產銷售內部控制制度 11第一章供應內部控
2025-04-13 11:28
【總結】?基本指標、權重及評分標準(占總評分的50%)1、償債能力狀況(10分)(1)資產負債率(3分)=負債總額/資產總額(100%)(2)流動比率(3分)=流動資產/流動負債(100%)(3)總債務/EBITDA(次)(4分)注:EBITDA是指息稅、折舊及攤銷前收益2、財務效益狀況(30分)
2025-05-15 08:44