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正文內(nèi)容

cpu散熱風扇模塊rohs管理手冊(20頁)-質(zhì)量制度表格(編輯修改稿)

2024-09-24 11:18 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 德信誠經(jīng)濟咨詢有限公司 文件編號 QAGP01 ROHS 手冊 頁數(shù) 11/21 版次 A 文件 管理 本公司 之人力資源、總務(wù)、財務(wù)等管理規(guī)章以發(fā)文各單位或公布方式納入公司管理 規(guī)章管理之,其余相關(guān) ROHS 系統(tǒng)之文件則依「文件與數(shù)據(jù)管制程序」執(zhí)行。 本公司 ROHS 管理系統(tǒng)文件包含 : ?書面的 ROHS 政策及目標 ?本 ROHS 手冊 ?程序書、管理辦法 ?指導(dǎo)書及說明書 ? 各項記錄 文件由 GP小組統(tǒng)一分類及編號,相關(guān)程序依「文件與數(shù)據(jù)管制程序」執(zhí)行。 文件發(fā)行依作業(yè)流程并獲得權(quán)責主管核準,發(fā)行時予以管制,注明文件類別、文件編號、分發(fā)份數(shù)、分發(fā)單位等。 文件發(fā)現(xiàn)不符或不適時,簽報處理,各作業(yè)場所保持現(xiàn)行之文件,以供作業(yè)之依據(jù) ,且隨時可取得。 文件變更、廢止由相關(guān)部門或原制訂部門向原制訂部門提出修改要求。 管理系統(tǒng)文件原案由 GP小組統(tǒng)一負責管理與保存。 文件之確認 、 核準權(quán)限 ?程序書 確認 :品保經(jīng)理, 核準 總經(jīng)理 。 ?指導(dǎo)書 確認 、 核準 :部門主管 。 ? 其它記錄文件 : 確認 、 核準 單位主管 。 外來數(shù)據(jù)搜集與技術(shù)數(shù)據(jù)之制訂、審核、保存、申請等,亦有適當管理,依「文件 與數(shù)據(jù)管制程序」執(zhí)行。 對 過時之文件如具有法律或技術(shù)知識價值者,給予以標示舊版后妥為保存。 ◎相關(guān)資料: 深圳市 德信誠經(jīng)濟咨詢有限公司 文件編號 QAGP01 ROHS 手冊 頁數(shù) 12/21 版次 A 記錄之管制 本公司對 各相關(guān)部門于本身參與 ROHS管理系統(tǒng)之工作,均依程序書或指導(dǎo)書建立相對應(yīng)之記錄,作為證據(jù)參考。 重要之 ROHS 記錄如檢驗報告、測試資料、稽核報告、校驗資料?等等,在本年度內(nèi)由 各相關(guān)部門 做保存管理,跨本年度以上之 ROHS 記錄統(tǒng)一有各相關(guān)部門整理存檔。 記錄儲存與保存,并于標示,以便于調(diào)閱。 記錄 表之保存期限為三年,超過保存期限者自行銷毀。 ◎相關(guān)資料 記錄管制 程序 深圳市德信誠經(jīng)濟咨詢有限公司 文件編號 QAGP01 ROHS 手冊 頁數(shù) 13/21 版次 A 客戶導(dǎo)向 本公司各階層管理者應(yīng)確??蛻舻男枨蠛头峡蛻魸M意為目標 政策 ,目標及職責見<環(huán)境管理物質(zhì)管理方針及目標>程序。 管理系統(tǒng)規(guī)劃 本公司之 Rohs 計劃包括;有害無質(zhì)削減計劃表,環(huán)保導(dǎo)入計劃時程表。 ROHS 管控標準。 管控標準 當下列任何情況發(fā)生時,應(yīng)適當?shù)赜枰詸z討和更新: ˙新的法規(guī)要求時。 ˙客戶要求時。 ˙為滿足自身產(chǎn)品要求時。 為確保 ROHS 手冊規(guī)定之各項管理程序及相關(guān)之辦法、技術(shù)文件及窗體記錄等 文件之適切性與有效性,須依據(jù)“環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)稽核執(zhí)行辦法”進行定期或不定期之審查、以檢討其功能、確認其效果及改善缺失,必要時,對 Rohs 管制程序 、檢驗及測試技術(shù) (包括儀器 )進行更新。 ..1 組織內(nèi)對于 Rohs 系統(tǒng)執(zhí)行與傳達成效之橫向溝通,則建立組織聯(lián)系接口做 為溝通之依據(jù)。 ..2GP小組 : 定期稽查各部門有關(guān) ROHS 管理工作的狀況。 全體員工在工作中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的質(zhì)量異常,須再確認及反應(yīng)給相關(guān)人員。 ROHS 保證責任 : 。 ,品保部應(yīng)協(xié)調(diào)有關(guān)人員按 Rohs 異常處理程序來處理,并追蹤處理。 ,制程及出貨質(zhì)量,以使客戶對本公司的產(chǎn)品滿意。 深圳市德信誠經(jīng)濟咨詢有限公司 文件編號 QAGP01 ROHS 手冊 頁數(shù) 14/21 版次 A 管理審查 總則 本公司經(jīng)營階層于每年第四季舉行一次管理審查會議,于會中以下列各項信息或結(jié)果報告審查 RoHS 管理系統(tǒng)之合適性、正確性及有效性。 對 ROHS 政策、 ROHS 目標、 ROHS 管理系統(tǒng)、客戶需求及資源需求等做出變更及改善之決議。 管理審查會議記錄由 GP小組或其指定人負責制作并建檔保存三年,追蹤監(jiān)督各 部門執(zhí)行會議決議事項,匯整報告予總經(jīng)理。 審查輸入項目: 內(nèi)部稽核結(jié)果。 客戶回饋。 運作績效及產(chǎn)品之符合性。 矯 正與預(yù)防措施執(zhí)行狀況。 可能影響 ROHS 管理系統(tǒng)的規(guī)劃變更 。 任何改善提議。
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