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正文內(nèi)容

物業(yè)管理財(cái)務(wù)部手冊(cè)(編輯修改稿)

2025-01-17 03:36 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 個(gè)以上的報(bào)價(jià)。 關(guān)于工程或工程部的支出,應(yīng)交予工程部進(jìn)行詢價(jià)、報(bào)價(jià)或儀標(biāo),并建議供 應(yīng)商/承包商。(工程部的辦公支出歸辦公室負(fù)責(zé)執(zhí)行)。 部門負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)主管必須共同查核支出內(nèi)容是否已包括在已批準(zhǔn)的預(yù)算內(nèi),并簽署作實(shí)。 財(cái)務(wù)部應(yīng)立刻把收到的支出申請(qǐng)表資料,列入支出申請(qǐng)表記錄表內(nèi)。 財(cái)務(wù)部須根據(jù)財(cái)務(wù)管制規(guī)則將核準(zhǔn)后的支出申請(qǐng)表呈報(bào)有關(guān)經(jīng)理批準(zhǔn)。 一切已批準(zhǔn)的支出申請(qǐng)表正本應(yīng)交回財(cái)務(wù)部存檔及列入支出申請(qǐng)表記錄表。 需要立即支付的支出須由財(cái)務(wù)部填妥付款憑證后由出納處理。 付款通知處理規(guī)則 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)接收“付款通知書”(及發(fā)票正本)。 財(cái)務(wù)部必須核對(duì)相應(yīng)的“支出申請(qǐng)表”,把“支出申請(qǐng)表”附在“付款通知書” 及“付款建議書”上,將有關(guān)資料列入付款通知表記錄表中。 財(cái)務(wù)部蓋上“應(yīng)付賬印章”,然后分發(fā)給各有關(guān)部門主管。 收貨人/服務(wù)收益人及部門經(jīng)理在“付款通知書”上簽署以示應(yīng)可付款,同時(shí) 注明應(yīng)掛賬款。有關(guān)工程支出,工程部主管需在“付款通知書”上簽署以證明 金額正確。 財(cái)務(wù)部在收到已批準(zhǔn)的“付款通知書”后應(yīng)填妥“付款憑證”及負(fù)債額或信貸 額等做記賬。 財(cái)務(wù)部將已批準(zhǔn)文件交予出納付款。 對(duì)于使用月結(jié)算或重復(fù)的開支,相應(yīng)部門要填具“付款記錄”交 予有關(guān)管理階層批準(zhǔn)。有關(guān)部門及財(cái)務(wù)部門應(yīng)核對(duì)以確保無重復(fù)付款。 對(duì)不采用應(yīng)付賬形式的支票結(jié)賬,按照支票付款規(guī)則執(zhí)行。重要事項(xiàng):任何“付款通知書”(及發(fā)票)如因沒有已批準(zhǔn)的“支出申請(qǐng)表” 正本為依據(jù)的,不準(zhǔn)付款。 支票付款規(guī)則 重要事項(xiàng): 所有的付款應(yīng)核對(duì)供應(yīng)商的正本發(fā)票。 出納應(yīng)確保備有充足的現(xiàn)金或款項(xiàng)供應(yīng),以使支票的兌算順利。任何 可預(yù)見的數(shù)額短缺,應(yīng)直接匯報(bào)給總經(jīng)理。 薪金的支付由銀行自動(dòng)轉(zhuǎn)賬,公用開支大數(shù)額的盡可能安排銀行自動(dòng)轉(zhuǎn)賬。 任何支出如果沒有取得批準(zhǔn),一概不準(zhǔn)付款。會(huì)計(jì)及出納要嚴(yán)格執(zhí)行。 備用金支付規(guī)則 全權(quán)管理項(xiàng)目的總經(jīng)理每月由北京公司給予一定數(shù)額的備用金(額度按項(xiàng)目規(guī) 模而定),用以支付日?,F(xiàn)金支出或維修所需零配件。 “支出批據(jù)”需由申請(qǐng)人簽署,部門負(fù)責(zé)人核對(duì),總經(jīng)理批準(zhǔn)再由收款人簽 署, 并附上這些支出的文件資料。 備用金的補(bǔ)充應(yīng)基于償還先前已付的雜費(fèi)來運(yùn)作,備用金浮動(dòng)量應(yīng)限于北京 公司預(yù)先設(shè)定的額度,由出納與公司財(cái)務(wù)聯(lián)系領(lǐng)取,同時(shí)公司財(cái)務(wù)將 開出管理處與領(lǐng)取備用金等額支票一張入進(jìn)公司賬戶。 備用金之使用必須根據(jù)批準(zhǔn)預(yù)算。 出差及業(yè)務(wù)招待費(fèi)的支出須根據(jù)出差及業(yè)務(wù)招待費(fèi)申報(bào)規(guī)則執(zhí)行。 遇有特殊情況下可預(yù)先申請(qǐng)?jiān)鲈趥溆媒痤~度以應(yīng)支出。 出差及業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請(qǐng)規(guī)則 所有出差和業(yè)務(wù)招待費(fèi)用暫借款須在出差和業(yè)務(wù)招待費(fèi)暫借款申請(qǐng)表中填報(bào)。 在取得發(fā)票正本后,經(jīng)辦人在發(fā)票正本上簽名后,填寫“出差費(fèi)用報(bào)銷表”及“業(yè)務(wù)招待費(fèi)用報(bào)銷表”交財(cái)務(wù)部復(fù)核。 財(cái)務(wù)部將“出差及業(yè)務(wù)招待費(fèi)用申請(qǐng)表”以及支持該表的發(fā)票正本及有關(guān)資 料一同附在付款憑證后,在付款憑證上填妥賬戶類型、賬戶號(hào)碼、支付金額等 交出納。 出差及業(yè)務(wù)接待費(fèi)用的使用必須根據(jù)預(yù)算使用,所有接待費(fèi)必須在發(fā)生前 提出申請(qǐng),由公司批準(zhǔn)后方可支出,違規(guī)者可不予報(bào)銷。 固定資產(chǎn)儲(chǔ)存記錄表 年 月份( ) 編號(hào) 購(gòu)入日期資產(chǎn)名稱 型 號(hào) 數(shù) 量 單 價(jià) 總 價(jià)報(bào)銷日期報(bào)銷原因記錄人員: 復(fù)核人員: 日 期: 日 期: _ 固定資產(chǎn)領(lǐng)用登記表_ 年 月份( ) 編號(hào) 參考編號(hào) 物品名稱 型號(hào) 數(shù)量 領(lǐng)用日期 領(lǐng)用人 單價(jià) 總價(jià)報(bào)銷原因 簽署記錄人員: 復(fù)核人員: 日 期: 日 期: _ 固定資產(chǎn)折舊表 單位: 物業(yè)管理處 年 月 日編號(hào)名 稱型號(hào)購(gòu)置日期啟用日期原始價(jià)值使用年限預(yù)計(jì)殘值凈 值月折舊額記錄人員: 復(fù)核人員: .日 期: 日 期: _ 物品請(qǐng)購(gòu)報(bào)價(jià)表項(xiàng)目 報(bào)價(jià)物品名稱型號(hào)數(shù)量單價(jià) 總 價(jià) 報(bào)價(jià)單位名稱 電 話 1 2 3 4 5 6填表人: 日 期: . 審 批 同意購(gòu)買項(xiàng)目: 原因: 預(yù)算: 審批人: 日 期: . 物品請(qǐng)購(gòu)單項(xiàng)目 采購(gòu)物品名稱 型 號(hào) 數(shù) 量 單 價(jià) 總 價(jià) 請(qǐng) 購(gòu) 原 因 1 2 3 4 5 6填表人: 日 期: . 審 批 同意購(gòu)買項(xiàng)目:
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