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位預算管理ppt課件-展示頁

2025-01-18 06:55本頁面
  

【正文】 況: 一、經費收入情況 本年度( 1月至 12月)財政撥入經費 。全校電腦均已接上因特網,并組成校內局域網,實現(xiàn)資源共享,且教室使用率近 100%。學校擁有較多的先進課題,是 100%的多媒體教室。 事業(yè)單位預算基本編制方法 ● 收入預算編制 1)財政補助收入測算事業(yè)收入測算 2)財政補助收入測算 3)附屬單位繳款測算 4)上級補助收入測算 5)其他收入測算 6)經營收入測算 ● 支出預算編制 基本支出預算: 1)計算人員經費: ⊙ 工資:按單位編制內實有人數(shù)和政策規(guī)定的標準計算 ⊙ 津貼、補貼:按單位編制內實有人數(shù)和政策規(guī)定的標準計算 ⊙ 福利費:按單位編制內實有人數(shù)和財政規(guī)定的標準計算 2)計算公用經費 事業(yè)單位預算編制資料 ? 一所市屬小學 2022年的基本情況: ? 該小學在職教職工 70人,其中在編教師 51人,管理人員 8人,外聘教師 11人。 在此基礎上編制基本支出預算。如單位自行發(fā)放的補貼、獨生子女醫(yī)藥費不應在行政經費列支。 分析整理數(shù)據(jù) 。一般以年度財務決算數(shù)為依據(jù),或通過專項調查收集有關數(shù)據(jù)資料。基本支出是與人、物或工作任務相聯(lián)系的,因此定額計算對象必然是人、物或工作任務。 ( 2)制定定員定額的程序和方法。 ● 支出預算編制方法 基本支出預算: 以定員定額方法編制預算 ( 1)制定定員定額標準的依據(jù)。 ◆ 公共組織預算編制方法 行政單位預算基本編制方法 ●收入預算編制方法 撥入經費 :財政預算撥款 預算外資金收入 :財政專戶撥款。 事業(yè)單位預算內容 ●收入預算內容:事業(yè)收入、預算外資金收入、附屬單位繳款、其他收入、財政補助收入 ●支出預算內容:基本支出、項目支出 基本支出分為人員支出、公用支出、對個人和家庭補助支出。 公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出。 ◆ 有利于提高公共組織財務管理水平 通過預算全面反映公共組織財務收支狀況,為公共組織財務管理提供了基本依據(jù) 可以依照預算內容,規(guī)范公共組織收支活動運作 可以以預算為基礎,對實際工作進行評價與考核 二、公共組織預算編制 ◆ 編制原則:政策性、可靠性、完整性、平衡性 ◆預算內容 行政單位預算內容 ●收入預算內容:撥入經費、預算外資金收入、其他收入 ●支出預算內容:基本支出、項目支出 基本支出指維持單位運轉所需要的經費,包括人員經費和公用經費 項目支出主要指單位專項經費,如專項會議費、大型設備購置費等 人員經費分為人員支出和對個人和家庭的補助支出。公共部門支出增加,直接導致財政支出增加,并會擴大消費,影響財政收支平衡。 ◆ 公共組織預算管理的意義 是公共組織履行自身職能的財力保證 公共組織開展業(yè)務活動需要資金,由于業(yè)務活動目標的非營利性,所以大部分資金只能來源于財政,而預算就是財政撥款的依據(jù)。列為行政編制并接受財政撥款的社會團體參照行政單位預算執(zhí)行。第 三章 預算管理 本章主要內容: 一、公共組織預算管理的意義 二、公共組織預算編制 三、公共組織預算審批、執(zhí)行和調整 一、公共組織預算管理的意義 ◆ 公共組織預算的概念 公共組織根據(jù)公共事業(yè)發(fā)展計劃和公共事務管理任務編制的、并經規(guī)定程序批準的年度財務收支計劃。 分為政府組織(行政機關,不含政府本身)和事業(yè)單位單位預算兩類。 體現(xiàn)財政投入和事業(yè)計劃、工作任務的規(guī)模和方向。 有利于加強國家宏觀調控,實現(xiàn)財政的收支平衡 公共組織收支活動,實質上是財政資金運動的繼續(xù)和延伸。 2022年中央本級收入 31622億元,增長 14% 中央財政支出安排情況主要是:教育支出 ,增長 %;科學技術支出 ,按可比口徑增長 26%;社會保障和就業(yè)支出 ,按可比口徑增長 %;醫(yī)療衛(wèi)生支出 ,增長 %;環(huán)境保護支出 ,增長 %;農林水事務支出 ,按可比口徑增
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