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中繼波分擴容工程可行性研究報告-文庫吧資料

2025-05-02 12:11本頁面
  

【正文】 期年 度20162017201820192020202120222023編 號12345678一效益流量1再分配收入2回收固定資產(chǎn)余量3回收流動資金二費用流量1固定資產(chǎn)投資2流動資金3經(jīng)營成本三凈效益流量四累計效益流量五經(jīng)濟凈現(xiàn)值 i=12%的貼現(xiàn)系數(shù) 凈效益流量現(xiàn)值國民經(jīng)濟評價固定資產(chǎn)投資調(diào)整表附表:G3單位:萬元序號項 目換算系數(shù)財 務 評 價國民經(jīng)濟評價調(diào)整后增減美元人民幣人民幣+人民幣一固定資產(chǎn)投資   1建筑工程     2進口設備及材料     3國內(nèi)設備及安裝工程   4土地費用     5其他     二建設期利息      其中:國外借款建息     三流動資金     四總價值     國民經(jīng)濟評價再分配收入調(diào)整表附表:G-1單位:萬元年 度2017201820192020202120222023財務評價再分配收入國民經(jīng)濟評價再分配收入國民經(jīng)濟評價經(jīng)營成本調(diào)整表附表:G-2單位:萬元年 度2017201820192020202120222023財務評價國民經(jīng)濟評價財務評價國民經(jīng)濟評價財務評價國民經(jīng)濟評價財務評價國民經(jīng)濟評價財務評價國民經(jīng)濟評價財務評價國民經(jīng)濟評價財務評價國民經(jīng)濟評價財務評價國民經(jīng)濟評價 26中繼波分擴容工程可行性研究報告8. 可研費用說明根據(jù)國家計委計印發(fā)的《建設項目前期工作咨詢收費暫行規(guī)定》,投資額3000萬元以下,暫采用系數(shù)法計算,公式為:X=A%式中:X:可行性研究報告編制收費額(萬元),A:可行性研究報告的估算投資額(萬元)。本項目的建成,除將獲得一定的直接效益外,還將進一步提升**品牌、增加本項目的建成,除將獲得一定的直接效益外,還將進一步提升**品牌、增加電信用戶的粘合度,有力地促進電信業(yè)務的發(fā)展和國民經(jīng)濟的發(fā)展,其間接效益是不言而喻的。 綜合經(jīng)濟評價本項目的建成將為電信業(yè)務的發(fā)展提供更好的支撐,進一步提升電信品牌實力,也將為信息化建設作出重要貢獻,除本行業(yè)獲取直接效益外,其間接的社會效益也將是十分巨大的。網(wǎng)絡建設后必須加大業(yè)務發(fā)展的力度,刺激業(yè)務量的顯著增長,同時加強對投資的有效控制,使本項目獲得更大的收益。項目在財務可行。 敏感性指標計算敏感性指標的計算結果見下表: 敏感性分析表序號 302010預測值102030一再分配收入       1財務內(nèi)部收益率(%)2靜態(tài)投資回收期(年)3財務凈現(xiàn)值(萬元)二經(jīng)營成本       1財務內(nèi)部收益率(%)2靜態(tài)投資回收期(年)3財務凈現(xiàn)值(萬元)三固定資產(chǎn)投資       1財務內(nèi)部收益率(%)2靜態(tài)投資回收期(年)3財務凈現(xiàn)值(萬元) 敏感性分析圖根據(jù)上表可以繪出敏感性分析圖如下。本項目只做敏感性分析,以判斷項目的抗風險能力。曲線在橫軸的下方為負債,曲線在橫軸的上方為盈利。 清償能力分析全部投資的現(xiàn)金流量曲線見下圖。 財務評價指標的計算結果本項目全部投資的財務評價指標見下表: 財務評價指標(全部投資)靜態(tài)指標計算值動態(tài)指標計算值財務靜態(tài)投資回收期(年)財務內(nèi)部收益率(%)投資利潤率(%)%財務凈現(xiàn)值(萬元)投資利稅率(%)%財務凈現(xiàn)值比(%)% 財務盈利能力分析財務內(nèi)部收益率、靜態(tài)投資回收期、財務凈現(xiàn)值和財務凈現(xiàn)值比是反映項目獲利能力的主要指標。(6)借款還本付息計算表見附表K6。(4)資金來源與運用表見附表K5。(2)再分配收入測算表見附表K1。根據(jù)用戶發(fā)展情況和建設的網(wǎng)絡容量,本項目預計可產(chǎn)生的業(yè)務收入見下表。根據(jù)郵電通信企業(yè)再分配收入測算方法,采用完全成本法,將電信再分配收入按各個部分所實際耗費的成本進行分配。(1)用戶ARPU值本報告中的用戶數(shù)按有線寬帶131871戶,每用戶的收益取定為440元/年。② 經(jīng)營管理費:年人均經(jīng)營管理費取定為30000元。(2)管理費用管理費用按遞延資產(chǎn)攤銷和經(jīng)營管理費量部分預測。⑤ 年人均低值易耗品取定為3000元。③ 折舊費按分項固定資產(chǎn)折舊率計算。① 年人均工資取定為50000元,年均遞增5%。(1)業(yè)務成本業(yè)務成本由工資、職工福利費、折舊費、修理費、低值易耗品和業(yè)務費組成。本項目的再分配收入預測見附表K1。 再分配收入測算傳輸系統(tǒng)是基礎承載網(wǎng),根據(jù)郵電通信企業(yè)再分配收入測算方法,采用完全成本法,將電信再分配收入按各個部分所實際耗費的成本進行分配。 固定資產(chǎn)余值計算本項目固定資產(chǎn)凈殘值按3%估算。 生產(chǎn)人員配置本項目配置生產(chǎn)人員不考慮新增。 投資使用計劃所需資金按照工程進度列出資金使用計劃,并據(jù)此計算建設期利息。7. 經(jīng)濟評價 基
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