【摘要】財務(wù)內(nèi)審整改報告第一篇:財務(wù)內(nèi)審整改報告關(guān)于2021年度市級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題的處理和整改情況的報告2021-12-12——2021年4月26日在市第十一屆人民代表大會常務(wù)委員會第十七次會議上市人民政府秘書長尹維真主任、各位副主任、秘書長、各位委員:2021年,市審計局依照《審計法》的規(guī)
2025-04-24 02:07
【摘要】溫州強泰模具廠2017年度內(nèi)部質(zhì)量審核文件持有部門管理代表受控狀態(tài)受控編制A-01審核批準(zhǔn)
2024-08-02 09:26
【摘要】第一篇:內(nèi)審報告 內(nèi)審報告 一、企業(yè)的基本情況、藥品經(jīng)營質(zhì)量管理體系的總體描述以及上一年度企業(yè)藥品經(jīng)營質(zhì)量回顧分析: 1、基本情況: ****公司成立于****年*月*日,注冊地址、倉庫地址為...
2024-10-08 22:07
【摘要】第一篇:內(nèi)審報告 洗浴中心上半年內(nèi)審報告 2011年7月1日至7月3日,本單位進行了健康管理體系的內(nèi)審,歷時3天,對健康管理手冊所覆蓋的3個班組進行了全過程的審核,審核組由OHS管理小組成員組成。...
2024-10-13 12:53
【摘要】 第1頁共6頁 內(nèi)審報告及不符合項整改情況匯報 2024年內(nèi)部評審及不符合項整改情況匯報 2024年1月我司對2024年gsp體系運行情況進行全面內(nèi)審, 通過自查,除了合理缺項外,基本符合質(zhì)...
2024-08-27 03:37
【摘要】物業(yè)公司內(nèi)審不合格項整改措施驗證報告第一篇:物業(yè)公司內(nèi)審不合格項整改措施驗證報告2021年內(nèi)部審核糾正/預(yù)防措施驗證報告公司于2021年10月30日、10月31日、11月5日分別對公司職能部門、***客戶服務(wù)中心等9個單位進行了為期3天的內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作,此次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)不合格項8
2025-05-05 00:25
【摘要】第一篇:03內(nèi)審報告 質(zhì)量管理體系內(nèi)審報告 (1)根據(jù)年度內(nèi)審計劃的安排,在平時經(jīng)常性檢查的基礎(chǔ)上,本公司于2010年6月1日至按《內(nèi)部審核程序》要求進行了質(zhì)量管理體系運行以來的第一次內(nèi)部審核。 ...
2024-10-13 17:40
【摘要】 第1頁共5頁 內(nèi)審報告!!! 洗浴中心上半年內(nèi)審報告 2024年7月1日至7月3日,本單位進行了健康管理體系 的內(nèi)審,歷時3天,對健康管理手冊所覆蓋的3個班組進行了全 過程的審核,審核組...
2024-08-21 06:12
【摘要】第一篇:08內(nèi)審報告 內(nèi)部質(zhì)量審核報告 2008年5月25日我公司內(nèi)審組長李美榮按公司計劃安排內(nèi)審員吳晶對公司通過質(zhì)量管理體系以來的工作進行審核,主要是對公司的四個職能部門進行了例行質(zhì)量體系內(nèi)部質(zhì)...
2024-10-13 17:30
【摘要】第一篇:三體系內(nèi)審報告 內(nèi)部審核報告 一、審核目的: 對公司在建項目及建制單位的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全進行全面檢查,驗證三合一體系運行和有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動結(jié)果的有效性和適宜性...
2024-10-13 14:45
【摘要】第一篇:內(nèi)審小組提交報告 2013年度管理評審輸入報告 呈報部門:內(nèi)審小組 報告日期:2013年10月29日 報告主題:內(nèi)審報告及出現(xiàn)的不符合項及整改情況 一、內(nèi)審報告: 1)統(tǒng)計分析: ...
2024-10-08 21:47
【摘要】第一篇:內(nèi)審報告B 第二次內(nèi)審報告 審核目的:評價公司按ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系的符合性和有效性。審核范圍:除管理評審條款以外的公司質(zhì)量管理體系覆蓋的所有部門,場所和過程。審核...
2024-10-13 12:24
【摘要】東莞XX塑膠電子有限公司內(nèi)審報告審核日期:(2005年第2次)目的:檢查本公司自2005年4月1日建立并實施的環(huán)境管理體系,是否符合ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)要求,是否具備認(rèn)證審核的條件。范圍:公司塑膠制品加工活動所覆蓋的與環(huán)境管理體系有關(guān)的所有職能部門
2024-08-27 20:44
【摘要】內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告審核目的:驗證質(zhì)量管理體系運行中的各項質(zhì)量活動是否符合體系標(biāo)準(zhǔn)的要求,是否得到有效運行,為改進體系提供依據(jù)。審核范圍:公司所有的質(zhì)量活動及涉及的責(zé)任部門審核依據(jù):顧客圖紙、質(zhì)量手冊、程序文件、ISO9001:2002標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書審核組長及審核組成員:組長:孫明霞成員:茅
2024-08-27 20:36
【摘要】SUNWAY東莞三威塑膠電子有限公司內(nèi)審報告審核日期:(2005年第1次)目的:檢查本公司自2005年4月1日建立并實施的質(zhì)量管理體系,是否符合ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求,是否具備認(rèn)證審核的條件。范圍:公司塑膠制品加工活動所覆蓋的與質(zhì)量體系有關(guān)的所
2024-08-27 20:41